就這樣沖平 借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款
年報(bào)社保模塊可以不管她嗎 不按實(shí)際的
老師,請(qǐng)問解除勞動(dòng)合同,支付一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金要怎么做分錄呢
一般納稅人差旅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅抵扣填在哪一欄
老師,這是補(bǔ)繳的印花稅,也產(chǎn)生滯納金了,第一行分錄對(duì)嗎,當(dāng)時(shí)沒有計(jì)提,現(xiàn)在科目不平 怎么調(diào)
你好,我想問一下,小規(guī)模企業(yè)要開60萬的不含稅租賃發(fā)票,怎么計(jì)算要加收多少個(gè)稅點(diǎn)呀,而且還是自建的廠房
我所在企業(yè)法人需要補(bǔ)繳2-4月社保,能在銀行體現(xiàn)流水的。一個(gè)月2000工資,3個(gè)月6000,這樣是否可行啊。社保最低檔4058了
老師電子稅務(wù)局變更營(yíng)業(yè)執(zhí)照,怎么操作
老師,去年的管理費(fèi)用工資怎么調(diào)整管理費(fèi)用,研究費(fèi)
老師,我們公司負(fù)責(zé)給客戶運(yùn)輸貨物,客戶要求貨車上要配溫度記錄儀,實(shí)時(shí)監(jiān)控溫度。我們買了溫度記錄儀,請(qǐng)問這個(gè)溫度記錄儀,我可以掛辦公費(fèi)嗎?一臺(tái)記錄儀210元,買了10個(gè)
老師,商貿(mào)企業(yè)賣貨了開發(fā)票10元一個(gè)金額100元,發(fā)現(xiàn)庫存只有2個(gè)貨,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)候,這2個(gè)可以結(jié)轉(zhuǎn),剩余數(shù)量怎么做分錄?剩余8個(gè)64元還沒來貨
在我接手時(shí)明細(xì)賬已經(jīng)沒有應(yīng)收賬款了,現(xiàn)在我的明細(xì)賬平白無故的出現(xiàn),會(huì)被稅局查賬嗎
那個(gè)要查明原因,為啥會(huì)出錯(cuò)?是系統(tǒng)問題還是自己出錯(cuò)?
我查看了她當(dāng)時(shí)的賬,但我也不好揣測(cè)她當(dāng)時(shí)做賬的原因啊
那么以前的只有不管了
那我就1、沖平:借庫存現(xiàn)金,貸銀行存款, 2、收到xx項(xiàng)目質(zhì)保金:借銀行存款貸應(yīng)收賬款--xx項(xiàng)目, 那我想問我的明細(xì)賬總感覺怪怪的哦。
以前是現(xiàn)金虛假做的,現(xiàn)在只是把現(xiàn)金的賬沖平
她之前做的是:借庫存現(xiàn)金,貸應(yīng)收賬款, 這不對(duì)啊,沖平應(yīng)該是:借應(yīng)收賬款貸庫存現(xiàn)金 現(xiàn)在收到應(yīng)該是:借銀行存款貸應(yīng)收賬款, 那我之后的明細(xì)賬上就一直掛著貸方的應(yīng)收賬款數(shù)了哦
那么現(xiàn)在 借:銀行存款 貸:庫存現(xiàn)金? 沖平多做的庫存現(xiàn)金
這個(gè)分錄的摘要怎么寫呢? 做了這筆分錄我的庫存現(xiàn)金科目就變成貸方了哦
說明的庫存現(xiàn)金賬本身就有問題,不是做了那個(gè)分錄的問題哈,現(xiàn)在是調(diào)整賬
所以我之前擔(dān)心的問題稅局會(huì)不會(huì)來查
你現(xiàn)在要查是誰墊付了款,錯(cuò)掛了庫存現(xiàn)金支付?
查看她的賬沒誰墊付,就是虛賬一筆
那么就是虛假支付的款,沒有現(xiàn)金進(jìn)來
嗯嗯,是的
以前的不管了,你后邊正常做賬就行
摘要寫沖平2018年7月多做的庫存現(xiàn)金,有必要寫這么詳細(xì)嗎
是的,需要寫那么詳細(xì)的,不然看不懂那個(gè)業(yè)務(wù)