你好,你填報(bào)的時(shí)候是按不含稅價(jià)。 你看你的收入50.5是含稅還是不含稅。
增值稅小規(guī)模 3%按1% 借:銀存 貸:主營業(yè)務(wù)收入 (按3%反推) 貸:增值稅(銷)主營收入*1% 貸:其他收益(主營收入*2%) 這樣做分錄在增值稅申報(bào)時(shí)銷售額的填寫數(shù)可以與賬上相同,如果分錄寫成 借:銀存 貸:主營業(yè)務(wù)入貸:增值稅(銷)1% 是不是增值稅申報(bào)時(shí)銷售額就不能直接取賬上主營業(yè)務(wù)收入的數(shù),而是要按3%重新算下主營業(yè)務(wù)收入數(shù)再填呢?
老師,請(qǐng)問下小規(guī)模納稅人季度銷售額超過45萬了,填寫增值稅申報(bào)表時(shí),不含稅銷售額是填寫我的主營業(yè)務(wù)收入嗎?
老師,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人每月有銷售業(yè)務(wù),借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅 如果季度不含稅銷售額超過30萬,季度末增值稅應(yīng)該怎么做分錄?
老師,請(qǐng)問下如果5月企業(yè)從小規(guī)模轉(zhuǎn)變?yōu)橐话慵{稅人,銷售收入500多萬,6月銷售額為3萬多,請(qǐng)問增值稅申報(bào)表怎么填?還有,企業(yè)所得稅申報(bào)表銷售收入數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)怎么填?按哪個(gè)數(shù)據(jù)填?
老師好,小規(guī)模納稅人在2022年免征增值稅,當(dāng)年產(chǎn)生銷售570萬,進(jìn)主營業(yè)務(wù)收入的金額也是570萬嗎謝謝
不滿16歲員工可以正常發(fā)工資報(bào)個(gè)稅買社保嗎,還有員工自己不愿買社保,可以簽不買社保的合同嗎
老師,退回已申請(qǐng)的即征即退款在哪里操作?
集裝箱車輛走高數(shù),山東高速信聯(lián)科技股份有限公司收取的ETC通行費(fèi)是從老板卡里扣的,是在票根里面下載發(fā)票嗎?這個(gè)發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
老師好,失業(yè)險(xiǎn)社保上從2024年3月增加的人,但稅務(wù)上沒有工資申報(bào),現(xiàn)在還能再工資申報(bào)嗎
老師好,今年收去年的退稅,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不平衡,需要調(diào)整嗎
老師開公司買車和房子可以列支固定資產(chǎn)嗎
電子稅務(wù)哪里下載表格,具體路徑,謝謝
老師好,工高年報(bào),大概2月份已申報(bào)完并公示,財(cái)務(wù)報(bào)表填錯(cuò)了,咋辦呢?
老師,小規(guī)?,F(xiàn)在季度不超30萬,免的增值稅做賬要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入交企業(yè)所得稅嗎
老師,您好,我公司是采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,匯算清繳時(shí)候補(bǔ)繳了企業(yè)所得稅,麻煩問下,分錄如何做!借:所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交所得稅,借,應(yīng)交所得稅,貸,銀行,對(duì)嗎,還用把所得稅費(fèi)用轉(zhuǎn)入未分配利潤嗎
50.5萬是含稅的收入,
你好,那就換成不含稅,然后填入。