你好,這個是計入房產(chǎn)的金額,也就是計入固定資產(chǎn)。
老師您好,我就直接問咯。公司做工程的,開放商以房抵工程款,房主為我公司老板。我做賬借其他應(yīng)收款老板,貸應(yīng)收款。公司出錢辦好了房產(chǎn)證,交契稅維修金等,我做的借其他應(yīng)收老板,貸現(xiàn)金。我認(rèn)為這是老板個人房產(chǎn)和公司無關(guān),就這么做了對么?第二個問題,現(xiàn)在又以這套房抵下游供應(yīng)商應(yīng)付款?怎么做賬務(wù)處理?
老師,公司購買了兩套房子當(dāng)辦公室用,8月份開的票,但因手續(xù)沒辦完,11月才拿回來,可以全部入在11月份嗎?然后這些發(fā)票都認(rèn)證了,怎么入賬呀?房產(chǎn)增值稅可以一次抵扣吧?還有契稅和印花稅?
甲方是房產(chǎn)公司,乙方是一般納稅人承建方,在2022年承接的一項工程中,收到甲方一套房產(chǎn)作為工程款抵賬63萬元,沒有開房產(chǎn)交易發(fā)票,只給乙方開了一張收據(jù),也沒有辦理房產(chǎn)手續(xù),2023年乙方把房產(chǎn)以50萬元出售了,乙方收到的是現(xiàn)金,房產(chǎn)手續(xù)直接辦理給了第三方,這種情況是否要交稅,稅率怎么算?
老師,請問一下我們公司21年購的房子一直都沒有去辦理房產(chǎn)證,所以就一直沒有繳納契稅和印花稅,現(xiàn)在由于我們要用這個房子抵賬了,涉及到過戶,所以現(xiàn)在才去辦理房產(chǎn)證并繳納了契稅和印花稅,那這個契稅和印花稅我該怎么處理呢?
公司購入商品房的房款、契稅、印花稅、房產(chǎn)稅怎么入賬是合理合規(guī)的呢,百度看了有的說全部入在建工程,交付使用后結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn);另一種說法是房產(chǎn)稅和印花稅入稅金及附加,然后房款和契稅計入固定資產(chǎn)原值,請問老師究竟應(yīng)該怎么做才是對的
老師你好 公司兼職人員發(fā)了工資后開的發(fā)票內(nèi)容是(勞務(wù)*其他加工勞務(wù))像這種情況還需要給兼職員工申報個稅嗎,兼職人員開發(fā)票時寫哪方面的內(nèi)容不需要另外再申報個稅了,還是說兼職人員不管是否開發(fā)票都要申報個稅。謝謝老師
公司減資操作步驟,以及賬務(wù)上怎么處理(原注冊公司時沒按照注冊資本實繳)?
老師,我現(xiàn)在每個月計提法醫(yī)教學(xué)活動經(jīng)費,借管理費用,貸其他應(yīng)付款,實際要用到的時候就拿發(fā)票來報銷,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款嗎
老師,請問報銷單報銷可以用單位自制的嗎?
老師,收入是A公司收款,后面發(fā)現(xiàn)客人重復(fù)兩次匯款,B公司退款的,b公司和A公司賬怎么做呢
老師,居間費,舉例來說,您給我介紹業(yè)務(wù),我給您返點,您給我開票,這個發(fā)票開什么品類?
老師,對方公司給我們提供3年的殺毒軟件服務(wù),圖為開票內(nèi)容,稅率為13。應(yīng)計入無形資產(chǎn)還是什么?
老師,單位個稅的完稅證明pdf格式在哪里下載?
老師 現(xiàn)在小微企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是什么。
老師,建筑裝飾跟對方簽訂的清包工合同,簡易計稅,請問我方可以開具3%的專票給對方嗎
借固定資產(chǎn)-A房產(chǎn)-買價/契稅/,貸銀行存款,應(yīng)交稅費,應(yīng)交契稅,印花稅是正常做稅金及附加 維修基金計入長期待攤費用就好了。。
契稅印花稅按照含稅還是不含稅計算
長期待攤時間怎么界定
還有那個契稅和印花稅在計算稅款是所屬期是按照法院判決日期還是簽訂銷售合同日期
你好,按不含稅計算。 這個所屬期,一般是辦證的時候交。
但是!我我們交稅的時候按照的是法院判決日期來定所屬期的,也就是辦證是今年5月份!所屬期完稅憑證上是法院判決日期2024年11月的
你好,實操中看稅務(wù)局要求,按實際來就行。老師說的是一般情況。
我們是分公司,集團(tuán)不認(rèn)可房產(chǎn)抵工程款產(chǎn)生的所有費用(因為這個房子現(xiàn)在辦證是集團(tuán)的,后面又要抵給下面的供應(yīng)商)所以辦理房產(chǎn)生的所有稅費及其他費用,集團(tuán)不認(rèn)可,
你的問題是什么呢?
稅務(wù)局是不管你們內(nèi)部認(rèn)不認(rèn)可的。該交稅交稅。
我的問題是,在這種情況↓,集團(tuán)的做法合不合理,
你好,是的。是總部的做法不合理。
是的,只是我也是第一次遇到這種情況,不好判定集團(tuán)的處理方式是否合理
你好,他們的要求確實不合適。這種讓負(fù)責(zé)人去談
集團(tuán)認(rèn)為!房產(chǎn)雖然現(xiàn)在辦理的集團(tuán)的名字!但是后期我們還是會全部抵給下面的供應(yīng)商!對他們來說!他們沒有得到任何利益,產(chǎn)生這些費用也是因為我我們承接的項目造成的,所以算作分公司的自負(fù)盈虧中,
你好,如果是單獨核算的話,他們說的不是完全沒道理。這樣說起來,那就應(yīng)該是誰同意這件事誰負(fù)責(zé)了。
集團(tuán)只收管理費!所得稅是匯總納稅申報的
您好,如果公司總部負(fù)擔(dān)了這個費用,又不愿意負(fù)擔(dān)的話,建議你直接讓單位負(fù)責(zé)人去跟總部溝通。
說的直白點!這些費用算是由于我們的原因造成的,所以他們認(rèn)為,應(yīng)該由我們來認(rèn),但是他們拿到這些費用他們也會做賬的!可能他們做的與我們不一樣
你好,賬的話,他們肯定會做。畢竟集團(tuán)有發(fā)生,稅務(wù)局也有數(shù)據(jù)。只是他們不愿意承擔(dān)這些支出而已。
所以最終這個可能在財務(wù)層面上解決不了。只能股東們自己討論決定。
由于這些房產(chǎn)后期又要抵大部分出去,所以集團(tuán)又要求我們暫時不入賬,但是站在分公司角度。我們又需要從收到的工程款中去拿這筆錢,所以我們認(rèn)為只能列支項目中,
你好,這個要入賬的了。稅務(wù)局那邊有系統(tǒng),有數(shù)據(jù)的。