高新企業(yè)調(diào)減租金,所得稅申報表的操作分預繳申報和年度申報兩種情況: 預繳申報:若因租金調(diào)減導致收入減少等,可能需在《中華人民共和國企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A 類)》(A200000)及《資產(chǎn)加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細表》(A201020)相關行次填報調(diào)減金額,具體根據(jù)實際業(yè)務確定填報行次。 年度申報:一般在《納稅調(diào)整項目明細表》(A105000)中找到與租金相關行次,將調(diào)減金額填入 “調(diào)減金額” 列。若涉及租金收入跨期調(diào)整等,還需在《未按權責發(fā)生制確認收入納稅調(diào)整明細表》(A105020)等相關附表準確填報賬載金額、稅收金額。
高新企業(yè),這個月要申報的財報和所得稅可以按已做的報表申報。后期高新有需要調(diào)整賬務的再調(diào)整。跟現(xiàn)在申報有沒影響
老師好,一個企業(yè)是高新技術企業(yè),又是小微,不享受高新的所得稅優(yōu)惠,享受小微的所得稅優(yōu)惠,這個在報稅時應該怎么操作呢? 那個高新所得稅優(yōu)惠10%的,怎么操作呢 謝謝 謝謝
老師好,一個企業(yè)是高新技術企業(yè),又是小微,不享受高新的所得稅優(yōu)惠,享受小微的所得稅優(yōu)惠,這個在報稅時應該怎么操作呢? 那個高新所得稅優(yōu)惠10%的,怎么操作呢 謝謝
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請問高新技術企業(yè)怎么申報企業(yè)所得所稅季度報表
老師,出口退稅進項發(fā)票如何認證勾選
老師我家2024年我有個人離職了,他的個稅沒扣回來,當時他的分錄是借,應交稅費應交個人所得稅,貸銀行款?,F(xiàn)在怎么做分錄?還需要用利潤分配未分配利潤來調(diào)么
收到員工退回的工作服費用,如何進行賬務處理
簽訂機房維保合同,合同約定如果服務期間備件出現(xiàn)問題我們會免費更換備件,我們公司幫客戶更換了一個備件,這個備件是之前外購的庫存價值5000元 1、備件5000元這部分錢需要另外申報增值稅嗎? 2、這個5000元結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本,企業(yè)所得稅匯算清繳這5000元要調(diào)嗎?需要填哪個表體現(xiàn)嗎?
老師我家2024年我有個人離職了,他的個稅沒扣回來,現(xiàn)在怎么做分錄?還需要用利潤分配未分配利潤來調(diào)么
對方公司開錯了一張發(fā)票,但是對方要一部分一部分紅沖,這樣對我們公司有什么影響嗎可以一點一點紅沖嗎
如果沒有主營業(yè)務成本,毛利等于主營業(yè)務收入,會怎樣
建廠房,24年已做建成轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計提折舊了,25年又拿了些發(fā)票回來,怎么記帳?
銀行手續(xù)費專票可以抵扣進項是吧?
一般納稅人難以確定進項票能選擇簡易計稅方法嗎,生鮮配送
改往年所得稅表,改好后可以先暫存不申報嗎
都填寫完了申報就行了