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彭老師您好!我想問下我公司是建筑公司來的。是靠別人掛靠我們公司,我們只收取管理費(fèi)用。我們收取那個管理費(fèi)用這個會計分錄應(yīng)該要怎么來寫?沒有開票的這個管理費(fèi)。
彭老師您好!我想問下我公司是建筑公司來的。是靠別人掛靠我們公司,我們只收取管理費(fèi)用。我們收取那個管理費(fèi)用這個會計分錄應(yīng)該要怎么來寫?沒有開票的這個管理費(fèi)。樸老師請不要回答,謝謝。
老師您好,我想問下就是對方給我們開過來的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票個人所得稅是我們公司貸扣的,現(xiàn)在我扣除了,這筆分錄應(yīng)該怎么做
你好,我公司是建筑行業(yè)一般納稅人,A公司沒有資質(zhì),用我們公司和甲方簽合同,開發(fā)票收款等。我們等于接了工程分包給A公司了,然后收取A公司管理費(fèi)。 問題:假如甲方撥工程款500萬,我們給甲方開500萬發(fā)票,給A公司付款時,是讓A公司給我們開500萬發(fā)票好呢(管理費(fèi)私下收取),還是讓A公司給我們開500萬扣除管理費(fèi)后的金額好呢(管理費(fèi)只能顯現(xiàn)出來)?
老師您好:我們是建筑公司,分公司單獨(dú)建賬,我想問一下分公司發(fā)生的管理費(fèi)用、稅金及附加等費(fèi)用以并入總公司里在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎
員工個人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對應(yīng)的金額,這部分計入營業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報稅時,海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進(jìn)項票供應(yīng)商還未開給我們,導(dǎo)致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫,那這個預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實際情況,不確認(rèn)收入,報稅收入差異200多萬,寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險給客戶的時候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個成本。算進(jìn)了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費(fèi)怎樣做分錄?
老師,請問利潤表里面要報的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個意思吧!
老師,會計離職交接明細(xì)是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
老師,印花稅按年繳納的,現(xiàn)在每個月要計提嗎?怎么計算哈
我正在申報一個個人獨(dú)資企業(yè)的個人經(jīng)營所得稅,進(jìn)入個人經(jīng)營所得申報頁面,如圖所示,上面圈著的幾項顯示零。那么我是不是直接點藍(lán)色按鈕“提交申報”就可以了?
您好,這是分情況的,管理服務(wù)費(fèi):借 工程施工 - 合同成本 - 間接費(fèi)用 ,貸 應(yīng)收賬款 。 2.合同約定扣款(如違約金):借 營業(yè)外支出 - 罰款支出 ,貸 應(yīng)收賬款 。 3.代征稅費(fèi)或代墊款:借 應(yīng)交稅費(fèi) 原材料 等,貸 應(yīng)收賬款
老師,我這個管理費(fèi)別人不會再退回來的
明白,那扣款方得開票給我們的,就是第1年分錄
好的,謝謝老師!
?希望我的回復(fù)對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!