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2017年9月李文華大學(xué)畢業(yè)分配到大宇公司會計部從事會計工作,會計部主任準(zhǔn)備安排她負(fù)責(zé)會計報表的編制,于是在9月底編制月報時讓李文華也編制一份資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和所有者權(quán)益變動表。第一遍小李編制的資產(chǎn)負(fù)債表不平,第二遍平衡了,但是與經(jīng)理編制的資產(chǎn)負(fù)債表總額相差十多萬元,利潤表的凈利潤與經(jīng)理編制的利潤表差幾萬元。經(jīng)理問她怎么編制的,她說資產(chǎn)負(fù)債表項目是根據(jù)總分類賬戶的余額填制的,利潤表項目是根據(jù)損益科目發(fā)生額直接填列的。你認(rèn)為李文華可能在什么地方出了差錯?并根據(jù)以下公司期末賬戶余額和本期發(fā)生額正確編制公司的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和所有者權(quán)益變動表 老師您好 利潤表求出來凈利潤是516290 資產(chǎn)負(fù)債表老編不平 麻煩請教一下。我錯哪兒了?謝謝
老師您好,編制期初資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表是根據(jù)什么時候的數(shù)據(jù)(比如說我做了3月份的業(yè)務(wù)然后要編制期初 期末負(fù)債表 利潤表)
2017年9月李文華大學(xué)畢業(yè)分配到大宇公司會計部從事會計工作,會計部主任準(zhǔn)備安排她負(fù)責(zé)會計報表的編制,于是在9月底編制月報時讓李文華也編制一份資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和所有者權(quán)益變動表。第一遍小李編制的資產(chǎn)負(fù)債表不平,第二遍平衡了,但是與經(jīng)理編制的資產(chǎn)負(fù)債表總額相差十多萬元,利潤表的凈利潤與經(jīng)理編制的利潤表差幾萬元。經(jīng)理問她怎么編制的,她說資產(chǎn)負(fù)債表項目是根據(jù)總分類賬戶的余額填制的,利潤表項目是根據(jù)損益科目發(fā)生額直接填列的。你認(rèn)為李文華可能在什么地方出了差錯?并根據(jù)以下公司期末賬戶余額和本期發(fā)生額正確編制公司的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和所有者權(quán)益變動
2017年9月李文華大學(xué)畢業(yè)分配到大宇公司會計部從事會計工作,會計部主任準(zhǔn)備安排她負(fù)責(zé)會計報表的編制,于是在9月底編制月報時讓李文華也編制一份資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和所有者權(quán)益變動表。第一遍小李編制的資產(chǎn)負(fù)債表不平,第二遍平衡了,但是與經(jīng)理編制的資產(chǎn)負(fù)債表總額相差十多萬元,利潤表的凈利潤與經(jīng)理編制的利潤表差幾萬元。經(jīng)理問她怎么編制的,她說資產(chǎn)負(fù)債表項目是根據(jù)總分類賬戶的余額填制的,利潤表項目是根據(jù)損益科目發(fā)生額直接填列的。你認(rèn)為李文華可能在什么地方出了差錯?并根據(jù)以下公司期末賬戶余額和本期發(fā)生額正確編制公司的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和所有者權(quán)益變動
老師好,現(xiàn)在要做22年1月份資產(chǎn)負(fù)債表,之前做賬是別的財務(wù),現(xiàn)在給我們一個21年底的資產(chǎn)負(fù)債表,讓我們根據(jù)這個資產(chǎn)負(fù)債表做1月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,問題是,我們就以21年底的負(fù)債表為基礎(chǔ)對應(yīng)每一項負(fù)數(shù)減去正數(shù)加上出一月份的資產(chǎn)負(fù)債表對嗎?
請問 我們公司是賣門票的 線上各平臺售票 請問確認(rèn)收入時 訂單附件太多了這種 老師怎么辦
去年稅務(wù)讓補房產(chǎn)稅,提供不了原值依據(jù),稅務(wù)局就讓按原值100萬補了三年,后面我就一直按這個交,剛才打電話說檢測到去年補的原值有風(fēng)險,不應(yīng)該是整數(shù)[尷尬],去年補的還能是稅務(wù)局讓交的,后面自己也按那個交的怎么辦
注冊資金實繳要交多少稅?
貿(mào)易公司自己沒有內(nèi)賬,每次要求開票出去,有時候先進來發(fā)票,有什么先出再進發(fā)票,這種情況,有沒有比較好的辦法做好記錄。例如:先進后出,就在進票上備注出庫發(fā)票的編碼,但是又不是每次都先進后出。。。就是幫我想個辦法老師,還有就是發(fā)票產(chǎn)品名稱都雷同,單價卻截然不同。結(jié)轉(zhuǎn)出庫的時候不好辨別??赡芡瑯娱_出去是上衣(名稱不能改,也沒辦法編輯規(guī)格)單價不同,是這個意思
金融資產(chǎn),求營業(yè)利潤金額,求對所有權(quán)的影響,求賬面價值。這些怎么區(qū)分理解。
異地施工預(yù)繳稅款,增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,的會計分錄,怎么寫,需要計提嗎
姐妹們,想問下有個定期定額開超了,要作廢10幾萬發(fā)票,可以作廢嗎?
老師,申報社保平均工資,個稅和社保報的要保持一致嗎,但我們社保都是按最低申報繳納的,工資個稅又是按實際高的那個繳納個稅的,這個要怎么辦呢
麻煩老師看看這個母題我寫的藍(lán)色的會計分錄是否正確呢
請問,如果把廠房租給別人,但我實際開票寫的明細(xì)為倉儲服務(wù)費,簽的合同為倉儲保管。這個房產(chǎn)稅是按自用交還是從租交?
您好,期初數(shù)據(jù)?直接用2024年12月調(diào)整后資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額作為2025年1月的期初數(shù)。 2.將2025年1-3月利潤表的 凈利潤 加到所有者權(quán)益的 未分配利潤 中(虧損則減)。 3.根據(jù)2025年3月末各科目余額,逐項計算資產(chǎn)、負(fù)債的增減變化(如貨幣資金、應(yīng)收應(yīng)付、存貨、固定資產(chǎn)、借款等),直接調(diào)整對應(yīng)項目。 4.按調(diào)整后的期末余額填列新表,最后檢查 資產(chǎn)=負(fù)債%2B所有者權(quán)益 是否平衡。
資產(chǎn)負(fù)債表,期末一期初就是實際增加額對嗎
您好,是的,是這么理解的哦
老師2025年現(xiàn)固資產(chǎn)期末一期初=298909.95元,但是2024年12月調(diào)整表期末為251858.99元,不夠減原因?
您好,我們是不是有固定資產(chǎn)處置了
調(diào)整表固定資產(chǎn)年初少,原2025年3月報表基于實際業(yè)務(wù)發(fā)生的
您好,我們這個是內(nèi)賬么,如是對稅務(wù)局的,不能隨便減少固定資產(chǎn)的,要做處置的分錄哦