您好,這個(gè)先暫估入賬
材料的發(fā)票沒到,但是材料已經(jīng)入庫了,我想問問這個(gè)暫估的金額是怎么估計(jì)的?怎么算的?還有這個(gè)本月暫估的貨物金額要不要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里去,還有為什么本月暫估的貨物一定要在下個(gè)月月初沖掉,如果發(fā)票下個(gè)月還未到,是不是也要沖掉啊
老師,我公司今年新開的是一般納稅人,從事低價(jià)買進(jìn)高價(jià)買出貨物,購進(jìn)一批貨物錢已付貨已經(jīng)給了下家,但票沒收到。我們給下家也還沒開票。(到至今為止沒有確認(rèn)過收入)賬務(wù)處理付款時(shí),1)借:預(yù)收 貸:銀行 月底暫估庫存 借:庫存商品 貸:預(yù)收 ,月頭紅沖暫估,等票來了沖減預(yù)收 2)借 :庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行 等發(fā)票來了進(jìn)項(xiàng)沖減庫存商品。請(qǐng)問這2種方式都可以嗎?預(yù)收情況下要做暫估嗎?
上個(gè)月原材料貨已到,發(fā)票沒有開過來,然后暫估了應(yīng)付賬款,那發(fā)票本月來了是沖掉暫估,發(fā)票是放在上月還是本月
老師,我每個(gè)月底做暫估入庫的材料?下月初沒有沖紅,等實(shí)際收到發(fā)票在沖紅,按發(fā)票入賬,請(qǐng)問這樣可以嗎?
采購環(huán)節(jié),先預(yù)付款,后到貨。如果貨是3月暫估入庫的,發(fā)票6月才收到,且開票日期也是6月。問題一:我在6月的時(shí)候沖掉暫估,按照發(fā)票入賬,那這個(gè)就只能算到6月份了收入是嗎?
老師,以前年度的財(cái)報(bào)賬上和申報(bào)表不一致,現(xiàn)在需要更正,但是賬上的財(cái)報(bào)預(yù)收賬款有30多萬,這個(gè)更正后會(huì)被稅局懷疑少申報(bào)收入嗎?直接更正有沒有影響?
老師,企業(yè)所得稅報(bào)完,風(fēng)險(xiǎn)提示財(cái)務(wù)費(fèi)用過大沒去的發(fā)票,該怎么辦
請(qǐng)教老師,一般納稅人報(bào)廢貨車給回收公司開發(fā)票,我是開普票還是專票,稅率是多少,需要交增值稅嗎?
兼職人員開了發(fā)票,除了稅務(wù)這邊備注的其他不需要扣個(gè)稅是嗎
老師好,我們公司是園林綠化公司,是小規(guī)模納稅人,然后季報(bào)產(chǎn)生交的企業(yè)所得稅,增值稅,還有附加稅,還有印花稅,這些交完之后的稅,我把完稅憑證打印出來了,然后我要是用財(cái)務(wù)軟件做賬的情況下,賬務(wù)流程應(yīng)該怎么做呢?麻煩老師把分錄幫我寫出來一下唄 借工程
老師,公司經(jīng)營沒有錢,法人給公司借款,超過一年了,公司也沒錢給法人還款,會(huì)涉及到哪些稅
老師你好 公司兼職人員發(fā)了工資后開的發(fā)票內(nèi)容是(勞務(wù)*其他加工勞務(wù))像這種情況還需要給兼職員工申報(bào)個(gè)稅嗎,兼職人員開發(fā)票時(shí)寫哪方面的內(nèi)容不需要另外再申報(bào)個(gè)稅了,還是說兼職人員不管是否開發(fā)票都要申報(bào)個(gè)稅。謝謝老師
公司減資操作步驟,以及賬務(wù)上怎么處理(原注冊(cè)公司時(shí)沒按照注冊(cè)資本實(shí)繳)?
老師,我現(xiàn)在每個(gè)月計(jì)提法醫(yī)教學(xué)活動(dòng)經(jīng)費(fèi),借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,實(shí)際要用到的時(shí)候就拿發(fā)票來報(bào)銷,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款嗎
老師,請(qǐng)問報(bào)銷單報(bào)銷可以用單位自制的嗎?
那就是有一部分材料走貿(mào)易,轉(zhuǎn)手就賣了,但是我們也還沒有給買貨單位開票。錢我們已經(jīng)收了,沒有進(jìn)賬票也不能結(jié)轉(zhuǎn)成本,所以掛在預(yù)收賬款里面,這個(gè)怎樣處理?
你可以下個(gè)月開了票,再結(jié)轉(zhuǎn)成本
又沒有規(guī)定當(dāng)月收到商品,就要結(jié)轉(zhuǎn)成本
但是這個(gè)貨物已經(jīng)賣出去了,貨物是買方直接到我們買貨單位拉貨的這個(gè)貨物就沒有運(yùn)到我們公司。
那就先確認(rèn)無票收入,下個(gè)月開了發(fā)票沖無票收入
做無票收入這個(gè)月是不是就要不要交稅?還是下個(gè)月開發(fā)票了再交稅?
做了無票收入就要交稅的