同學(xué)你好,使用快賬軟件可以三個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)一次,以下是其利弊分析: 優(yōu)點(diǎn) - 減輕工作量:對(duì)于業(yè)務(wù)量相對(duì)較少、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)較為簡(jiǎn)單的企業(yè),三個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)一次可以減少每月末的結(jié)賬工作,如憑證審核、賬目核對(duì)等,將這些工作集中在每季度末進(jìn)行,能在一定程度上提高工作效率,節(jié)省時(shí)間和精力。 ? - 更清晰的財(cái)務(wù)周期:以季度為單位進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)和財(cái)務(wù)分析,能使企業(yè)管理者更清晰地看到一個(gè)季度內(nèi)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果,更符合一些企業(yè)按季度進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估、預(yù)算控制和決策制定的需求。 缺點(diǎn) - 信息及時(shí)性降低:不能及時(shí)反映每月的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果,不利于企業(yè)管理者及時(shí)掌握企業(yè)的財(cái)務(wù)動(dòng)態(tài),可能導(dǎo)致對(duì)一些問(wèn)題發(fā)現(xiàn)和處理的延遲。 ? - 稅務(wù)申報(bào)不便:大部分地區(qū)的稅務(wù)申報(bào)是按月進(jìn)行的,三個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)一次可能會(huì)使稅務(wù)申報(bào)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和核對(duì)工作變得復(fù)雜,容易出現(xiàn)錯(cuò)誤,也可能影響到企業(yè)享受一些按月度計(jì)算的稅收優(yōu)惠政策。 ? - 不利于財(cái)務(wù)監(jiān)管:如果企業(yè)內(nèi)部或外部有對(duì)財(cái)務(wù)信息進(jìn)行頻繁監(jiān)管的需求,如內(nèi)部審計(jì)、股東查閱等,三個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)一次會(huì)使財(cái)務(wù)信息的更新頻率降低,不利于財(cái)務(wù)監(jiān)管工作的有效開(kāi)展。 企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身的實(shí)際情況,如業(yè)務(wù)規(guī)模、業(yè)務(wù)性質(zhì)、管理需求以及稅務(wù)要求等,綜合考慮確定合適的結(jié)轉(zhuǎn)周期。
1.老師我們是一般納稅人 采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,是不是每個(gè)月末必須這樣結(jié)轉(zhuǎn)增值稅才是最正確的?2.之前我看到有會(huì)計(jì)是這樣做的,正常的記銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),不結(jié)轉(zhuǎn),然后次月交增值稅的時(shí)候在做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)最終賬也能平這樣可以嗎?謝謝
老師們,2020年的賬我還沒(méi)過(guò)賬沒(méi)結(jié)賬,我們使用的是金蝶云專業(yè)版的軟件,通常我做完賬是按照以下流程:過(guò)賬—結(jié)轉(zhuǎn)損益—過(guò)賬,都是自動(dòng)的,但是年底不是要不這個(gè)“本年利潤(rùn)”余額要結(jié)轉(zhuǎn)到“利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)”嗎?我是2020年7月份來(lái)這的,我查看了2019年的前任會(huì)計(jì)并沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)次科目,請(qǐng)問(wèn)老師我該不該將2020年12月末本年利潤(rùn)科目全部結(jié)轉(zhuǎn)呢?這個(gè)軟件上按哪一步結(jié)轉(zhuǎn)呢?
