您好,這個(gè)先暫估入賬
材料的發(fā)票沒到,但是材料已經(jīng)入庫了,我想問問這個(gè)暫估的金額是怎么估計(jì)的?怎么算的?還有這個(gè)本月暫估的貨物金額要不要結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里去,還有為什么本月暫估的貨物一定要在下個(gè)月月初沖掉,如果發(fā)票下個(gè)月還未到,是不是也要沖掉啊
老師,我公司今年新開的是一般納稅人,從事低價(jià)買進(jìn)高價(jià)買出貨物,購進(jìn)一批貨物錢已付貨已經(jīng)給了下家,但票沒收到。我們給下家也還沒開票。(到至今為止沒有確認(rèn)過收入)賬務(wù)處理付款時(shí),1)借:預(yù)收 貸:銀行 月底暫估庫存 借:庫存商品 貸:預(yù)收 ,月頭紅沖暫估,等票來了沖減預(yù)收 2)借 :庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行 等發(fā)票來了進(jìn)項(xiàng)沖減庫存商品。請(qǐng)問這2種方式都可以嗎?預(yù)收情況下要做暫估嗎?
上個(gè)月原材料貨已到,發(fā)票沒有開過來,然后暫估了應(yīng)付賬款,那發(fā)票本月來了是沖掉暫估,發(fā)票是放在上月還是本月
老師,我每個(gè)月底做暫估入庫的材料?下月初沒有沖紅,等實(shí)際收到發(fā)票在沖紅,按發(fā)票入賬,請(qǐng)問這樣可以嗎?
采購環(huán)節(jié),先預(yù)付款,后到貨。如果貨是3月暫估入庫的,發(fā)票6月才收到,且開票日期也是6月。問題一:我在6月的時(shí)候沖掉暫估,按照發(fā)票入賬,那這個(gè)就只能算到6月份了收入是嗎?
老師 24年11月第一本裝訂的會(huì)計(jì)記賬憑證找不到了 ,改怎么辦
還是有些懵,能重講清除一點(diǎn)嗎
老師公司向銀行貸款,款放下來直接借結(jié)老板可以嗎?老板承擔(dān)利息?
老師資產(chǎn)負(fù)債表,期末余額和年初余額什么,區(qū)別,怎么不一樣
我有中級(jí),面試一個(gè)出納都不用我,因?yàn)槲也粫?huì)使用poss機(jī),出納要會(huì)用Poss機(jī),真搞笑
老師,付了6000元的做標(biāo)書保證金 最后退回4000元,開回來2000元的發(fā)票,這個(gè)過程怎么寫分錄
請(qǐng)問老師,今年3月開出的普票,7月客戶要求開退票,可以嗎
請(qǐng)問老師,這個(gè)題的B選項(xiàng)的解析那段話不太理解,麻煩詳細(xì)解釋一下
老師,我要去面試一家制造業(yè)企業(yè)的會(huì)計(jì),我需要了解哪些信息呢
老師,牙科診所進(jìn)貨了10個(gè)80元牙冠,送了一1套工具盒,這是一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,怎么做分錄?現(xiàn)金付款了,我們要是銷售5個(gè)1007元牙冠,送客戶1套工具盒,怎么做分錄?帶數(shù)據(jù)
那就是有一部分材料走貿(mào)易,轉(zhuǎn)手就賣了,但是我們也還沒有給買貨單位開票。錢我們已經(jīng)收了,沒有進(jìn)賬票也不能結(jié)轉(zhuǎn)成本,所以掛在預(yù)收賬款里面,這個(gè)怎樣處理?
你可以下個(gè)月開了票,再結(jié)轉(zhuǎn)成本
又沒有規(guī)定當(dāng)月收到商品,就要結(jié)轉(zhuǎn)成本
但是這個(gè)貨物已經(jīng)賣出去了,貨物是買方直接到我們買貨單位拉貨的這個(gè)貨物就沒有運(yùn)到我們公司。
那就先確認(rèn)無票收入,下個(gè)月開了發(fā)票沖無票收入
做無票收入這個(gè)月是不是就要不要交稅?還是下個(gè)月開發(fā)票了再交稅?
做了無票收入就要交稅的