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我這是網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)公司,是一個做運(yùn)輸?shù)钠脚_。貨主從我們平臺發(fā)貨,然后把需要給司機(jī)的運(yùn)費(fèi),和9個點的稅費(fèi)一起打到我們平臺,我們再把運(yùn)費(fèi)給司機(jī)。產(chǎn)生了多少金額的費(fèi)用,我們就開多少金額的專項發(fā)票,比如1000塊運(yùn)費(fèi),和90的稅,發(fā)票的價稅合計為1090。但實際中,1000塊錢,我們只向貨主收7個點的稅(政府對網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)公司的稅有部分返還,我們愿意讓一部分利給客戶),那這種情況,附屬類是否可以應(yīng)用在這里,發(fā)票的價稅合計額度為1070?發(fā)票上這個附屬類應(yīng)該怎么填才對? 和貨主簽的協(xié)議,是不是可以按照每個月對方和我們保證多少量,全部的每張發(fā)票,我們都按照協(xié)議稅點開。還是說,需要我們和貨主協(xié)議,先達(dá)到多少量,這些量按照正常的金額開,完成保底額度之后,我們才能夠按照協(xié)議稅點開?此外,稅務(wù)局對于協(xié)議還有哪些要求和限制呢? 這種附屬類是屬于折扣銷售嗎?和平銷返利是不是同一種?
某公司經(jīng)營一家酒店,為增值稅一般納稅人,適用的增值稅率為6%,酒店是該公司的自有資產(chǎn),2050年12月,該公司計提與酒店經(jīng)營直接相關(guān)的酒店,客房以及客房內(nèi)的設(shè)備家具等折舊180000元,酒店土地使用權(quán)攤銷費(fèi)用70000元,經(jīng)計算,當(dāng)月確認(rèn)房費(fèi),餐飲等服務(wù)含稅收入530000,全部存入銀行,求分錄共2條回復(fù)問答交流群919人已加入群聊>?微**:18日,出租包裝物一批,為期5個月,實際成本1500元,收到本月租金300元,押金1200元(該批包裝物攤銷采用一次轉(zhuǎn)銷法)?h**:向恒通商貿(mào)有限公司購人一批食用油,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價格1O000元,增值稅稅額為900元,材料已驗收人庫,發(fā)票等結(jié)算憑證已收到,貨款已經(jīng)支付。?百**:老師您好:想問一下個體公商戶,2022年1月注銷了,還需要報2021年工商年檢報告嗎??會**:三個合伙人人打算合開一家餐館,預(yù)計年利潤500000元,工資每人每月3000元,餐館面臨合伙制和有限責(zé)任公司兩種形式的選擇,那么,從減少稅收的角度來看,哪種方式更加呢?(以公司考慮時,所得稅稅率25%,并按凈利潤10%提取盈余公
1、某冰箱生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人,2021年10月生產(chǎn)銷售B款冰箱,出廠不含增值稅單價為5000元/臺,具體生產(chǎn)和銷售情況如下:(1)向某商場銷售1300臺B款冰箱,支付運(yùn)雜費(fèi)5000元,收到一般納稅人開具的貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票;在本地銷售同型號冰箱800臺,每臺不含稅價格3000元,沒有開具發(fā)票。(2)用本企業(yè)生產(chǎn)的冰箱200臺換取彩電,并收到對方開具的彩電的增值稅發(fā)票,發(fā)票上注明的不含稅金額是330000元。(3)銷售冰箱發(fā)出包裝物押金300000元,另沒收逾期未收回的包裝物押金23400元。(4)采用以舊換新方式銷售B款冰箱50臺,舊冰箱作價100元/臺,實際收取2700元/臺。(5)購進(jìn)冰箱零配件,取得增值稅專用發(fā)票上注明的金額為220000元。(6)從小規(guī)模納稅人處購進(jìn)原材料,支付價稅合計金額100000元,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票。(7)從消費(fèi)者手中收購廢舊冰箱,支付金額270000元。備注:冰箱適用的增值稅稅率為13%,納稅人取得的發(fā)票均已通過認(rèn)證并允許在當(dāng)月抵扣。要求:(1)請根據(jù)上述業(yè)務(wù)計算該冰箱廠本月應(yīng)該繳納的銷項稅額
1、我司銷售貨物給國外客戶,國外客戶給我們結(jié)算貨款,合同顯示我司運(yùn)輸貨物到客戶的國內(nèi)倉庫,所有權(quán)及風(fēng)險轉(zhuǎn)移至買方,但此倉庫不在保稅區(qū)、監(jiān)管倉。報關(guān)是用我司的名義出口報關(guān),但我司承擔(dān)工廠至國內(nèi)倉庫的運(yùn)輸費(fèi),買方承擔(dān)報關(guān)費(fèi)等,這種情況是否可以退稅?開具出口發(fā)票稅率應(yīng)該用哪個呢? 2、我司從供應(yīng)商采購的合同貨物名稱:流變助劑,規(guī)格型號:HECTOGEL-ISDV(E),國外客戶銷售合同,名稱:HECTOGEL-ISDV(E),報關(guān)單商品名稱:流變助劑,未填規(guī)格型號(報關(guān)不能顯示英文),這樣申請退稅有什么問題?需要怎么改正呢?
簽的外貿(mào)合同是FCA., 實際是工廠交貨,單證應(yīng)該填Exw嗎?實際產(chǎn)生雜費(fèi)3000元(是貨代從工廠到港口的費(fèi)用) 報關(guān)是填Exw 填雜費(fèi)3000, 還是填FOB, 這兩種有什么區(qū)別嗎?
居民個人朱小米2024年取得下列收入:(1)在甲公司任職,全年共取得扣繳“三險一金”后的工資薪金收入200000元,無專項附加扣除和其他扣除項目。(2)6月取得稿酬所得40000元。(3)8月取得利息所得60000元。(4)12月通過人民政府對公益慈善事業(yè)捐贈30000元。假如朱小米根據(jù)各項所得的收入、公益捐贈支出、適用稅率等情況,選擇先在分類所得中扣除公益捐贈支出,后在綜合所得年度匯算時中扣除的公益捐贈支出的扣除順序。請計算朱小米2024年應(yīng)納的個人所得稅的稅額。
老師,我們公司大小周,按照萬年歷上面正常休息,如下圖,那么5月和6月應(yīng)出勤天數(shù)該怎么算啊
找郭老師有問題咨詢,其他老師不要接
老師,請問是不是發(fā)工資的都需要在個稅扣繳端錄入申報?如果沒有申報個稅,還能做應(yīng)付職工薪酬的賬務(wù)處理和稅前成本費(fèi)用扣除嗎?謝謝
老師報工會經(jīng)費(fèi)是不是工資表的應(yīng)發(fā)工資合計數(shù)?
債務(wù)重組符合什么條件免稅
你好!我公司的貨車被別人撞了,保險公司給的賠償我怎么做賬,修理費(fèi)第三方已經(jīng)出了,保險公司另外給的賠償
個體戶經(jīng)營所得是7月申報嗎
老師你好,我們租賃合同是5年,租賃裝修費(fèi)的攤銷期限是10年,如果我們5年后就不租了,是不是剩余的攤銷額就得一次性計入費(fèi)用
老師,有個新來的員工,還有幾個月就要退休了,他只想繳納養(yǎng)老,醫(yī)療不交可以嗎
好的多謝
你好,不用客氣的了。