你好,可以的,可以看余額表
老師好!我們公司2季度的所得稅,我看之前的會計,利潤總額100萬以下,是用利潤總額×5%計提的,這個月3季度,利潤總額也是100萬以下,但還沒結(jié)賬,其他憑證我都輸完了,所得稅按哪個數(shù)計提,沒結(jié)賬利潤總額不知道是多少?。?/p>
老師我沒有碰過全盤賬,我想請教一下,現(xiàn)在做完十月份的賬,要最后結(jié)轉(zhuǎn)了,工程施工全部結(jié)轉(zhuǎn)到主營成本,開的票主營收入全部轉(zhuǎn)到本年利潤里面,這個我還看得懂,第三步,結(jié)轉(zhuǎn)損益時,借:本年利潤的時候那個金額比開票收入多或者少是什么意思?多了的時候也有所得稅,少了的時候也還是有所得稅,還有一個問題,結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候貸方的所得稅是咋計算出來的,從分錄來看就是借方本年利潤與所有成本及損益科目的差額嗎
老師們,2020年的賬我還沒過賬沒結(jié)賬,我們使用的是金蝶云專業(yè)版的軟件,通常我做完賬是按照以下流程:過賬—結(jié)轉(zhuǎn)損益—過賬,都是自動的,但是年底不是要不這個“本年利潤”余額要結(jié)轉(zhuǎn)到“利潤分配—未分配利潤”嗎?我是2020年7月份來這的,我查看了2019年的前任會計并沒有結(jié)轉(zhuǎn)次科目,請問老師我該不該將2020年12月末本年利潤科目全部結(jié)轉(zhuǎn)呢?這個軟件上按哪一步結(jié)轉(zhuǎn)呢?
財政下來死亡撫恤金50000元,暫收在了我們的賬戶,這個錢是要給家屬的, 我直接做暫收,其他應(yīng)付款可以嗎? 還是需要過一下財政撥款收入這個科目呢??? 有沒有這個必要 , 請問。 順便幫我寫個分錄呢 我看看合理不 謝謝了
老師,購買原料的票還沒收到,料已到入庫,錢也給對方了,分錄是不是 借:應(yīng)收賬款-某某公司 這里的科目應(yīng)該是預(yù)收賬款對不對,如果這個公司往來一直用的一個科目應(yīng)收賬款,是不是可以用應(yīng)收代替預(yù)收賬款科目??? 貸:銀行存款-某某銀行 如果月末還沒到錢做暫估入庫結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:庫存商品 貸:應(yīng)收賬款-暫估入庫 對不對? 如果料到了入庫了,票沒我們,錢我們也沒給 不做賬務(wù)處理 月末結(jié)賬票還沒催來,我們也沒給錢,入庫的料還用了需要結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫時估入庫 這樣幾種情況這樣做對不對?
請問一下老師,請問一下廣東深圳女性產(chǎn)假放幾天,有規(guī)定什么時候開始放嗎
老師,銷售額97031,廣告業(yè)稅率6%,他的銷項稅是多少
老師您好,母公司收到客戶支付的貨款承兌,那這筆承兌,母公司可以以投資款形式背書給子公司嗎?公司章程約定是貨幣出資
老師,資產(chǎn)負債表的其他應(yīng)付賬款,期初出現(xiàn)負數(shù),年報需要調(diào)整嗎
開票明細很多,如何優(yōu)化
你好老師,最近遇到一個問題我是外帳會計,給一家企業(yè)做賬,這家公司年收入2414萬,我每個月做賬費用才500,想著翻倍提高一下服務(wù)費用,可是不知道怎么和客戶說,不知道從哪個角度開始談?
出納的工作職責(zé)有哪些?
老師,進項專用發(fā)票不做勾選抵扣,可以的嗎?商品成本是按專票含稅金額來入賬的
我這個過了時間是不是后邊就不會通知我開庭時間了啊,這個是昨天下午發(fā)的,今天下午 5 點我才看見,然后本來想點同意調(diào)解就出現(xiàn)了這個界面
老師,我們公司有個員工生病住院了(非因工負傷)公司對病假沒有約定,該員工請假7天,要怎么給她核算工資(能算是醫(yī)療期帶薪休假嗎?)該員工在公司已有4年的工齡
那科目余額表顯示 其他應(yīng)收款-劉 的余額為 250元 意思就是劉手機還剩余250元備用金沒用是吧?就是劉應(yīng)該歸還公司250元唄
你好,是的,就是這樣理解。