您好,這個的話,之前是做成本科目了還是啥
老師,本公司有免稅收入和應稅收入,那不能分清的已認證進項稅額是按照免稅收入占總收入比例做進項稅額轉出嗎? 已抵扣農產品收購的進項稅額,現(xiàn)農產品售出,那抵扣的進項稅額也要轉出嗎?轉出是按啥比例轉呢?
老師,我公司外購的庫存商品,已經做了進項稅額抵扣,現(xiàn)在要轉為固定資產,請問要不要做進項稅額轉出?
老師請問我去年有一張專票已經認證了現(xiàn)在需要紅沖,進項稅額轉出的話,開的正確發(fā)票還是按正常認證抵扣嗎
老師之前有一些糧油專票進項也抵扣了,稅局發(fā)現(xiàn)后需要轉出進項補繳增值稅,這個要怎么做會計分錄
老師您好:我在3月份購汽油1萬元專票我當月已抵扣,現(xiàn)在自查發(fā)現(xiàn)這筆汽油發(fā)票不可以進賬,需要進項稅轉出,請教老師進項稅轉出會計分錄怎么做?汽油發(fā)票拿出來換掉嗎?
公司購入車輛公司收到機動車發(fā)票,車輛用于銷售人員跑業(yè)務,和接待客戶,能夠抵扣
生產企業(yè)出口退稅,最后如果有免抵稅額,需要繳納附加稅,那么,這個免抵稅額還需要結轉到下個月嗎?
25年在信用平臺里修改了22年的工商年報的稅金繳納金額,當時少統(tǒng)計了最后一個月稅金,企業(yè)會因為修改了這個數(shù)據(jù)被列入異常名錄嗎?
公司購入車輛那些情況公司收到機動車發(fā)票不能抵扣呀
老師,如果員工收入是0,公司幫個人承擔個人部分社保,那個稅申報系統(tǒng)要不要體現(xiàn)該員工???
老師,這個題答案部分固定成本的計算和2023年銷售收入為啥是銷售量的那個比?還有答案部分的最后一句話。2023年預計息稅前利潤。這個用的是哪個公式?
老師,這個月申報包含16號嗎
老師您好,25年修改了22年工商年報數(shù)據(jù),直接在公示平臺修改的稅金少填了,企業(yè)會被列入異常名錄嗎?
25年修改了22年工商年報中的數(shù)字會跳出異常嗎
25年修改了22年工商年報的繳稅數(shù)字,當時少填了一個月的數(shù)字,會觸發(fā)再次審核嗎?
借:原材料 應交稅費—應交增值稅—進項稅額 貸:銀行存款 之前不是按3%進項抵扣,而是按小規(guī)模納稅人處購進的農產品抵扣的進項稅,現(xiàn)在進項不允許按農產品抵扣,要轉出,該怎么轉出
您好,那這樣的話借 原材料? 貸 應交稅費 應交增值稅 進項稅額轉出,這樣寫的
本月網(wǎng)報報稅是不是直接在附表二將不可抵扣部分的進項稅額填寫在:“農產品收購發(fā)票或銷售發(fā)票”一欄,數(shù)字手動填寫負數(shù)
之前是按票面金額加基礎扣除率抵扣的,現(xiàn)在要轉出,是不是在附表二農產品那欄直接手動填寫轉出負數(shù),還是要怎么操作
那個地方寫負數(shù)就可以了那個地方寫負數(shù)就可以了。