你好,你這個(gè)做紅字沖減400就可以了。
我家賬上掛了其他應(yīng)付款貸方200多萬,但是貨幣資金就100萬。真正其他應(yīng)付款也就100萬。那還有一百萬是咋回事呢? 很多年了一直掛在其他應(yīng)付款的貸方 我們一般收到補(bǔ)助款都掛在其他應(yīng)付款的貸方。賬務(wù)處理就是 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款,實(shí)際支付時(shí),就借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 按說一借一貸就沒有了,怎么會(huì)一直掛在賬上,但實(shí)際沒有這么多錢呢?是沒轉(zhuǎn)收入嗎?
老師您好,我這個(gè)月扣了一個(gè)員工一般的工資沒有發(fā),老板說后面再給,然后我掛了其他應(yīng)收款,因?yàn)檫@個(gè)員工之前有報(bào)銷還有借款之類的我都掛了其他應(yīng)收款,這種行不行,還是扣的工資我掛成其他應(yīng)付款
在2020年,單位有個(gè)員工報(bào)銷款40000,當(dāng)時(shí)沒有發(fā)票,會(huì)計(jì)是這樣做賬的,借方:其他應(yīng)付款,貸方:銀行存款,今天2022年了,我發(fā)現(xiàn)發(fā)票沒有到,但是會(huì)計(jì)分錄還是那樣掛的,那么我現(xiàn)在該如果做調(diào)整分錄呢
我們有一筆錢,是2022年收到發(fā)票掛的其他應(yīng)付款,余額2000元,23年他有重新開了2000元的票,這賬怎么做,還是借其他應(yīng)付款貸銀行存款嗎
老師,實(shí)際工作中,其他應(yīng)付款發(fā)現(xiàn)有掛錯(cuò)科目了怎么弄呀!比如,掛其他應(yīng)付款掛個(gè)人時(shí)應(yīng)該掛張三,結(jié)果前面好幾個(gè)月的都是掛的李四,那我接手后發(fā)現(xiàn)要怎么做賬呢
工資個(gè)稅計(jì)算是7級(jí)超額累進(jìn)計(jì)算嗎?
老師,我們這邊有家公司注冊(cè)資本5000萬,A公司占股95%,B個(gè)人占股5%,24年12月法人C打入100萬投資款當(dāng)時(shí)做入到實(shí)收資本里面了,后面才發(fā)現(xiàn)法人并不是工商上面記載的股東,請(qǐng)問需要原路返回再?gòu)南鄳?yīng)股東的賬上轉(zhuǎn)過來嗎?(A公司與這家公司是同一個(gè)法人,A公司是他的個(gè)人獨(dú)資企業(yè))謝謝!
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的區(qū)別,工業(yè)企業(yè)。我們?cè)撚媚膫€(gè)
生產(chǎn)線算機(jī)器設(shè)備類固定資產(chǎn)嘛?
5月12日注冊(cè)的公司,幾月申報(bào)個(gè)稅
計(jì)提工資憑證和付款分錄可以填制一張記賬憑證嗎?
我們公司轉(zhuǎn)售電費(fèi)(電力局按照變壓器戶頭開發(fā)票給我公司專票,我公司在開專票給租戶)?,F(xiàn)在變壓器的戶頭改了,我公司不用轉(zhuǎn)售開發(fā)票了,剩余了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有抵扣,如何賬務(wù)處理?
以財(cái)務(wù)經(jīng)理的標(biāo)準(zhǔn)來要求,應(yīng)從哪些方面提升能力
老師好,我們是做鋼材批發(fā)的,這個(gè)毛利率的話 只有4個(gè)點(diǎn),這是不是太低了,正常是在多少
我是一般貿(mào)易出口,商貿(mào)企業(yè),如果一直無法取得增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的話,我出口的商品是否還可以免稅,是否需要轉(zhuǎn)為內(nèi)銷去交增值稅
分錄可以給我看一下嗎
你好,分錄要看你去年怎么做的。做同樣的分錄,金額寫負(fù)400
方向呢,去年是貸,其他用付款2000,那紅沖,就寫一個(gè)方向嗎,貸,-400,
你好,是的,寫同樣的借貸方,金額負(fù)數(shù)