你好,這個稅務(wù)局備案就行.
我是承租方,出租方按我們簽訂的實際租賃合同去稅局備案,現(xiàn)在我們需要按實際的租金去繳納從價計征及從租計征的稅金,請問在稅局備過案的租賃合同還能把租金改少了嘛?或者要求出租方不開票,這樣是否不用交房產(chǎn)稅了
老師,請問一下就是我們公司租的辦公室到期了,房東說要以居住名義簽租賃合同,是以公司名義簽還是法人名義簽???
老師,請問下租賃合同,房東的辦公室是屬于公司名下,租賃合同可以代開嗎
老師 您好,我們公司租的辦公室,這個辦公室是公司名下的不是個人所有,簽租賃合同時應(yīng)該以我們公司的名義與辦公室所屬公司簽訂租賃合同嗎?
老師,企業(yè)簽的辦公室租金合同一定要去工商行政管理局或者市場監(jiān)督局備案嗎?如何一定要的話,那這份房租合同就一定要開發(fā)票吧?不開發(fā)票可以嗎?
老師,上個月開了外經(jīng)證,也開了發(fā)票,但是沒有預(yù)繳增值稅,這個月發(fā)現(xiàn)外經(jīng)證地址有誤,然后把發(fā)票沖紅了,需要重新核銷,可以核銷掉嗎?用交稅嗎
老師好,注銷預(yù)檢出來一個這個提示,應(yīng)該怎樣報這一條呢?
老師!24年四季度忘計提所得稅了,申報的時候按照報表申報的,年報也按照報表申報的,25年調(diào)整成未分配利潤,,我現(xiàn)在需要調(diào)整年報嗎
現(xiàn)在就是有一個問題都是A公司是幫B公司做業(yè)務(wù) ,A公司是一般納稅人。所有利潤是最后A公司轉(zhuǎn)給B公司。然后A公司開了這個450131.7的發(fā)票,收到394158.65的發(fā)票 銷項398346.63 稅額51785.07 價稅合計450131.7 進(jìn)項348812.98 稅額45345.67 價稅合計394158.65 請問 A公司轉(zhuǎn)多少錢給B公司 稅錢都是算B公司的 A公司屬于代繳。(不算印花稅和所得稅)?
哪種個體戶必須要交社保,不是查賬征收的?還是說要有股東的?
請問老師,少于500萬的固定資產(chǎn)是不是可以一次性折舊?
老師好,彌補(bǔ)虧損 比如2020年虧損 50萬 是不是到2026年 這個虧損的50萬 要是還沒彌補(bǔ)完 就清零了 假如2026年企業(yè)盈利10萬 那就是要按5%交企業(yè)所得稅了 是不是這個意思
請問留抵退稅申報是隨時都可以嗎,今天沒有申報,明天17還能申請嗎
2025年房產(chǎn)稅上半年的稅源信息中,租金收入按半年填報還是按全年填報
公司是廠房產(chǎn)權(quán)所有人,現(xiàn)將廠房直接租給其他公司,直接開發(fā)票給他們;或者說將廠房全部租給個人或第三方,再由他們自己出租給別人。這兩種途徑,哪一種交房產(chǎn)稅更省?
什么叫稅務(wù)局備案
你好,其實就是出租方要交稅. 但是開發(fā)票交稅前,要先上傳合同
出租房他開不了票,沒有開票給我,我直接做納稅調(diào)增的,我自己這方也有交印花稅,對方有沒有不知道,但是沒有做房管局備案可以嗎,房管局備案是必須的嗎
你好,不要求房管局備案了.
好的,對我方我這樣做對嗎,
你好,操作沒問題了
因為對方開不了房屋租賃只能給我開服務(wù)費(fèi),我不要,怕以后出問題,也沒有多少錢,我做了納稅調(diào)整,之后交印花稅,
你好,可以的,操作沒問題的.