總公司匯算清繳后,分公司所得稅分配表有繳稅金額,該稅款由分公司就地繳納。

老師。還有一個(gè)問題,分公司是和總公司年底匯算清繳,那分公司季度用不用交預(yù)繳所得稅呢?
建筑分公司(獨(dú)立核算,無內(nèi)部交易)只有所得稅是匯總到總公司申報(bào)。問題1:分公司把利潤(rùn)上交總公司,總公司和分公司會(huì)計(jì)分錄分別怎么做? 問題2:所得稅匯算清繳怎么做?總分公司是否都要做匯繳?
老師,請(qǐng)問分公司利潤(rùn)上交總公司,總公司需要開票給分公司嗎?企業(yè)所得稅是由總公司匯算清繳的。
我公司是總公司,有兩個(gè)分公司,做匯算清繳時(shí),在總公司合并繳納所得稅,匯算清繳還做關(guān)聯(lián)匯報(bào)嗎?
請(qǐng)問老師,總公司公司,增值稅各交各的,所得稅匯總核算,現(xiàn)在季報(bào),總公司稅務(wù)局里“財(cái)務(wù)報(bào)表”和“居民企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表”這兩個(gè)表是不是都要報(bào)總公司和分公司所有合計(jì)金額呀?
員工個(gè)人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購(gòu)買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對(duì)應(yīng)的金額,這部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報(bào)稅時(shí),海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進(jìn)項(xiàng)票供應(yīng)商還未開給我們,導(dǎo)致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫,那這個(gè)預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實(shí)際情況,不確認(rèn)收入,報(bào)稅收入差異200多萬,寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險(xiǎn)給客戶的時(shí)候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個(gè)成本。算進(jìn)了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費(fèi)怎樣做分錄?
老師,請(qǐng)問利潤(rùn)表里面要報(bào)的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個(gè)意思吧!
老師,會(huì)計(jì)離職交接明細(xì)是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
老師,印花稅按年繳納的,現(xiàn)在每個(gè)月要計(jì)提嗎?怎么計(jì)算哈
我正在申報(bào)一個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,進(jìn)入個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)頁面,如圖所示,上面圈著的幾項(xiàng)顯示零。那么我是不是直接點(diǎn)藍(lán)色按鈕“提交申報(bào)”就可以了?


電子稅務(wù)局未繳款應(yīng)該可以查詢到要交的金額吧。
是的 電子稅務(wù)局可以查詢到