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企業(yè)所得稅匯算清繳扣除招待費(fèi),業(yè)務(wù)費(fèi)等的是按照多少比例可抵扣成本呢?
老師 總分機(jī)構(gòu)單獨(dú)申報(bào)企業(yè)所得稅,平時(shí)按照實(shí)際的利潤額預(yù)交企業(yè)所得稅的話,年終匯算清繳的時(shí)候是不是分公司不匯算清繳,總公司統(tǒng)一匯算清繳就可以了?
管理費(fèi)用的勞務(wù)費(fèi)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)可以金額扣除呢
企業(yè)所得稅匯算清繳,納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出。是不是我只填賬載金額就可以,稅收金額是自動(dòng)跳出來的吧
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),有退稅金額,但是登錄電子稅務(wù)局就提示無可退稅數(shù)據(jù)。
老師,去年8月~9月賬增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額有錯(cuò),更正報(bào)表了,那我賬今年可以更改?那我要怎么改
老師工商年檢那個(gè)納稅總額是什么稅費(fèi)
法人變更的話,工商局已經(jīng)變更,還需要變更哪里?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,23年記錯(cuò)了一筆賬,分錄:借預(yù)付賬款2555,貸管理費(fèi)用2555。2024年調(diào)整了錯(cuò)誤,借:管理費(fèi)用2555 貸預(yù)付賬款2555。24年匯算清繳做完了,審計(jì)現(xiàn)在說要調(diào)整24年匯算清繳,但是哦不明白為什么要調(diào)
老師,你好,請(qǐng)問大額醫(yī)保個(gè)人部分可以在個(gè)稅系統(tǒng)里面扣除嗎?
你好老師,業(yè)務(wù)人員,報(bào)銷快遞費(fèi)6萬,報(bào)銷單上有業(yè)務(wù)經(jīng)辦人簽字,業(yè)務(wù)快遞代發(fā)明細(xì)表,有業(yè)務(wù)人員鑒字,那么會(huì)計(jì)在審核時(shí),對(duì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性不用承擔(dān)責(zé)任嗎?
老師您好!三月份抵扣的進(jìn)項(xiàng)現(xiàn)在還能撤回嗎?
老師好,合伙企業(yè)的投資收益是要報(bào)在分類所得里,按20%算稅嗎?那申報(bào)經(jīng)營所得稅時(shí)是直接把這筆投資收益減掉申報(bào)就可以嗎
老師,我二月份的庫存搞錯(cuò)了,接轉(zhuǎn)成負(fù)數(shù)了咋整
停車場(chǎng)收費(fèi),開普票,稅率多少,會(huì)計(jì)分錄怎么做
您好,簡(jiǎn)單說它是年度終了后按稅法重新計(jì)算企業(yè)所得稅,而不是僅看抵扣金額。匯算清繳的稅務(wù)金額 不是等于 簡(jiǎn)單的可抵扣數(shù)目,而是?按稅法調(diào)整會(huì)計(jì)利潤??,計(jì)算應(yīng)納稅所得額(涉及收入、扣除、資產(chǎn)等調(diào)整)。?最終確定應(yīng)補(bǔ)/應(yīng)退稅款??(多退少補(bǔ))。