你好,應(yīng)計(jì)入差旅費(fèi)中。

老師好,我公司是經(jīng)營(yíng)住宿服務(wù)的,收到旅行社和攜程開具的旅游服務(wù)*機(jī)票款或代訂住宿費(fèi)發(fā)票該如何做會(huì)計(jì)分錄呢。
老師,在去哪兒網(wǎng)訂的出差住宿費(fèi)開具的發(fā)票是旅游服務(wù)-住宿費(fèi)可以嗎
出差開具的住宿發(fā)票開具的應(yīng)稅服務(wù)是旅游服務(wù)*住宿費(fèi),是不能計(jì)入差旅費(fèi)的嗎?只能計(jì)入招待費(fèi)嗎
老板外出出差,發(fā)票報(bào)銷,但是通過平臺(tái)訂的住宿費(fèi),開票開的稅目是旅游服務(wù)-住宿費(fèi),這種能報(bào)銷嗎?
老師。老板出差報(bào)銷費(fèi)用。開的發(fā)票都是旅行社開具的旅游服務(wù)*住宿費(fèi),生活代理服務(wù)*代訂住宿費(fèi),經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)代訂機(jī)票此類的普通發(fā)票。這相關(guān)的費(fèi)用如何入賬?二級(jí)科目是什么?旅游服務(wù)之類的可以稅前扣除嗎?
員工個(gè)人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對(duì)應(yīng)的金額,這部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報(bào)稅時(shí),海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進(jìn)項(xiàng)票供應(yīng)商還未開給我們,導(dǎo)致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫,那這個(gè)預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實(shí)際情況,不確認(rèn)收入,報(bào)稅收入差異200多萬,寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險(xiǎn)給客戶的時(shí)候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個(gè)成本。算進(jìn)了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費(fèi)怎樣做分錄?
老師,請(qǐng)問利潤(rùn)表里面要報(bào)的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個(gè)意思吧!
老師,會(huì)計(jì)離職交接明細(xì)是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
老師,印花稅按年繳納的,現(xiàn)在每個(gè)月要計(jì)提嗎?怎么計(jì)算哈
我正在申報(bào)一個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,進(jìn)入個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)頁面,如圖所示,上面圈著的幾項(xiàng)顯示零。那么我是不是直接點(diǎn)藍(lán)色按鈕“提交申報(bào)”就可以了?

