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老師節(jié)日快樂,請(qǐng)教個(gè)問題個(gè)體工商戶核定征收。季度開票收入未超過30萬元,本季度開票金額136786.57元,沒有增值稅。個(gè)人所得經(jīng)營所得核定計(jì)稅依據(jù)5.7萬元,稅率(征收率1.00%),老師請(qǐng)問個(gè)人所得經(jīng)營所得怎么計(jì)算本期應(yīng)稅款。是(136786.57-57000)*1.00%,還是直接用5.7萬元*1.00%?
老師,第一個(gè)問題是,這個(gè)應(yīng)納稅經(jīng)營額是根據(jù)開票的金額來填寫可以嗎,還有,這個(gè)應(yīng)納稅經(jīng)營額是填寫月度的,季度的,還是年度的,還有這個(gè)核定有效期止的日期,可以更改到2024-12-31日嗎,可以自己更改核定有效期止的日期嗎,還有這個(gè)應(yīng)納稅經(jīng)營額的數(shù)字填了的話,比如3萬元,是不是個(gè)人所得稅按照30000*0.25來算了,增是稅按照每個(gè)月30000*0.03來交稅了,每個(gè)月都要交這個(gè)核定的嗎?是這個(gè)意思嗎
老師您好,對(duì)個(gè)人所得稅核定征收的個(gè)體工商戶,核定月經(jīng)營額在5萬元(含)至10萬元之間的,對(duì)超過2萬元以上的部分,按1%的核定征收率征收個(gè)人所得稅,核定征收如果核定是9萬的話,如果季度營業(yè)額是27萬,經(jīng)營所得個(gè)稅是每個(gè)季度固定交27萬-1.5萬固定扣除數(shù)=25.5萬-2萬(免征個(gè)稅)=23.5萬×1%=2350元。。。。還是說不按核定的固定金額而看實(shí)際票開多少交多少個(gè)稅
個(gè)體工商戶按定期定額征收個(gè)人經(jīng)營所得,月不超過八萬,季度不超過24萬免征個(gè)人經(jīng)營所得,這個(gè)季度開了30萬想問一下個(gè)人經(jīng)營所得應(yīng)該怎么算,交多少,之前的報(bào)表征收率為5%,不超過24萬就是0
個(gè)體工商戶按定期定額征收個(gè)人經(jīng)營所得,月不超過八萬,季度不超過24萬免征個(gè)人經(jīng)營所得,這個(gè)季度開了30萬想問一下個(gè)人經(jīng)營所得應(yīng)該怎么算,交多少,之前的報(bào)表征收率為5%,不超過24萬就是0
老師,公司員工有其他經(jīng)營所得,公司需要交稅嗎?還是這個(gè)員工要交什么稅
老師好,我公司稅控盤注銷了,現(xiàn)在開票是在電子稅務(wù)局上開票,之前的稅控盤服務(wù)費(fèi)現(xiàn)在還在繳納,說是開票有任何問題咨詢12366都是轉(zhuǎn)接他們服務(wù),一年費(fèi)用400., 對(duì)方給開票注明會(huì)員費(fèi),這個(gè)費(fèi)用還能抵扣增值稅嗎?
支付的社保咨詢費(fèi)公積金計(jì)入現(xiàn)金流量表那一列
支付的手續(xù)費(fèi)計(jì)入現(xiàn)金流量表那一列
收到非股東打進(jìn)來的投資款計(jì)入什么科目
甲公司開了超市,收銀員有沒有義務(wù)統(tǒng)計(jì)銷售數(shù)據(jù)給會(huì)計(jì)?
老師我們這有個(gè)員工去年離職了,但是稅務(wù)現(xiàn)在通知讓做2024年個(gè)人所得稅匯算清繳聯(lián)系不到人員,我們有辦法自己在網(wǎng)頁版的個(gè)人所得稅操作嗎
老師,員工本月自己交的靈活就業(yè)社保,他本月靈活就業(yè)社保停交,還會(huì)扣費(fèi)嗎
老師,我們是電商,我們跟A合作,用A的資質(zhì)開店,每月付A銷售額*10%作為分成,這部分分成是入到銷售費(fèi)用嗎?二級(jí)科目寫什么比較合適
老師請(qǐng)教一下,我們是工程的一般納稅人,5月開了異地的建筑服務(wù)工程的銷售發(fā)票,當(dāng)時(shí)沒做外經(jīng)證的異地預(yù)交,但是我們這月已經(jīng)完稅了,這個(gè)預(yù)交還用交嗎
您好,3季度核定總額:19000*3=57000,實(shí)際3季度開票不含稅金額:297029.7(超核定,按實(shí)際申報(bào)),應(yīng)納稅所得額:297029.7*10%=29702.97,適用稅率:5%(應(yīng)納稅所得額小于等于30000),最終應(yīng)繳個(gè)人所得稅(經(jīng)營所得):29702.97*5%=1485.15,
請(qǐng)老師解答詳細(xì)的計(jì)算步驟 感謝
您好,上面就是詳細(xì)的每一步計(jì)算了嘛
不對(duì)哦 報(bào)稅系統(tǒng)算出來應(yīng)納稅額1755.3減半后實(shí)際應(yīng)納877.65
哦哦,好的,減半政策我是知道的,我現(xiàn)在去重新計(jì)算
?您好,我用反推來算這個(gè)結(jié)果,可能系統(tǒng)適用的應(yīng)稅所得率高于10%(如12%),或存在地方性優(yōu)惠政策。 按系統(tǒng)結(jié)果反推:1755.3(對(duì)應(yīng)應(yīng)納稅所得額=1755.3/5%=35106,應(yīng)稅所得率約=11.82%) 減半征收后實(shí)際應(yīng)納稅額:1755.3/2=877.65(符合系統(tǒng)結(jié)果)
我想知道怎么計(jì)算的這個(gè)結(jié)果
您好,最上面我是用給定的征收率計(jì)算的1485.15減半是742.58,可咱申報(bào)后是877.65這個(gè)是稅務(wù)計(jì)算用了不同的應(yīng)稅所得率了,