你好,10個(gè)點(diǎn),通常是按不含稅價(jià) 計(jì)算的?
老師我想請(qǐng)教一個(gè)問題,就是我有個(gè)供應(yīng)商說加收我們11個(gè)點(diǎn)的稅金給我們,開13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票給我們,但是他們不含稅金額是:180500元,如果加收11個(gè)點(diǎn),那么他們應(yīng)該開給我們的含稅金額是:180500*1.11=200355元,但是供應(yīng)商算出來的是:201670元,然后讓我們付:201670元給他們,而不是付:200355元給他們?請(qǐng)問供應(yīng)商這個(gè)是怎么算出來的,問他們他們說就是這么多也不肯說,現(xiàn)在老板問我,我也算不出來,麻煩老師了
代扣代繳 境外供應(yīng)商增值稅、附加稅 和 所得稅 老師您好: 境外采購服務(wù)(造型設(shè)計(jì)、咨詢等),購匯支付供應(yīng)商,代扣代價(jià)稅費(fèi) 相關(guān)公式: 外幣含稅價(jià)=外幣不含稅價(jià)(合同/發(fā)票金額)/ (1-增值稅稅率*附加稅稅率-境內(nèi)服務(wù)比例*核定利潤率*企業(yè)所得稅稅率)*(1+增值稅稅率) (三項(xiàng)附加稅 和 企業(yè)所得稅 都是 價(jià)內(nèi)稅,先要從 合同/發(fā)票金額 里 將他們剔除。) 外幣含稅價(jià)格*匯率=人民幣含稅價(jià)格 人民幣含稅價(jià)/(1+增值稅稅率)=人民幣不含稅價(jià)格 以上理解 和 公式 是否正確?
代扣代繳 境外供應(yīng)商增值稅、附加稅 和 所得稅 老師您好: 境外采購服務(wù)(造型設(shè)計(jì)、咨詢等),購匯支付供應(yīng)商,代扣代價(jià)稅費(fèi) 相關(guān)公式: 外幣含稅價(jià)=外幣不含稅價(jià)(合同/發(fā)票金額)/ (1-增值稅稅率*附加稅稅率-境內(nèi)服務(wù)比例*核定利潤率*企業(yè)所得稅稅率)*(1+增值稅稅率) (三項(xiàng)附加稅 和 企業(yè)所得稅 都是 價(jià)內(nèi)稅,先要從 合同/發(fā)票金額 里 將他們剔除。) 外幣含稅價(jià)格*匯率=人民幣含稅價(jià)格 人民幣含稅價(jià)/(1+增值稅稅率)=人民幣不含稅價(jià)格 以上理解 和 公式 是否正確? 如果涉及 特許權(quán)使用費(fèi) 呢?特許權(quán)使用費(fèi) 代扣代繳稅率多少啊?
你好...比如我們幫別人加工..不含稅金額100 稅額13...一共是113 合同簽的是不含稅金額..100元.我們給對(duì)方開發(fā)票的話是對(duì)方給我們付款113 我們領(lǐng)用材料領(lǐng)超了10元的成本價(jià) 我們應(yīng)該是從113-10 還是100-10
老師你好,我們一般給供應(yīng)商之間談的都是不含稅的價(jià)款,比如價(jià)款是1萬元,現(xiàn)在需要開發(fā)票了要收我們7個(gè)點(diǎn)的稅,這個(gè)最終我們需要給供應(yīng)商結(jié)多少錢
老師,葵花籽是不是免稅的
老師,我公司和香港A公司簽訂了服務(wù)合同,由香港A公司提供服務(wù),合同沒有約定香港A公司委托國內(nèi)B公司給我們公司提供服務(wù)費(fèi),有約定指定國內(nèi)B公司收款,委托收款通知書有寫明國內(nèi)B公司代收款并由B公司開發(fā)票,我們沒有和B公司簽合同,這樣是否合理?
數(shù)電發(fā)票如何批量開票?
