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老師賣吊車,這個(gè)賬務(wù)處理對(duì)嗎,員工在賣吊車的過程中造成的損失2萬怎么入賬,

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老師賣吊車,這個(gè)賬務(wù)處理對(duì)嗎,員工在賣吊車的過程中造成的損失2萬怎么入賬,
2025-05-28 16:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-28 16:19

就是那樣做的,損失計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出

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快賬用戶5022 追問 2025-05-28 16:46

你幫我把那些數(shù)字帶進(jìn)去看看,固定資產(chǎn)清理借方貸方數(shù)字一樣

頭像
齊紅老師 解答 2025-05-28 16:49

固定資產(chǎn)清理殘值的思路: 借:固定資產(chǎn)清理? ?原值-折舊 ????? 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票???????? 借:銀行存款 收款金額 貸:固定資產(chǎn)清理? 申報(bào)增值稅的收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(如果你們公司是一般納稅人購(gòu)入時(shí)已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%;如果未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開票,減按2%申報(bào),只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理

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借固定資產(chǎn)清理5000 累計(jì)折舊, 貸固定資產(chǎn),10萬 借銀行存款6000, 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。
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同學(xué),你好 出售車的分錄 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷 賬上和增值稅申報(bào)表的收入是對(duì)不上
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