看下你的其他應(yīng)付款里面有沒有出現(xiàn)借方余額的,然后重分類了到其他應(yīng)收款。
?老師,剛接回來一個公司,他們的資產(chǎn)負債表其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款是負數(shù)表示,我的財務(wù)軟件沒有負數(shù)表示的(其他應(yīng)收款是負數(shù)會自動歸到其他應(yīng)付款)。那這樣的話我的2021年起初資產(chǎn)總額,跟2020年的期末總額不一致,咋辦?
老師 你好,我想問一下資產(chǎn)負債表里的其他應(yīng)付款是怎么得出的呢? 在資產(chǎn)負債表里能用公式得出嗎? 知道是取數(shù)據(jù): 其他應(yīng)付款貸方明細余額加其他應(yīng)收款貸方明細余額 但是我的資產(chǎn)負債表里好像沒有其他應(yīng)付款貸方明細余額和其他應(yīng)收款貸方明細余額 這兩項數(shù)據(jù)。 所以我不太明白。
老師,你好,我們單位的1月份資產(chǎn)負債表表應(yīng)收賬款,其他應(yīng)付款的年初余額和期末余額是負數(shù),還有應(yīng)付賬款的期末余額是負數(shù),這個為什么是負數(shù)?
老師,請問,我上一年的所得稅匯算清繳是給會計師事務(wù)所做的,今年我要自己做,然后我看了事物所做的資產(chǎn)負債表,2022年其他應(yīng)付款有個期末負數(shù)金額,她直接把這個度數(shù)金額調(diào)到其他應(yīng)收款的期末余額去了,那我2023年資產(chǎn)負債表其他應(yīng)付款的年初余額需要跟2022年的年末余額一致嗎?
你好,屬于政府會計制度這塊 其一:涉及內(nèi)部往來 內(nèi)部往來期末在借方余額為負數(shù)(-50000),請問在資產(chǎn)負債表里面提現(xiàn)在:應(yīng)付賬款科目里面。那我應(yīng)付賬款期末在貸方余額為正數(shù)(60000) 如果要表示在資產(chǎn)負債表里面,是不是應(yīng)付賬款的余額為60000-(-50000)=11萬元 其二:如果填債務(wù)明細表里面,是不是內(nèi)部往來要填正數(shù),因為是沒有涉及其他應(yīng)收款其他應(yīng)付款預(yù)收預(yù)付科目在的
老師你好 公司兼職人員發(fā)了工資后開的發(fā)票內(nèi)容是(勞務(wù)*其他加工勞務(wù))像這種情況還需要給兼職員工申報個稅嗎,兼職人員開發(fā)票時寫哪方面的內(nèi)容不需要另外再申報個稅了,還是說兼職人員不管是否開發(fā)票都要申報個稅。謝謝老師
公司減資操作步驟,以及賬務(wù)上怎么處理(原注冊公司時沒按照注冊資本實繳)?
老師,我現(xiàn)在每個月計提法醫(yī)教學(xué)活動經(jīng)費,借管理費用,貸其他應(yīng)付款,實際要用到的時候就拿發(fā)票來報銷,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款嗎
老師,請問報銷單報銷可以用單位自制的嗎?
老師,收入是A公司收款,后面發(fā)現(xiàn)客人重復(fù)兩次匯款,B公司退款的,b公司和A公司賬怎么做呢
老師,居間費,舉例來說,您給我介紹業(yè)務(wù),我給您返點,您給我開票,這個發(fā)票開什么品類?
老師,對方公司給我們提供3年的殺毒軟件服務(wù),圖為開票內(nèi)容,稅率為13。應(yīng)計入無形資產(chǎn)還是什么?
老師,單位個稅的完稅證明pdf格式在哪里下載?
老師 現(xiàn)在小微企業(yè)的認定標準是什么。
老師,建筑裝飾跟對方簽訂的清包工合同,簡易計稅,請問我方可以開具3%的專票給對方嗎
科目余額表沒有看到其他應(yīng)付款,需要從哪里看余額在借方還是貸方啊老師
我找著了老師,是在借方
重分類是做賬軟件自動進行的操作嗎老師
那我就是不用給審計其他應(yīng)收款記賬憑證照片,因為沒有,只需要給其他應(yīng)付款的記賬憑證照片嗎
那你在哪里看到有計其他應(yīng)付款去看其他應(yīng)付款的明細賬也可以 是的自己重分類 去看一下是不是其他應(yīng)付款重分類過去的,如果是的話就不用其他應(yīng)收款的
謝謝老師,你回答問題最準確最好了
不用客氣, 感謝信任 工作順利