就是你銀行存款的流水
老師,我是要注銷一個企業(yè),需要補交開業(yè)以來的房產(chǎn)稅和土地使用稅,房產(chǎn)稅從租錄不進數(shù)據(jù),從價填進去了,但是申報時沒有要交的稅額,我是哪里出問題了,謝謝
老師,房地產(chǎn)行業(yè)增值稅預繳申報表從哪可以打印出來前期申報的表呀?
匯算清繳里的房地產(chǎn)開發(fā)特地業(yè)務納稅調(diào)整表,銷售未完工產(chǎn)品的收入是預收賬款的期末減期初得出來的數(shù)對吧,其中里面有退房的情況一并計算進去對吧?還有就是預收賬款下面有首付款,按揭貸款和全款,都是預收賬款對吧。
老師,我沒做預收賬款,可是結轉(zhuǎn)出來有預收款。那這個是從那個地方出來的呢,對應哪個帳戶呢?還請老師指教
老師好,企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)是從哪里得出來的?
您好,我們公司有一部分是預提的收入,實際還沒收到款,到實際確認收不到的時候可以沖掉,公司收入又比較高,年收入想控制在500萬以內(nèi),應該怎么入賬呢?
財務軟件里同時啟用了進銷存和賬務系統(tǒng),這兩者有什么關系嗎?之前都是用財務功能記賬。沒有用過進銷存管理系統(tǒng)。進銷存管理系統(tǒng)的功能是怎樣的?
您好,建筑公司取得的進項發(fā)票都要交印花稅嗎?還是要分類別出來交?有勞務發(fā)票,材料發(fā)票等
老師我公司是汽車維修,現(xiàn)在開票點是1%,也可以開3%,是小微企業(yè)吧?有客戶想讓我們代開票,怎么收稅費才不虧
老師,問一下這個季報,定期定額申報表,計稅依據(jù),這個金額哪來的 ?還有同樣是季報不超額,都是免增值稅,有幾戶,為什么有的戶有房產(chǎn)稅,城鎮(zhèn)土地使用稅,有的戶沒有?
你好請問,外貿(mào)企業(yè)退稅,現(xiàn)在6月份嗎?稅務所屬期是5月,那么,我這個電子稅局退稅申報日期寫幾月?左上角
老師您好生活垃圾清運服務費發(fā)票是否可以抵扣!
提問:請問,比如掛靠公司,問題一 他們收大包管理費稅金公式里沒有抵減提供的分包工程發(fā)票的9個點稅金,這在算管理費稅金是合理嗎?(合同價/1.09*0.09-材料成本/1.13*0.13)*(1+12%)+合同價/1.09*2.03%,如果有設備的,第一個括號里還要-設備成本價*1.35/1.13*0.13,這個是第二個問題,1.35是怎么考慮理解?謝謝
老師,銷售收入是不含稅的,那銷售成本是否含稅呢?
請問下坐飛機開的增值稅普通發(fā)票能抵扣嗎?還有出租車,滴滴的普票,這種能抵扣嗎?
那也只能是從資產(chǎn)負債表里面的貨幣資金這個科目得出來的,是嗎?
我用我們貨幣資金的年底期末數(shù)減期初數(shù),和稅局推給我們的預收賬款數(shù)據(jù)不一致啊
稅局直接查看你的銀行流水,他們可以直接調(diào)取的
我直接用銀行流水得出來的數(shù)和稅局的數(shù)也對不上啊
而且看銀行流水的話,我當年的預收賬款是減少的啊
人家是比對分析,當然不是直接看所有流水
比對分析,稅務局給了我一個24年的預收賬款增加額,我從賬上要怎么知道這個數(shù)據(jù)是怎么來的呢,因為稅務局的增加額和我賬上預收賬款的增加額不一致,導致這個印花稅申報稅源也不一致
就是跟你的客戶往來的款項比對,不是所有款項。只看客戶
房地產(chǎn)行業(yè),所有客戶往來的款項,那不就是房款嗎,我們所有當年所收的房款都計入到預收賬款里面了,但是和稅務局的數(shù)據(jù)還是不一致啊
意思是要查預收賬款沒有按規(guī)定申報稅的,
是的,但是現(xiàn)在稅局給的數(shù)據(jù)和我們賬上的數(shù)據(jù)不一致
你自己查實就行了哈。稅局只是比對數(shù)據(jù),不一定準確