你好,這個(gè)的話(huà)上面有具體的聯(lián)系沒(méi)?
老師您好!上一任會(huì)計(jì)做的賬沒(méi)有把社保滯納金單獨(dú)記賬,好像還有法人到稅務(wù)大廳交的罰款沒(méi)有票了也沒(méi)入賬,記不清是19年的還是20年的。我做20年的匯算清繳時(shí)稅收罰款和滯納金調(diào)增額填多了系統(tǒng)會(huì)預(yù)警嗎?
你好老師,我們公司去年注冊(cè)資本增值了,到是沒(méi)去稅務(wù)局做變更,所得稅匯算清繳里的信息也是變更后的,只有電子稅務(wù)局里的電子信息還是以前的金額,這種情況可以在電子稅務(wù)局直接變更嗎?如果必須去稅務(wù)局變更會(huì)有罰款嗎?
老師,你好,我們有個(gè)公司,2020年成立,去年做的稅務(wù)登記,但是去年到12底都沒(méi)有建賬,這個(gè)匯算清繳是不是就0申報(bào)???那這樣做,公司會(huì)不會(huì)面臨罰款什么的?還有沒(méi)有其他風(fēng)險(xiǎn)。
老師,您好。請(qǐng)問(wèn)抵繳欠稅是什么意思呢?我們申報(bào)增值稅時(shí)有一個(gè)款沒(méi)有扣到,在電子稅務(wù)局里查已繳稅金里有查到已繳了,顯示抵繳欠稅??墒俏覀冎皼](méi)有多交的稅款呢。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是什么來(lái)的呢?上個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)也是有一個(gè)款顯示抵繳欠稅的
1.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第19行第3列“罰金、罰款和被沒(méi)收財(cái)物的損失_調(diào)增金額”為:【0】元; 2.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第20行第3列“稅收滯納金、加收利息_調(diào)增金額”為:【0】元; 3.您單位入庫(kù)日期為當(dāng)年度的“罰金、罰款和被沒(méi)收財(cái)物的損失”、“稅收滯納金總額”為:【0.02】元; 4.您單位申報(bào)表A105000第19行第3列“罰金、罰款和被沒(méi)收財(cái)物的損失-調(diào)增金額“和第20行第3列”稅收滯納金、加收利息-調(diào)增金額”小于入庫(kù)日期為當(dāng)年度的“罰款總額”、“稅收滯納金總額”,請(qǐng)核實(shí)。,匯算清繳的時(shí)候出現(xiàn)的這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示,怎么處理呢,我也沒(méi)有看到哪里有0.02的數(shù)據(jù)啊,
老師,下午好,25年中級(jí)財(cái)管就除了第四章有變化,其他還有嘛變動(dòng)嘛
老師,老板有個(gè)個(gè)體戶(hù),他經(jīng)營(yíng)所得每個(gè)月扣5000,但是我給我給他在另外的公司申報(bào)工資的話(huà),還能做專(zhuān)項(xiàng)附加扣除扣嗎?
小規(guī)模減免稅入營(yíng)業(yè)外收入,然后營(yíng)業(yè)外收入金額大怎么辦?
我是賣(mài)手機(jī)的個(gè)體工商戶(hù),客戶(hù)要開(kāi)專(zhuān)票,在開(kāi)票的時(shí)候金額那填含稅價(jià)還是不含稅價(jià)?對(duì)方是一般納稅人
老師,一般人甲公司,給乙公司開(kāi)了一張維修費(fèi)的普票,今天對(duì)公戶(hù)收到乙公司給維修款,這項(xiàng)目業(yè)務(wù)沒(méi)有成本或是補(bǔ)以前的銷(xiāo)項(xiàng)票,沒(méi)有具體的賬目,我要怎么做分錄
老師職工教育經(jīng)費(fèi),為什么下面分公司轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的教育經(jīng)費(fèi),會(huì)計(jì)沖減管理費(fèi)用-其他費(fèi)用,
跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)反饋的時(shí)候 有一欄要填寫(xiě)發(fā)票金額 這個(gè)填含稅還是不含稅金額
老師,研發(fā)投入是含知識(shí)產(chǎn)權(quán)投入,還是兩者平級(jí)或者叫分開(kāi)核算啊
個(gè)體工商戶(hù)年報(bào),資金數(shù)額寫(xiě)什么
老師,更正去年的個(gè)人所得稅,因?yàn)樗谄渌景l(fā)工資了,意思就是同時(shí)兩邊報(bào)了個(gè)稅,另外一邊申報(bào)的金額比較高,我這邊申報(bào)的未產(chǎn)生個(gè)稅,今天我這邊的已經(jīng)幫他刪除更正申報(bào)了,但是產(chǎn)生了900多的稅款是怎么回事?
沒(méi)有啊老師,就是提交時(shí),有個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示要納稅調(diào)增
你可以問(wèn)一下這個(gè)專(zhuān)管員,因?yàn)檫@個(gè)如果繳納的話(huà)需要有依據(jù)才行。
老師,我們是旅游汽車(chē)租賃公司,會(huì)不會(huì)是汽車(chē)在路上有別的罰款,會(huì)在公司稅務(wù)上顯示呢?
可能是因?yàn)檫@個(gè)原因引起的。
現(xiàn)在專(zhuān)管員讓我們自己查,公司誰(shuí)也不知道這事,這個(gè)咋辦呢老師
不可能吧,他們要不知道的話(huà)怎么會(huì)有罰款呢?不可能吧,他們要不知道的話(huà)怎么會(huì)有罰款呢?
老師,如果是稅務(wù)上的罰款,是不是24年稅務(wù)局會(huì)通知我們呢?
對(duì),那肯定會(huì)通知的
那老師一年都沒(méi)有通知我們,說(shuō)明這個(gè)2千多的罰款,不是稅務(wù)上的罰款嗎?
不一定是,我感覺(jué)稅務(wù)上的肯定知道