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Q

老師請問現(xiàn)在需要轉出2024年確認的購進糧油3%專票按農產品抵扣了進項稅額,要怎么轉出

2025-06-15 11:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-15 11:50

您好,這個的話,之前是做成本科目了還是啥

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快賬用戶2710 追問 2025-06-15 11:59

借:原材料 應交稅費—應交增值稅—進項稅額 貸:銀行存款 之前不是按3%進項抵扣,而是按小規(guī)模納稅人處購進的農產品抵扣的進項稅,現(xiàn)在進項不允許按農產品抵扣,要轉出,該怎么轉出

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齊紅老師 解答 2025-06-15 12:01

您好,那這樣的話借 原材料? 貸 應交稅費 應交增值稅 進項稅額轉出,這樣寫的

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快賬用戶2710 追問 2025-06-15 12:11

本月網(wǎng)報報稅是不是直接在附表二將不可抵扣部分的進項稅額填寫在:“農產品收購發(fā)票或銷售發(fā)票”一欄,數(shù)字手動填寫負數(shù)

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快賬用戶2710 追問 2025-06-15 12:26

之前是按票面金額加基礎扣除率抵扣的,現(xiàn)在要轉出,是不是在附表二農產品那欄直接手動填寫轉出負數(shù),還是要怎么操作

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齊紅老師 解答 2025-06-15 12:41

那個地方寫負數(shù)就可以了那個地方寫負數(shù)就可以了。

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是的,先按紅字發(fā)票稅額進項轉出,然后正確發(fā)票還是按正常認證抵扣
2022-06-12
第一個是的 第二個免稅的農產品對應的進項嗎
2020-08-28
學員朋友您好,借:以前年度損益調整- X 科目,貸:應交稅費應交增值稅進項稅額轉出,借:應交稅金-應交所得稅,貸:以前年度損益調整-所得稅借:未分配利潤貸:以前年度損益調整-XXX費用
2023-12-05
你好當時借庫存商品 進項 貸銀行存款 做的嗎 什么原因需要轉出
2024-07-14
借應交稅費應交增值稅進項稅額轉出 貸應交稅費應交增值稅進項稅 同時借管理費用 貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出
2024-07-06
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