你好,可通過營(yíng)業(yè)外收支來調(diào)整
上個(gè)月收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做了借 庫存商品 借待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)付賬款;本月認(rèn)證這批發(fā)票做了借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。但是發(fā)現(xiàn)實(shí)際本月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該比上月的少多0.24元,請(qǐng)問調(diào)整分錄應(yīng)該怎么做呢?
老師請(qǐng)問這個(gè)月發(fā)現(xiàn)上個(gè)月軟件做賬上有一個(gè)科目用錯(cuò)了,應(yīng)該怎么辦?借:預(yù)付賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 正確的是借:預(yù)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,修改后是借預(yù)付賬款-借預(yù)收賬款+但是其他業(yè)務(wù)收入的數(shù)字對(duì)不上了,請(qǐng)問是什么原因呢?
過道費(fèi)的本不應(yīng)該抵扣進(jìn)項(xiàng) 但我抵扣了 我上個(gè)月做的分錄是: 借:銷售費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:庫存現(xiàn)金 月末又做了個(gè)增值稅科目調(diào)整的分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 接下來我該怎么做調(diào)整分錄,要具體分錄!
我上個(gè)月借應(yīng)收,貸主收入,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,其中應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,這筆分錄金額錯(cuò)了,今個(gè)月我做相反的分錄沖掉了,可是資產(chǎn)負(fù)債表余額不平是什么原因?正確的分錄該怎么做
老師,你好,請(qǐng)問未交增值在12月份在借方2萬多,正確的應(yīng)該是貸方剩余2千多,怎么調(diào)平啊,銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng),都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完了
庫存商品入庫,價(jià)格是含稅價(jià)格,當(dāng)時(shí)沒有開發(fā)票,發(fā)票是需要的時(shí)候再開,怎么做賬
請(qǐng)問個(gè)體工商戶要申報(bào)哪些報(bào)表,也是在電子稅務(wù)局嗎,開票也是在電子稅務(wù)局嗎
老師這題不應(yīng)該是已知終值求現(xiàn)值嗎?答案是求的終值有點(diǎn)不明白,題給的是 5年后一次性拿出3萬元,問投資者每年年初需要存多少,這里不就看出求的是預(yù)付年金求現(xiàn)值嗎?
老師,中石油收到客戶一張20優(yōu)惠券,實(shí)際客戶充值240元,開票220元,還有20元在油卡上面,請(qǐng)問中石油如何對(duì)這筆業(yè)務(wù)做賬務(wù)處理
這題,老師講的往前虛補(bǔ)一段,那我可不可以變成21年年末、22年年末、23年年末求終值?可是這樣我竟推導(dǎo)出C選項(xiàng),但是C選項(xiàng)偏偏是不對(duì)的,我擰不過這個(gè)彎?現(xiàn)在ABD我都能理解了,但就是虛補(bǔ)我轉(zhuǎn)換成年末就轉(zhuǎn)換不對(duì)!
填報(bào)企業(yè)所得稅表時(shí),營(yíng)業(yè)收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入???? 還是營(yíng)業(yè)收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入? 營(yíng)業(yè)成本也是類似
家政公司和販賣二手車的公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照可以異地經(jīng)營(yíng)嗎
老師你好我這是提供收貨服務(wù)的,開發(fā)票怎么找項(xiàng)目名稱
老師請(qǐng)問,建筑勞務(wù)公司支付員工勞務(wù)費(fèi),由其中一人統(tǒng)一開勞務(wù)發(fā)票給公司可以嗎
老師這個(gè)分錄這樣做合理嗎,應(yīng)收賬款變成負(fù)數(shù),這個(gè)對(duì)報(bào)表有影響嗎