老師你好,我所在的公司目前主營(yíng)業(yè)務(wù)是幫一家商貿(mào)企業(yè)做鋼材加工貿(mào)易,每個(gè)月只會(huì)開(kāi)加工費(fèi)的票,支付工人工資,鋼材采購(gòu)和銷售都不經(jīng)過(guò)我們,每個(gè)月賬務(wù)處理都沒(méi)有委托加工物資這一項(xiàng),直接只有加工費(fèi)銷項(xiàng)發(fā)票,以及一些零星的加工配件采購(gòu),現(xiàn)在我會(huì)每月把工人工資和零星的加工配件全部結(jié)轉(zhuǎn)成本,我想請(qǐng)問(wèn)我在做成本結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,需要做什么樣的附件呢,麻煩老師解答一下,謝謝
一般納稅人電氣公司,外賬是請(qǐng)的代賬公司在做,內(nèi)賬好幾年都沒(méi)做過(guò),而且發(fā)生的業(yè)務(wù)大多數(shù)都是股東私卡在代收付款,(工程期間是股東張三在墊付費(fèi)用,后來(lái)收到的工程款甲方對(duì)公轉(zhuǎn)賬給公司,然后股東轉(zhuǎn)到私人卡個(gè)人費(fèi)用也在里面,也在支付公司一些費(fèi)用,反反復(fù)復(fù)的),現(xiàn)在需要把以前賬都整理起來(lái),每一次明細(xì)賬都整理出來(lái)了,請(qǐng)問(wèn)股東墊付5000元付人工費(fèi) 如:借:工程施工-合同成本-人工費(fèi)5000貸:其他應(yīng)付款-股東張三 可不可以這樣填寫記賬憑證 然后收到了工程款10萬(wàn),股東張三通過(guò)對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)到了個(gè)人卡,分錄是不是:借其他應(yīng)收款-股東張三100000貸:銀行存款100000 如果是手工賬記賬,如何核對(duì)公司欠股東張三多少錢?在哪里可以查找出來(lái),我是會(huì)計(jì)小白,謝謝老師了
老師,你好!我想問(wèn)一下一般軟件公司,前一段時(shí)間沒(méi)有收入,老板一人,正在做開(kāi)發(fā),預(yù)計(jì)年底會(huì)有進(jìn)賬,進(jìn)賬了,能一次取出來(lái)嗎?是不是可以做成股東向企業(yè)借款,還有就是現(xiàn)在做個(gè)稅申報(bào),是不是可以填收入,做賬的時(shí)候計(jì)提應(yīng)付職工薪酬,一直欠著員工,登年底到賬了,把之前幾個(gè)月欠的工資一次打給員工賬上?
記賬憑證明細(xì)科目如果第一行寫不完,太多了。能不能寫到第二行了
老師請(qǐng)問(wèn),我按照你說(shuō)的這樣修改做憑證了,但是當(dāng)年只收到20萬(wàn)??顚S?,實(shí)際花出去284200元,我直接轉(zhuǎn)收益20萬(wàn)可以嗎?借:遞延收益20萬(wàn) 貸:其他收益20萬(wàn)。 第一年收政府撥款 借:庫(kù)存現(xiàn)金20萬(wàn) 貸:遞延收益20萬(wàn) 租賃30年70畝荒山 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用17500元 借:庫(kù)存現(xiàn)金17500元 購(gòu)買五角楓樹(shù)苗:借:消耗性生物資產(chǎn)115200元 貸:庫(kù)存現(xiàn)金115200元 購(gòu)買百日紅樹(shù)苗:借:消耗性生物資產(chǎn)112000元 貸:庫(kù)存現(xiàn)金29800元 其他應(yīng)付款/法人 82200元 拉樹(shù)苗車運(yùn)費(fèi):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2000元 貸:其他應(yīng)付款/法人2000元 第一年結(jié)轉(zhuǎn)租賃費(fèi):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3500元 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用3500元 結(jié)轉(zhuǎn)遞延收益:借遞延收益20萬(wàn) 貸:其他收益20萬(wàn) 月末再正常結(jié)轉(zhuǎn)其他損益類科目對(duì)嗎?
國(guó)家規(guī)定全員都需要繳納個(gè)人所得稅及社保費(fèi),但是我們公司就想買幾個(gè)人的,不想全部買 老板讓我們財(cái)務(wù)出方案應(yīng)該怎么辦?我想問(wèn)一下有什么辦法?在實(shí)際工作中
一般納稅人能開(kāi)13個(gè)點(diǎn)租賃發(fā)票嗎
老師你好,有一筆應(yīng)付賬款21年掛賬到現(xiàn)在,要平賬怎么處理?現(xiàn)在還在合作,但都是現(xiàn)款現(xiàn)貨,
不是不需要考慮補(bǔ)價(jià)嗎
老師你好!進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出需要結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅嗎
財(cái)管里面,股東權(quán)益總額和凈資產(chǎn)總額是不是就一回事?
老師業(yè)務(wù)員出差報(bào)銷的動(dòng)車票費(fèi)用,就打了訂單詳情可以作為做賬憑證嗎?錢已經(jīng)報(bào)了。也是真實(shí)的
融資租賃的,出租人和承租人兩方的可否具體列舉分錄出來(lái),初始計(jì)量和后續(xù)計(jì)量
謝謝老師
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利。
老師直接做下個(gè)月的賬日期過(guò)不去,顯示還是當(dāng)月的日期?要是結(jié)專咋辦呢謝謝
同學(xué)你好,那就直接結(jié)轉(zhuǎn)即可,相當(dāng)于三個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)一次即可。