你好,1 是的,增值稅就是這樣。 2所得稅是按利潤(rùn)來(lái)的了。收入-成本-費(fèi)用等。
你好,目前遇到一個(gè)問(wèn)題在申報(bào)19年企業(yè)所得稅的時(shí)候,企業(yè)所得稅收入少確認(rèn)了60多萬(wàn),經(jīng)過(guò)核查是屬于月末會(huì)計(jì)少結(jié)轉(zhuǎn)了60多萬(wàn),現(xiàn)在我進(jìn)行企業(yè)企業(yè)所得稅納稅修改,增加收入了,如若不調(diào)整成本就會(huì)存在要上稅,但是有一張19年12月的發(fā)票我做到了20年1月份的賬里面,現(xiàn)在要怎么處理比較妥當(dāng)~
請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模企業(yè)本月開(kāi)了50萬(wàn)的普票出去,但是對(duì)方?jīng)]有付款,我也要下個(gè)月才能把成本票開(kāi)進(jìn)來(lái),那么我增值稅該交多少交多少,但是企業(yè)所得稅我可以先預(yù)估成本先不交,等下個(gè)月再開(kāi)成本票嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,老板剛注冊(cè)一個(gè)小型微利企業(yè)公司,12月份如果要開(kāi)票470萬(wàn)的專用發(fā)票出去,可是老板這個(gè)月什么進(jìn)項(xiàng)或是成本發(fā)票都沒(méi)有拿來(lái),這企業(yè)所得稅怎么交,是多少的稅率?謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師,我小規(guī)模公司,這個(gè)季度企業(yè)所得稅有點(diǎn)多成本發(fā)票全進(jìn)全了,就是有個(gè)物流發(fā)票1.3萬(wàn)這個(gè)月付款,發(fā)票得下個(gè)月開(kāi),可以做這個(gè)月可以預(yù)提費(fèi)用,預(yù)提這個(gè)發(fā)票么,小規(guī)模還有預(yù)提費(fèi)用么
C企業(yè),企業(yè)所得稅是查賬征收的制造業(yè)小規(guī)模企業(yè),2023年1-3月自報(bào)收入3萬(wàn),第一季度交了100元企業(yè)所得稅,4月自開(kāi)服務(wù)專用發(fā)票6萬(wàn),自開(kāi)銷售普通發(fā)票35000元,5月自報(bào)服務(wù)收入50000元,6月自報(bào)銷售收入1萬(wàn),本年累計(jì)成本是159318.90元。本年累計(jì)的利潤(rùn)總額是25681.10元,資產(chǎn)總額是3510元。問(wèn)第二季度要交多少企業(yè)所得稅?多少增值稅?多少附加稅?
老師,23年的工資及個(gè)稅都計(jì)提了,但個(gè)稅忘申報(bào)了,匯算清繳的時(shí)候是根據(jù)賬來(lái)填報(bào)。然后24年補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅,這樣就導(dǎo)致24年申報(bào)個(gè)稅的工資總額比實(shí)際多,這個(gè)匯算清繳填報(bào)該怎么填啊
1.ABC公司2020年度凈利潤(rùn)為16萬(wàn)元,注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)其2020年會(huì)計(jì)報(bào)表出具了保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告,說(shuō)明段表述如下:貴公司賬面反映的在建工程為2號(hào)流水線工程,該項(xiàng)目 2020年度處于停建狀態(tài),貴公司2020年度對(duì)上述項(xiàng)目利息資本化金額為895萬(wàn)元。補(bǔ)充:停工超過(guò)3個(gè)月,暫停利息資本化,將其費(fèi)用化處理。 要求:指出注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具的保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告是否正確?如果不對(duì)的話,應(yīng)當(dāng)出 具什么意見(jiàn)?為什么?
紡織行業(yè)按照營(yíng)業(yè)收入的百分多少去交稅正常
老師 發(fā)現(xiàn)2023年12月 一筆財(cái)務(wù)費(fèi)34.5元未結(jié)轉(zhuǎn) 年初如何調(diào)整
我們是建筑(施工方)公司,一般納稅人。有一個(gè)項(xiàng)目掛靠我們,我們收一個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi)。那我們應(yīng)該問(wèn)對(duì)方要多少票來(lái)呢?是合同價(jià)的99%嗎?