公司注銷的時(shí)候,這個(gè)月虧損了,會(huì)退所得稅嗎
稅務(wù)師一年考五科需要多少工作年限
老師,現(xiàn)在開紅字發(fā)票,已勾選認(rèn)證的專票,不需要對(duì)方確認(rèn)紅字信息了嗎
老師,請(qǐng)問我企業(yè)是賣玉米的一般納稅人,在平臺(tái)上賣貨,我們是通過支付寶收個(gè)人的款,這個(gè)款報(bào)增值稅未票收入,是以支付寶收多少錢作未票收入,還是支付寶提到對(duì)公賬戶上,以對(duì)公賬戶收多少錢作未票收入
老師:請(qǐng)問汽車的加油費(fèi)、路橋費(fèi)屬營業(yè)費(fèi)用還是管理費(fèi)用?
請(qǐng)問老師,4月份沖的簡(jiǎn)易計(jì)稅票,5月份重新開的,怎么5月要交稅嗎?不是抵4月份紅票嗎
老師,我們是從農(nóng)戶手里收的水果,農(nóng)戶直接開進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)票,這個(gè)怎么抵扣,在電子稅務(wù)局里怎么勾選
但供應(yīng)商說稅后,10元,直接在貨款里價(jià)加,還是另開開具一份檢測(cè)費(fèi)發(fā)票讓我們支付比較合適?
你好,這個(gè)要看雙方協(xié)商情況。(沒有統(tǒng)一的)
那如果是在貨款里面加,按稅后,那就是在113基礎(chǔ)上加10了,然后倒推不含稅價(jià),對(duì)吧
你好,是的,是這樣的?
如果對(duì)方有檢測(cè)費(fèi)開票范圍,我覺得也是單獨(dú)開檢測(cè)費(fèi)發(fā)票讓我們支付比較清晰吧
你好,這個(gè)不是檢測(cè)費(fèi),個(gè)人建議是不要這樣操作?
哦,不是,反了,是我們檢測(cè)樂供應(yīng)商的樣品,不及格,這個(gè)檢測(cè)費(fèi)要由供應(yīng)商承擔(dān),那我們要在付的貨款稅后減去這個(gè)10
是針對(duì)這個(gè)問題,還有什么疑問嗎?
那我們單獨(dú)開局檢測(cè)費(fèi)發(fā)票可以嗎?
你好,你們給對(duì)方檢測(cè)樣品,當(dāng)然可以開具檢測(cè)費(fèi)發(fā)票的?
但是我們付檢測(cè)費(fèi)是稅后10,稅率6%,我們扣供應(yīng)商是稅后10,稅率13%,那我們承擔(dān)多了?
你好,你們扣供應(yīng)商也是6個(gè)點(diǎn)才對(duì),而不是13%啊?
但是如果在我們付的貨款里面扣,是按13%
你好,你們是提供檢測(cè)服務(wù),正常也不會(huì)有13%的材料購進(jìn)啊?
這是我們?nèi)粘5墓?yīng)商,平時(shí)我們就是按13%付款給他,現(xiàn)在要在貨款里面扣他10,相當(dāng)于付少10(含稅)給他,所以貨款對(duì)方開13個(gè)點(diǎn),還說是說供應(yīng)商應(yīng)該單獨(dú)開負(fù)數(shù)6%的檢測(cè)費(fèi)在在貨款發(fā)票里?
你好,如果對(duì)方是給你們提供材料,那就是材料款,而不是檢測(cè)費(fèi) 檢測(cè)費(fèi)是你們提供檢測(cè)服務(wù)針對(duì)客戶取得的收入,這個(gè)是兩碼事啊?
現(xiàn)在是我們墊底例如檢測(cè)費(fèi),要向客戶收回,所以在給供應(yīng)商貨款時(shí),付少
你好,你這里的供應(yīng)商,也是給你們提供檢測(cè)服務(wù)嗎??