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老師您好,請(qǐng)問預(yù)收了后兩個(gè)季度的收入3000多萬,并且增值稅專用發(fā)票已開具給對(duì)方了,我稅務(wù)申報(bào)增值稅要按開票金額及稅額申報(bào),那么肯定就是開票總收入,但是企業(yè)所得稅我想按權(quán)責(zé)發(fā)生制分期確認(rèn)申報(bào)可以么?那話增值稅報(bào)表和所得稅報(bào)表的收入不一致可以么?如果可以的話請(qǐng)問老師我放在預(yù)收賬款可以么?

2025-06-04 12:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-04 12:18

你好,可以的,只要在你當(dāng)年能確定好了這個(gè)收入就行。

頭像
齊紅老師 解答 2025-06-04 12:18

就是你增值稅銷售額和所得稅的銷售額年底是一樣的,可以。

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你好,可以的,只要在你當(dāng)年能確定好了這個(gè)收入就行。
2025-06-04
導(dǎo)致申報(bào)表上增值稅和所得稅申報(bào)金額不一致,這個(gè)沒有影響
2023-04-11
增值稅申報(bào)是按發(fā)票申報(bào),你所得稅是可以分期的,可以不一樣
2020-08-27
你好,你們主營是什么的?
2021-07-15
你好,會(huì)的 稅務(wù)局會(huì)找你們的。
2022-10-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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