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做異地建筑,月中時(shí)預(yù)交了增值稅23000元。月末銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=84000元。那月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)要記84000,還是84000-23000=61000。預(yù)交的23000當(dāng)時(shí)記了 借應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 貸銀行存款。那月末時(shí)預(yù)交的這部份還要做憑證嗎?如要做應(yīng)該怎么寫

2025-06-10 16:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-10 16:31

月末先結(jié)轉(zhuǎn) “銷項(xiàng) - 進(jìn)項(xiàng)”: 借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)84000 貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 未交增值稅 84000 再結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)交增值稅抵減: 借:應(yīng)交稅費(fèi) — 未交增值稅 23000 貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 預(yù)交增值稅 23000 最終 “未交增值稅” 余額 61000 元(84000 - 23000 ),次月申報(bào)繳納: 借:應(yīng)交稅費(fèi) — 未交增值稅 61000 貸:銀行存款 61000

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快賬用戶7291 追問 2025-06-10 16:46

那我月末寫這兩張憑證就行了嗎

那我月末寫這兩張憑證就行了嗎
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快賬用戶7291 追問 2025-06-10 16:48

之前的這張就不要了吧

之前的這張就不要了吧
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快賬用戶7291 追問 2025-06-10 16:49

后面的這張是下個(gè)月還要交的稅額

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齊紅老師 解答 2025-06-10 16:58

嗯 你的理解是正確的

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快賬用戶7291 追問 2025-06-10 17:05

我想問一下 給員工的生活費(fèi)寫憑證上是 記生產(chǎn)成本,那銀行日記賬中科目中也是記生產(chǎn)成本嗎?交的社保 在銀行日記賬中的科目是應(yīng)交稅費(fèi)嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-10 17:06

同學(xué)你是應(yīng)付職工薪酬

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