你好同學(xué)你是要分錄是吧
老師,銷(xiāo)售商品并贈(zèng)送其他商品,一般納稅人怎樣賬務(wù)處理
老師,贈(zèng)送的材料樣品怎么賬務(wù)處理
銷(xiāo)售并贈(zèng)送產(chǎn)品分錄應(yīng)怎么樣處理?假如賣(mài)100件貨,單價(jià)1元,贈(zèng)送20件,借應(yīng)收賬款113貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成收入100應(yīng)交稅費(fèi)13,那贈(zèng)送的20件分錄應(yīng)怎么樣處理合適呢?
廠家隨銷(xiāo)售貨物贈(zèng)送的商品怎么入庫(kù)存賬和怎么做財(cái)務(wù)的賬務(wù)處理
老師請(qǐng)問(wèn)外購(gòu)貨物用于贈(zèng)送,贈(zèng)送時(shí)怎么做賬務(wù)處理呢?視同銷(xiāo)售的話(huà)確認(rèn)收入,贈(zèng)品沒(méi)有收入填0嗎?銷(xiāo)項(xiàng)稅額怎么計(jì)算呢?
2月1號(hào)不是應(yīng)該算0.5天,為啥直接乘以11個(gè)月?
老師,小規(guī)模納稅人,公司人員的工資都記入管理費(fèi)用了,導(dǎo)致管理費(fèi)用偏高,現(xiàn)在已經(jīng)做完匯算了,應(yīng)該怎么處理啊
老師,我不小心把二十二期全盤(pán)真操賬刪了,怎么弄
A公司的股東之一是合伙企業(yè),合伙企業(yè)稅務(wù)罰款費(fèi)用能否放在A公司報(bào)銷(xiāo),怎么寫(xiě)分錄
老師 如果我 4月開(kāi)了一張電子發(fā)票。(沖紅了無(wú)票收入)、(因?yàn)殚_(kāi)錯(cuò)主體)5月10稅務(wù)申請(qǐng)又沖紅掉了。5月20重新開(kāi)了 同一筆、 但日期不一樣、 一正一負(fù)沖紅主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的話(huà) 、是以最后開(kāi)的日期記賬 還是以 開(kāi)沖紅票的日期 為準(zhǔn)
受益所有人信息備案是什么意思
老師好!請(qǐng)問(wèn)一下售價(jià)100元,收客戶(hù)10%稅點(diǎn),變成含稅價(jià)110元,開(kāi)票金額110元,確認(rèn)當(dāng)月收入的時(shí)候怎么做會(huì)計(jì)分錄合理呢?
垮年了,庫(kù)存虛高,金額有點(diǎn)大,三四百萬(wàn),年產(chǎn)值在兩千萬(wàn)左右,怎么操作
老師,我們是一家建筑公司,由于之前換會(huì)計(jì)頻繁,有這數(shù)電發(fā)票當(dāng)年未入賬,跨年了才發(fā)現(xiàn),這發(fā)票怎么入賬呢
老師 財(cái)務(wù)人員可以當(dāng)公司法人嗎
1. 確認(rèn)收入及銷(xiāo)項(xiàng)稅額 借:銷(xiāo)售費(fèi)用(用于促銷(xiāo)等情況)/營(yíng)業(yè)外支出(無(wú)償贈(zèng)送等情況 ) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(按同類(lèi)貨物平均銷(xiāo)售價(jià)格或組成計(jì)稅價(jià)格計(jì)算 ) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) (按計(jì)稅價(jià)格乘以適用稅率計(jì)算 ) 2. 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品
那這個(gè)需要納稅調(diào)增嗎
已經(jīng)寫(xiě)分錄了不用再調(diào)增
好的 謝謝老師
不客氣滿(mǎn)意請(qǐng)同學(xué)五星好評(píng)