同學(xué),你好 有截圖嗎?? 一般不影響今年的

老師好,我們公司今年5月更正了2020年12月申報表并且補(bǔ)繳增值稅,是不是2021年1-5月的申報表需要逐月更正???
今年4月份申報的個稅在5月份進(jìn)行更正報表,需要逐月更改后面屬期的申報表也就是我5月份做的申報表嗎
更改了去年5月份的增值稅申報表,繳納的滯納金是不是在去年5月的賬務(wù)中做計提
老師,我更改了20年12月份的增值稅申報表,補(bǔ)繳了1萬7的稅款,還有什么表是需要跟著一起更改的嗎附加稅財務(wù)報表都需要改嗎企業(yè)年報呢
老師你好,我們公司符合重點群體優(yōu)惠政策,更改去年增值稅申報表的話,退稅憑證直接在今年做就可以是嗎?更改去年的增值稅申報表,還用更改財務(wù)報表嗎?老師
老師,運(yùn)輸公司,名下沒有大車,都是租賃別人的車?yán)?,這樣合規(guī)嗎?
這次社保漲了,我個稅客戶端申報問題
好的,老師,企業(yè)所得稅報表新增的,職工薪酬填的數(shù)據(jù)是填7-9月的季度數(shù),還是1-9月全年的數(shù)據(jù)啊!
我公司是一般納稅人,新成立的,主要是承包商場在轉(zhuǎn)租給商戶,中間賺取差價,請問稅務(wù)可以簡易征收嗎?
老師,異地預(yù)繳了的稅款,但是公司利潤是負(fù)的,明年是不是得申請退稅呢
在EXCEL中怎么快速的把位于不同列的相同內(nèi)容放在同一列,行不變?
老師,您好,申報企業(yè)所得稅的時候總是有黃色的?是什么意思?
長投換出為什么不交增值稅?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進(jìn)煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補(bǔ)貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( )萬元。
老師好,固定資產(chǎn)發(fā)票開了半臺,只按發(fā)票折舊了,折舊第一年取得了另一半發(fā)票,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,可以補(bǔ)提前幾個月的另一半折舊額嗎?
就是點更正的時候,出現(xiàn)了一個提示,現(xiàn)在關(guān)掉了沒了
同學(xué),你好 一般不用管的
同學(xué),你好 你更正完,是不是涉及留抵??
我點進(jìn)去還沒更正的時候就提示了
同學(xué),你好 是不是涉及留抵?
留抵那一欄數(shù)據(jù)是0,我是在免抵退那一欄增加了金額
同學(xué),你好 那不影響的
老師,想問一下增值稅附表一里面的第16行,免抵退中的開具其他發(fā)票銷售額這個數(shù)是系統(tǒng)自己生成的嗎?為什么開票查詢沒有這個金額的
同學(xué),你好 你是出口業(yè)務(wù),對嗎??一般是系統(tǒng)自動讀取的
對的,但是我在開票查詢卻沒有這筆數(shù)額,不知道什么原因
同學(xué),你好 你開過發(fā)票嗎??無票也是可以的
沒有開過發(fā)票,但是那一欄應(yīng)該是開具普通發(fā)票才會有數(shù)據(jù),我點了申報表看,有數(shù)字的那一欄是可以手動填寫的
同學(xué),你好 這個可以根據(jù)報關(guān)單讀取的
因為這是去年的報表,檢查所開具的普通發(fā)票沒有這個數(shù),所以在想是不是之前的人填錯了,要不要更正
同學(xué),你好 可能是無票的,不確定的話,不建議更正