計提匯算所得稅 借:其他費用-所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-所得稅 交稅???????????? 借:應(yīng)交稅費-所得稅 ? ? ?? 貸:銀行存款
老師,請教一下,公司將自產(chǎn)的產(chǎn)品作為節(jié)日慰問品送給離退休人員,需要視同銷售嗎
老師,2023年的成本轉(zhuǎn)出后怎么做賬務(wù)處理?
老師第二步?jīng)]看懂,為啥3000要×2,2是哪里來的?
老師,我們自己在農(nóng)戶手里收的水果,農(nóng)戶開的開的免稅發(fā)票,印花稅怎么交,還是只交我們銷售合同金額的印花稅就行嗎?
老師年利率為什么不用8%?后面為啥×3/13?
老師,出售二手車是,銷項稅按3%減按2%,那我做賬的銷項稅額是多少?計入出售3萬
老師,快賬上怎么添加資產(chǎn)處置損益科目,我不會設(shè)置,非常著急
交5月印花稅,采購貨物,發(fā)票沒來,需要交印花稅嗎?
請問老師,我們是建筑公司,有沒有項目平移的情況?比如說我公司中標(biāo)了甲公司的項目120萬。平移給丙公司。這個在稅務(wù)上面怎么處理呢?我們應(yīng)該開120萬建筑服務(wù)給甲公司,丙公司開120萬建筑服務(wù)給我們嗎,平移的價格要一樣嗎?
老為什么不減去1萬呢?謝謝
是在季度末計提嗎
是的,是在季度末計提的哈
但是民辦非企業(yè)根據(jù)利潤計提到其他費用,不是又影響利潤了?
他這個不像普通企業(yè)影響的是凈利潤
那個是影響利潤總額了,做季度申報的時候要剔除
怎么剔除哇
就是利潤要加上累計計提的所得稅
申報時候按照計提前的數(shù)申報嗎?那這樣業(yè)務(wù)活動表和申報表不一致沒關(guān)系嗎
做賬和申報是2碼事,據(jù)實申報就行
那如果,我季度末沒有計提,繳納的那個月補計提的,那是不是我申報補計提那季度的季報時候還是得減掉這部分
季末沒有計提,那么利潤還是要加上本年以前季度計提的所得稅才是利潤總額