6月份在未開具發(fā)票列填負(fù)數(shù)
老師,我10月份銷售的貨物沒有開票,我做收入了,11月份客戶要求開票,那我10月申報(bào)已經(jīng)申報(bào)未開票收入,11月份我開了發(fā)票,我怎么報(bào)稅申報(bào)呢
老師!你好!我想問下增值稅申報(bào)的時(shí)候第二欄的其中:應(yīng)稅貨物銷售額數(shù)據(jù)的本年累計(jì)數(shù)不對(duì)可以修改嗎,因?yàn)?.2.3月份的應(yīng)稅貨物銷售額本年和本月數(shù)據(jù)都沒有,4月有數(shù)據(jù)的,5月的應(yīng)稅貨物銷售額數(shù)據(jù)的本年累計(jì)數(shù)就是是4+5月的銷售額,今天填報(bào)6月的數(shù)據(jù)時(shí)候,應(yīng)稅貨物銷售額的本年累計(jì)數(shù)也不對(duì)。本月數(shù)自動(dòng)生成0,本年累計(jì)數(shù)是45月的數(shù)據(jù),請(qǐng)問下這個(gè)怎么填報(bào)呢
老師,我在6月份開了一份銷售發(fā)票給客戶,客戶在8月份說不需要這份發(fā)票要退回來給我了,我7月已申報(bào)了6月的增值稅,那8月開了紅字發(fā)票后,我8月的增值稅會(huì)少交嗎?
請(qǐng)問老師,我司一客戶之前銷售的貨款一直沒開票,2022年3月的時(shí)候我報(bào)稅的時(shí)候做了未開票銷售申報(bào)了增值稅,現(xiàn)在客戶要求我們開票給他,那個(gè)我要怎么報(bào)稅?
老師,請(qǐng)問我們今年賣給客戶貨物,但是客戶不確定開票,我們?cè)诮衲戤?dāng)月也做了無票收入申報(bào)了,明年客戶再要求開票可以開發(fā)票嗎?有沒有什么稅務(wù)和財(cái)務(wù)上的風(fēng)險(xiǎn)
非職工的電子飛機(jī)票可以抵扣嗎
你好給員工發(fā)什么可以不用交個(gè)稅
老師,現(xiàn)在會(huì)計(jì)學(xué)堂有全電發(fā)票后報(bào)稅實(shí)操課嗎?
老師,您好!請(qǐng)問我們企業(yè)支付對(duì)方單位100萬的保證金應(yīng)該怎么做賬
請(qǐng)問什么時(shí)候用合同履約成本什么時(shí)候用主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
老師 小規(guī)模納稅人 無論收取專票還是普票都要進(jìn)行價(jià)稅分離嗎?確認(rèn)收入時(shí)候。(比如 物流公司,或者2售車銷售公司 都是小規(guī)模納稅人)
老師,現(xiàn)在報(bào)稅都不用金稅盤了嗎?
應(yīng)該計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅的數(shù),計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅里,怎么給調(diào)整下
老師,公司沒收入,公司在裝修,電費(fèi)需要抵扣嗎?
先收到客戶樣角費(fèi)用, 隔一段時(shí)間,后客戶下單,樣角費(fèi)用需要在貨款中沖減?這2筆賬務(wù)怎么比較合適
好的,謝謝
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。