月末先計算 ? 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認(rèn)證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 ? 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; ? 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 ? 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 ? 下月交稅分錄 ? 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 ? 貸:銀行存款
沒有相應(yīng)的進項可以開銷項發(fā)票嗎
是的也,老師,你剛才讓我把企業(yè)所得稅清算的三張表,發(fā)您
沒有相應(yīng)的進項可以開銷項嗎
你好建筑公司開出工程款發(fā)票,然后收到工程款,可以這樣記賬嗎開票借:應(yīng)收賬款貸:預(yù)收賬款貸:應(yīng)交稅費銷項稅額收款借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款月末結(jié)賬借:預(yù)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入
不知道怎么拍也老師
老師這個月 又要交殘保金嗎
老師,公司餐廳桌布購買費用能入辦公費嗎
老師,我公司有支付寶賬號,每天收入自動轉(zhuǎn)入余利寶,設(shè)置了科目其他貨幣資金-支付寶,和其他貨幣資金-余利寶,每天自動結(jié)轉(zhuǎn)至余利寶時,借:其他貨幣資金-余利寶 貸:其他貨幣資金-支付寶,這兩項現(xiàn)金流應(yīng)如何選擇呀
你好,出口沒有收匯不能退稅做免稅處理進項稅轉(zhuǎn)出,詳細(xì)的會計分錄怎么做
老師,我們公司安裝監(jiān)控設(shè)備,好幾種小設(shè)備及耗材及工時。能不能籠統(tǒng)開監(jiān)控設(shè)備一套,不開具體明細(xì)行嗎
那銷項和進項的分錄怎么抵消
不需要抵消,正確交稅就行
我的意思月末進項銷項科目的金額怎么做分錄,就平了
意思是不管進項和銷項稅的余額,正確計算出應(yīng)交的增值稅申報就行了哈。你要做平會很復(fù)雜的。會浪費你很多時間
那就是這個兩個科目一直會有余額是吧
是的,一直會有余額的,不需管它,稅局也不會管的