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老師好,項目上我們自己轉(zhuǎn)款10萬給公司代支付勞務(wù)公司—項目管理人員工資10萬,怎么做會計分錄 我是這樣做的,不知對不 1.轉(zhuǎn)款給公司 借:銀行存款—公司 10萬 貸:現(xiàn)金-項目 2.公司代支付給勞務(wù)公司 借:管理費用—管理工資 10萬 貸:銀行存款—公司 10萬

2025-05-30 09:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-30 09:29

是誰轉(zhuǎn)款給公司的嗯?

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快賬用戶6331 追問 2025-05-30 09:53

項目上負(fù)責(zé)人王

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齊紅老師 解答 2025-05-30 09:56

?借:銀行存款—公司 10萬 貸:其他應(yīng)付款-打款的人

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快賬用戶6331 追問 2025-05-30 09:59

老師,你是站在公司立場做這個分錄? 我現(xiàn)在主要是做項目上的內(nèi)賬

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齊紅老師 解答 2025-05-30 10:02

內(nèi)賬還是一樣的哈,欠個人的就要掛其他應(yīng)付款。

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快賬用戶6331 追問 2025-05-30 10:21

老師,你是站在公司的角度做這個分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2025-05-30 10:22

你是項目也是要那樣做的哈,把項目視同會計主體

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快賬用戶6331 追問 2025-05-30 10:26

那后面的會計分錄呢?公司轉(zhuǎn)給勞務(wù)公司的,支管理人員工作,怎么做會計分錄?

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齊紅老師 解答 2025-05-30 10:29

跟站在公司角度沒有區(qū)別的哈,一樣的做賬

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是誰轉(zhuǎn)款給公司的嗯?
2025-05-30
你好,同學(xué)。 你這個發(fā)工資時 借,其他應(yīng)付款 貸,銀行存款 就平賬,而不是應(yīng)付職工薪酬 科目
2021-05-22
同學(xué)你好,預(yù)付賬款10萬元,讓商場開具發(fā)票回來銷賬,具體會計分錄如下,還有1萬元的費用,不用做會計分錄: 借:庫存商品等科目 發(fā)票上價款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 增值稅專用發(fā)票上稅款 貸:預(yù)付賬款 10萬元
2020-09-20
同學(xué)你好,預(yù)付賬款10萬元,讓商場開具發(fā)票回來銷賬,具體會計分錄如下,還有1萬元的費用,不用做會計分錄: 借:庫存商品等科目 發(fā)票上價款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 增值稅專用發(fā)票上稅款 貸:預(yù)付賬款 10萬元
2020-09-20
你好,借預(yù)收賬款貸銀行存款第二個分錄改成這個。
2024-06-09
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