稅務(wù)局的稅費(fèi)滯納金怎么做賬
老師,請(qǐng)問(wèn)一下年度所得稅申報(bào)的時(shí)候固定資產(chǎn)的電腦是填在電子設(shè)備那一欄嗎
老師,我們企業(yè)匯算清繳2024年的所得,有虧損,然后申報(bào)提示退稅2萬(wàn)多,我就不想退稅,可以把不能收回票款的其他應(yīng)付款做成管理費(fèi)用去調(diào)增嗎?如果可以,我匯算調(diào)增后用什么作為該筆費(fèi)用的依據(jù)?
@董孝斌老師,老師在嗎?我的問(wèn)題老師了解的多一些,麻煩老師幫我解答
我們有天貓店鋪,支付寶收款的備注顯示企業(yè)紅包-淘寶現(xiàn)金紅包提現(xiàn) 這是什么意思
企業(yè)所得稅這塊我知道是利潤(rùn)來(lái),比如,現(xiàn)在利潤(rùn)在月沒(méi)有收到那多成本發(fā)票,比如現(xiàn)在開(kāi)票是113萬(wàn),成本發(fā)票只有60萬(wàn),假設(shè)進(jìn)項(xiàng)10萬(wàn),成本是50萬(wàn),那就是100萬(wàn)-50萬(wàn),再對(duì)利潤(rùn)50萬(wàn)來(lái)預(yù)交企業(yè)所得稅,是這樣的嗎?是不是2%
你好,是的。就是這樣?,F(xiàn)在是5%的稅率。
那也就是說(shuō)100萬(wàn)收入,減去成本50萬(wàn),對(duì)剩下的50萬(wàn)5%來(lái)交企業(yè)所得稅?
你好,是的,就是這樣了。還有費(fèi)用也要減去
那如果下個(gè)月又收到成本30萬(wàn)的發(fā)票,有進(jìn)項(xiàng)是不是要等下一次開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票時(shí)才能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,
你好,是的,就是這樣了。
也就是說(shuō)超過(guò)了當(dāng)月的成本發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)只能后面再開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票交增值稅時(shí)才能抵扣,企業(yè)所得稅這塊就是當(dāng)月就得要算出利潤(rùn),后面開(kāi)的發(fā)票也算是這次開(kāi)的發(fā)票的成本了,那是不是下次比如我再開(kāi)了50萬(wàn)的銷項(xiàng),是不是可以把次月收的成本30萬(wàn)就算在50萬(wàn)這次開(kāi)銷項(xiàng)的中入成本,再交企業(yè)所得稅是這個(gè)意思吧
你好,是的。 可以的,你可以暫估成本,然后再調(diào)
你的意思是說(shuō)當(dāng)月我的利潤(rùn)是50萬(wàn),我是不是可以把我將要收到的成本票(下個(gè)月要估計(jì)要收的成本發(fā)票金額)也暫算在成本中,再看利潤(rùn)是多少,再按5%交企業(yè)所得稅是吧
你好,是的,就是這個(gè)意思
那再問(wèn)一下,增值稅這塊,為什么有的公司要保證有稅負(fù)率,進(jìn)項(xiàng)不讓抵那多少,收的進(jìn)項(xiàng)會(huì)留一部分不讓抵是什么意思
你好,因?yàn)槎愗?fù)越低,被查的概率越大。
這個(gè)稅負(fù)率是指的增值稅這塊還是增值稅和附加還有企業(yè)所得稅一起來(lái)算的
你好,稅負(fù)一般就是增值稅稅負(fù),和所得稅稅負(fù)。
那比如說(shuō),建筑業(yè)3%,那是兩個(gè)加來(lái),增值稅和所得稅一起交了多少,這個(gè)怎么來(lái)算,你麻煩幫我舉個(gè)例子,按收入100萬(wàn),成本80萬(wàn),你例子說(shuō)明一下,謝謝
你好,一起交了3%,那么就是2個(gè)加起來(lái)交了3萬(wàn)。