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Q

你好,老師,我們一般納稅人平常繳納13%的增值稅,這個(gè)月我們需要確認(rèn)無(wú)票收入是有9個(gè)點(diǎn)的稅的,那我報(bào)增值稅的時(shí)候怎么報(bào)啊,還是報(bào)在無(wú)票收入里面嗎?

2025-06-04 17:03
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-04 17:04

是的,在附表1 的未開(kāi)具發(fā)票列填報(bào)

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快賬用戶7640 追問(wèn) 2025-06-04 17:06

我報(bào)了收入后,那稅額不是自動(dòng)變百分之13的嗎?可了手動(dòng)填稅率嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-04 17:07

填對(duì)應(yīng)的9%稅率欄就行

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快賬用戶7640 追問(wèn) 2025-06-04 17:11

我未開(kāi)票收入有百分之13的,也有9%的,都一起有個(gè)加進(jìn)去可以嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-04 17:13

分別填對(duì)應(yīng)的稅率欄

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快賬用戶7640 追問(wèn) 2025-06-04 17:13

嗯?有專(zhuān)門(mén)9%的行嗎?填哪一行

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齊紅老師 解答 2025-06-04 17:16

就是附表1,有很多稅率的哈,

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快賬用戶7640 追問(wèn) 2025-06-04 17:16

哦,我看見(jiàn)了

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快賬用戶7640 追問(wèn) 2025-06-04 17:17

老師,那我們要是賣(mài)固定資產(chǎn)需要填寫(xiě)哪個(gè)呢?

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齊紅老師 解答 2025-06-04 17:19

購(gòu)入的時(shí)候抵抵扣了進(jìn)項(xiàng)沒(méi)?

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快賬用戶7640 追問(wèn) 2025-06-04 17:20

之前已經(jīng)抵扣了的,老師

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齊紅老師 解答 2025-06-04 17:20

那么還是按13%稅率計(jì)算

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是的,在附表1 的未開(kāi)具發(fā)票列填報(bào)
2025-06-04
您好 無(wú)票收入欄次填負(fù)數(shù)申報(bào) 開(kāi)具發(fā)票的正常填寫(xiě)申報(bào)就好了
2021-03-02
你好 ;? 你要看你銷(xiāo)售什么商品 ;? ? ?比如農(nóng)產(chǎn)品買(mǎi)來(lái)銷(xiāo)售 按9% ; 如果是 其他貨物是按13%? ?
2022-09-08
你好,你這個(gè)借,應(yīng)收賬款133900 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3萬(wàn),應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。3900。
2025-01-03
你好,在開(kāi)票收入欄次正常填寫(xiě)收入 在無(wú)票收入欄次,填寫(xiě)負(fù)數(shù)收入 (沖銷(xiāo)之前的無(wú)票收入)
2022-11-16
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