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5月開了一張銷售的票,6月作廢了,那5月賬務(wù)處理上怎么做?

2025-06-11 13:07
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-11 13:07

借、應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項。

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快賬用戶6972 追問 2025-06-11 13:07

5月還是要交稅嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-11 13:08

對的是的對的是的。

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快賬用戶6972 追問 2025-06-11 13:09

那6月份呢

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齊紅老師 解答 2025-06-11 13:10

借,應(yīng)收賬款負數(shù), 貸,主營業(yè)務(wù)收入負數(shù), 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項負數(shù)。

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快賬用戶6972 追問 2025-06-11 13:11

哦,明白了,原分錄沖回,然后在申報的時候這個稅款直接剪掉了

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齊紅老師 解答 2025-06-11 13:11

對的是的對的是的。

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快賬用戶6972 追問 2025-06-11 13:14

好好,理解理解

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齊紅老師 解答 2025-06-11 13:15

不用客氣,工作愉快。

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借、應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項。
2025-06-11
你現(xiàn)在6月只有開負數(shù)發(fā)票紅沖呢
2023-06-07
5月可以入賬,6月份再做紅字就可以了
2021-06-11
您好,次月作廢,不影響當月入賬,5月作廢的發(fā)票,正常地在5月的賬務(wù)處理中入賬。
2020-10-28
先原分錄沖減5月確認收入的憑證,然后,重新做收入分錄
2022-06-29
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