同學(xué),你好 有截圖嗎?? 一般不影響今年的
老師好,我們公司今年5月更正了2020年12月申報表并且補(bǔ)繳增值稅,是不是2021年1-5月的申報表需要逐月更正啊?
今年4月份申報的個稅在5月份進(jìn)行更正報表,需要逐月更改后面屬期的申報表也就是我5月份做的申報表嗎
更改了去年5月份的增值稅申報表,繳納的滯納金是不是在去年5月的賬務(wù)中做計提
老師,我更改了20年12月份的增值稅申報表,補(bǔ)繳了1萬7的稅款,還有什么表是需要跟著一起更改的嗎附加稅財務(wù)報表都需要改嗎企業(yè)年報呢
老師你好,我們公司符合重點群體優(yōu)惠政策,更改去年增值稅申報表的話,退稅憑證直接在今年做就可以是嗎?更改去年的增值稅申報表,還用更改財務(wù)報表嗎?老師
經(jīng)營所得稅申報,有個AB表,請問有什么區(qū)別,對應(yīng)的填寫之間,有什么關(guān)系,怎么區(qū)分,如果個獨(dú)企業(yè)的老板,平時發(fā)工資報自己個稅時扣除了5000費(fèi)用,是不是報老板的經(jīng)營所得稅時就不扣除全年生活費(fèi)用這項60000全年的生活費(fèi)用了
您好,幫忙算下,補(bǔ)交經(jīng)營所得稅稅款33755.752元,補(bǔ)交日期是2022.1.1到22年12.31,請問滯納金是怎么計算的,麻煩公式具體寫下
甲應(yīng)收乙賬款1000萬,公允價值900萬,對方發(fā)行股票抵債,股票公允價值700萬,甲作為長投入賬,長投怎么做分錄,金額對多少
問的問題,不同的老師給了不同的答案,需要一個最合理的解決方法 1,我司與物流公司簽訂合同,若有貨物損失按照采購價賠償 2,當(dāng)月發(fā)生物流費(fèi)5萬元,由于物流原因產(chǎn)品損毀4千元,物流方答應(yīng)承擔(dān)賠償,在當(dāng)月費(fèi)用扣除,實際支付46000元 問題1,物流公司開多少發(fā)票給到我司 2,若物流公司開發(fā)票是46000元發(fā)票合理嗎,原因是啥 3,若對方堅定的你付我多少錢,我給你開多少票,沒有辦法溝通的情況下,應(yīng)如何處理
老師,為何答案為0.其他債權(quán)投資發(fā)放現(xiàn)金股利,貸方計入投資收益,怎么可能為0
計劃經(jīng)濟(jì)體制和市場經(jīng)濟(jì)體制,我記得財管上有這個解釋,我找不到了,老師幫忙回憶一下在哪一章?
銷貨退回,當(dāng)月開不了紅字發(fā)票,下月開紅字發(fā)票。銷售方當(dāng)月需要暫估的會計分錄怎么做?
農(nóng)產(chǎn)品的抵扣不是按9%或者10%嗎?他這里為什么是13%了。這里是不是有一個什么規(guī)定?
工人急用錢預(yù)付八月,又要預(yù)付九月工資
銷貨退回,當(dāng)月開不了紅字發(fā)票,下月開紅字發(fā)票。銷售方會計分錄怎么做?
就是點更正的時候,出現(xiàn)了一個提示,現(xiàn)在關(guān)掉了沒了
同學(xué),你好 一般不用管的
同學(xué),你好 你更正完,是不是涉及留抵??
我點進(jìn)去還沒更正的時候就提示了
同學(xué),你好 是不是涉及留抵?
留抵那一欄數(shù)據(jù)是0,我是在免抵退那一欄增加了金額
同學(xué),你好 那不影響的
老師,想問一下增值稅附表一里面的第16行,免抵退中的開具其他發(fā)票銷售額這個數(shù)是系統(tǒng)自己生成的嗎?為什么開票查詢沒有這個金額的
同學(xué),你好 你是出口業(yè)務(wù),對嗎??一般是系統(tǒng)自動讀取的
對的,但是我在開票查詢卻沒有這筆數(shù)額,不知道什么原因
同學(xué),你好 你開過發(fā)票嗎??無票也是可以的
沒有開過發(fā)票,但是那一欄應(yīng)該是開具普通發(fā)票才會有數(shù)據(jù),我點了申報表看,有數(shù)字的那一欄是可以手動填寫的
同學(xué),你好 這個可以根據(jù)報關(guān)單讀取的
因為這是去年的報表,檢查所開具的普通發(fā)票沒有這個數(shù),所以在想是不是之前的人填錯了,要不要更正
同學(xué),你好 可能是無票的,不確定的話,不建議更正