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公司已對公打款,貨也已經(jīng)到了,但已過了幾個月對方公司遲遲未開發(fā)票…這種情況下,怎么做賬?需要掛往來科目嗎?應(yīng)該要在匯算清繳前,取得發(fā)票嗎?

2025-06-02 16:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-02 16:45

下午好親!分別回復(fù)

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齊紅老師 解答 2025-06-02 16:46

貨也已經(jīng)到了,遲遲未開發(fā)票…這種情況下,怎么做賬?按暫估入賬,借:庫存商品-暫估,貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2025-06-02 16:48

要在匯算清繳前,取得發(fā)票嗎?是的

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快賬用戶9439 追問 2025-06-02 20:39

老師,為什么要暫估入庫呢??因為公戶已經(jīng)打款,合同也約定了稅額和裸價…

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齊紅老師 解答 2025-06-02 20:43

您不是已經(jīng)收貨了嗎,貨收到了不入庫嗎

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快賬用戶9439 追問 2025-06-02 20:48

我的意思是…借:庫存商品-產(chǎn)品a 100 (這個地方直接按合同約定或者打款額,直接寫價格)……就是先不寫稅額

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齊紅老師 解答 2025-06-02 20:53

是的,先寫價格不寫稅額,但沒收到票之前都要備注暫估

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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