你好,我這邊申報(bào)表有誤,更正是需要去稅局大廳辦理的。
增值稅更正以前月份申報(bào)是就在網(wǎng)上就可以更正申報(bào)嗎?還是需要去稅務(wù)局才能更正
老師,請(qǐng)問(wèn)下稅務(wù)局需要我們補(bǔ)前幾年的收入,那我是要更正2014-2016年增值稅申報(bào)表跟企業(yè)所得稅匯算清繳的申報(bào)表就好?還是只更正匯算清繳那張申報(bào)表就好?以前季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表需不需要更正?
老師,報(bào)表填錯(cuò)了數(shù)據(jù),已經(jīng)申報(bào)了,可以自己再更正嗎?還是需要到稅務(wù)局更正
去年少繳了附加稅,需要更正申報(bào),那年報(bào)也需要更正嗎
增值稅更正申報(bào),去稅局更正的話麻煩嗎,需要多久,
公司購(gòu)入車輛公司收到機(jī)動(dòng)車發(fā)票,車輛用于銷售人員跑業(yè)務(wù),和接待客戶,能夠抵扣
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,最后如果有免抵稅額,需要繳納附加稅,那么,這個(gè)免抵稅額還需要結(jié)轉(zhuǎn)到下個(gè)月嗎?
25年在信用平臺(tái)里修改了22年的工商年報(bào)的稅金繳納金額,當(dāng)時(shí)少統(tǒng)計(jì)了最后一個(gè)月稅金,企業(yè)會(huì)因?yàn)樾薷牧诉@個(gè)數(shù)據(jù)被列入異常名錄嗎?
公司購(gòu)入車輛那些情況公司收到機(jī)動(dòng)車發(fā)票不能抵扣呀
老師,如果員工收入是0,公司幫個(gè)人承擔(dān)個(gè)人部分社保,那個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)要不要體現(xiàn)該員工???
老師,這個(gè)題答案部分固定成本的計(jì)算和2023年銷售收入為啥是銷售量的那個(gè)比?還有答案部分的最后一句話。2023年預(yù)計(jì)息稅前利潤(rùn)。這個(gè)用的是哪個(gè)公式?
老師,這個(gè)月申報(bào)包含16號(hào)嗎
老師您好,25年修改了22年工商年報(bào)數(shù)據(jù),直接在公示平臺(tái)修改的稅金少填了,企業(yè)會(huì)被列入異常名錄嗎?
25年修改了22年工商年報(bào)中的數(shù)字會(huì)跳出異常嗎
25年修改了22年工商年報(bào)的繳稅數(shù)字,當(dāng)時(shí)少填了一個(gè)月的數(shù)字,會(huì)觸發(fā)再次審核嗎?
哦哦,好的,一般需要帶哪些資料
你好,我這邊是提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件,公章,正確的申報(bào)表,財(cái)務(wù)報(bào)表。
哦哦,好的
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利??
需要寫說(shuō)明嗎
你好,那就需要看你當(dāng)?shù)囟惥值囊?,這個(gè)不是全國(guó)統(tǒng)一的