你好,你是要領(lǐng)用產(chǎn)品去生產(chǎn)嗎? 現(xiàn)在是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)。
以前年度生產(chǎn)成本貸方有余額,怎么調(diào)整,借:庫存商品-230 貸:生產(chǎn)成本-230;借:以前年度損益調(diào)整-230 貸:庫存商品-230,是這樣子做的嗎?
老師,我用A材料1000元去生產(chǎn)成本,其中用600元生產(chǎn)了成品了,400元呢,只是生產(chǎn)了半成品 ,如果月末都入庫了, 做賬是這樣嗎 借 生產(chǎn)產(chǎn)品1000 貸原材料1000 月末入庫 借 庫存商品-成品600 貸生產(chǎn)產(chǎn)品 400 借 庫存商品-半成品400 貸 生成成品400
倒擠結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,有一個分錄是借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品,借方發(fā)生減掉貸方發(fā)生額減掉盤點的余額,等于這個賣的成本,庫存商品減少在貸方,這樣就不對了,怎么解決
原材料結(jié)轉(zhuǎn)成本,之前都沒有計提人工和制造費用,可以借生產(chǎn)成本,貸原材料,借庫存商品,貸生產(chǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品,這樣寫嗎
核算成本入庫,借庫存商品貸生產(chǎn)成本,其中有生產(chǎn)出來車間用了,那領(lǐng)用是借制造費用-辦公費貸庫存商品,借生產(chǎn)成本,貸制造費用嗎,因為制造費用月底要轉(zhuǎn)到生產(chǎn) 成本,這樣做賬是不是就結(jié)束了
老師,在做收入分錄時,借銀行存款,貸方 主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,請問這個現(xiàn)金流我都選 銷售商品和勞務(wù)收到的現(xiàn)金嗎? 這個收入和應(yīng)交增值稅都這么選
我們是大米加工廠,企業(yè)所得稅都不用交是吧?
請問老師,財務(wù)報表,所得稅,增值稅這些都已經(jīng)申報成功, 就剩這個印花稅,已經(jīng)填寫了,怎么申報不了
老師,火炬年報是高新年報嗎
老師,現(xiàn)在有一張藍(lán)字發(fā)票發(fā)現(xiàn)它票面信息不齊全,然后讓他們跟對方說全沖紅重開,但是對方說這張發(fā)票上月已經(jīng)開了退貨紅票了,那我讓他們沖紅重開的話,是不是就只能減去退貨部分?jǐn)?shù)量及金額了?
請問下24年公司欠繳增值稅,25年有進(jìn)項可以抵扣24年稅嗎
申請發(fā)票時,發(fā)現(xiàn)是2級納稅人,怎么是2級,怎么解除?怎么申請發(fā)票
老師,您好,我想請教一下,一般納稅人的進(jìn)項稅申報表當(dāng)中,火車票的進(jìn)項稅額,是否是包含在第二行,本期認(rèn)證相符且本期申報抵扣,這一行?
出口方式有FCA這種嗎? 這種方式和報關(guān)單上一樣嗎?
稅務(wù)注銷,工商不注銷,專利給放著,以后也許還用,可以嘛
是的,領(lǐng)用產(chǎn)品生產(chǎn)
你好,那就沒問題了,分錄是對的。
領(lǐng)用產(chǎn)品生產(chǎn),本單位用的銅桿,之后自制成鋁絲,這個過程一個出庫,一個入庫,造成生產(chǎn)成本借貸方都有金額,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,借庫存商品,貸生產(chǎn)成本,但是那個自制鋁絲出庫入庫借貸方都有金額,我要把貸方的金額做相反分錄,是對的,是嗎?
你好,1各自業(yè)務(wù)做各自的分錄。 2,各自做各自的結(jié)轉(zhuǎn)
都有金額是正常的
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的人。