您好,這個計入管理費用-福利費中
老師,房地產(chǎn)行業(yè)稅務(wù)局比對出來的預收款數(shù)據(jù)是從哪里得出來的呢?
停車費電子普票能抵扣嗎?
老師請問一下 我往年的 收到貨無票入庫的 分錄做的是 借庫存商品 貸 應付賬款 、沖紅之后確認 才貸的 預付賬款?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn) 科目余額 應付賬款出現(xiàn)負數(shù)的情況、現(xiàn)在改過來了 直接用預付賬款 稅務(wù)已經(jīng)申報的 用不用 重新改過來、
企業(yè)所得稅匯算清繳發(fā)現(xiàn)多交企業(yè)所得稅四千,用來抵扣欠繳增值稅,已收到稅務(wù)抵扣通知書,會計上要如何寫分錄
中國科學院卡可以給企業(yè)開發(fā)票嗎
老師,可以發(fā)一下退稅流程嗎?我已勾選出口退稅發(fā)票
這會發(fā)現(xiàn)24年度有幾個的原材料結(jié)轉(zhuǎn)的單價錯了 怎么辦 要返回去修改 還是可以現(xiàn)在一筆頭改一下
老師,我們單位開了一張4500的發(fā)票 稅額517.7元,然后報增值稅報表時,因為之前購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅517.7,就不用交稅了,那會計分錄該怎么寫
老師您好,我方是一般納稅人與小規(guī)模納公司合作同一個項目,業(yè)務(wù)拆解了,比如人工費等都按小規(guī)模稅率走,其他貴重的設(shè)備讓一般納稅人開票,可行嗎?這樣做是不是可以少繳稅?
老板有個小規(guī)模公司和一般納稅人公司,兩個公司的法人是老板一個人,公司進了一批材料,發(fā)票是開到我們小規(guī)模公司的,現(xiàn)在我們賣出去對方要13%的發(fā)票,可以由老板的小規(guī)模開到老板的一般納稅人公司,再開發(fā)票給對方不?
老師那這個福利費和人稅有關(guān)系嗎
這個直接用發(fā)票入賬就可以了
也就是這具餐費不用加入 工資里邊申報個稅吧
是的,不用,用發(fā)票入賬就可以
報年報時只允許工資總額的14%扣除就可以了吧,其余調(diào)增
是的,是的,就是這樣的
老師,那哪種福利費需要并入工資薪金里邊呢
這個抵扣是有限額的,不能全額抵扣