借:所得稅費用 貸:應交稅費-企業(yè)所得稅
老師好,企業(yè)繳納22年企業(yè)所得稅匯算清繳所得稅怎么記賬,會計分錄怎么寫?小企業(yè)會計準則
小規(guī)模企業(yè)企業(yè)所得稅匯算清繳后繳納的企業(yè)所得稅的會計分錄怎么做呢?
年度匯算清繳,繳納企業(yè)所得稅怎么入賬
繳納23年企業(yè)所得稅匯算清繳交的所得稅要怎么入賬?
民非企業(yè)企業(yè)所得稅匯算清繳繳納的企業(yè)所得稅怎么做賬
老師,我們賣了一臺車,實際收款2000元,但過戶那是10000元,那我固定資產處置開發(fā)票出去是開哪個金額呢
老師,請問自然人在電子稅務局APP開具了一張發(fā)票然后紅沖了,為啥發(fā)票沒有看到,另我這個作廢的發(fā)票交的稅錢還會退嗎?謝謝
老師 外購的商品贈送給顧客 所得稅需要視同銷售嗎
老師,怎么想辦法可以把食堂采購的零星小票開回來發(fā)票呢?
老師,請問一下個體工商戶在電子稅務局上注銷,有一項需要發(fā)票繳銷,顯示有三本,這里需要把每一張發(fā)票都剪掉銷毀拍照上傳嗎?
老師您好,計提所得稅費用之前是不是要先結轉損益?
老師,我想問一下,個體戶,需要季度繳納增值稅跟季度個人經營所得是嗎 這2個都要是嗎
老師,社保和醫(yī)保的集體和繳納分錄,分開明細的
老師,晚上能申報增值稅嗎?
老師,請問下個人所得稅個人已經做了年度匯算清繳,現(xiàn)在單位需要更正申報,不能更正,是不是要個人將申報的匯算清繳刪除后才能更正
借:應交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
匯算清繳繳納的所得稅
直接入到25年的所得稅費用?
是,直接入到25年的所得稅費用
不是借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-企業(yè)所得稅,不用通過以前年度損益調整到利潤分配-未分配利潤
通過這種方式處理,也可以的。
如果這種方式下,那么資產負債表中未分配利潤期末和期初之前的差額和利潤表中的數就會不一致
是的,你的理解是對的。
那到底那種方式處理正確?補交企業(yè)所得稅1萬多,還有5萬多
借記所得稅費用,是最簡單的
那感覺這個繳稅的金額有點大,把這計入25年所得稅費用沒什么影響吧?
不知道這兩種入賬方式分別都有什么影響?
小企業(yè),計入所得稅費用即可
無論繳稅的金額大小嗎?
無論繳稅的金額大小
好的,在這方面有沒有會計準則給予相應的規(guī)定?
小企業(yè)會計準則,按未來適應法。
一般企業(yè)準則是追溯調整法?對這些不太了解
是,一般企業(yè)準則是追溯調整法