同學(xué),你好 是小規(guī)模還是一般納稅人?
增值稅稅務(wù)籌劃里 銷售商品和承擔(dān)運(yùn)費(fèi)合同里分開(kāi)明,這樣可以避稅,可我是銷售企業(yè)不能開(kāi)運(yùn)輸服務(wù)發(fā)票吧
根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,一般納稅人發(fā)生的下列業(yè)務(wù)中,允許開(kāi)具增值稅專用發(fā)票的是()。A家電商場(chǎng)向消費(fèi)者個(gè)人銷售電視機(jī)B百貨商店向小規(guī)模納稅人零食食品C商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售勞保鞋帽D藥品制造企業(yè)銷售免稅藥品
老師您好,稅務(wù)籌劃老師說(shuō)一家一般納稅人企業(yè),毛利率比較高,進(jìn)銷差價(jià)大,稅負(fù)高,導(dǎo)致增值稅額高,可以通過(guò)成立一家小規(guī)模企業(yè),銷售票開(kāi)在小規(guī)模企業(yè)名下,這種方法怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
老師,我們公司是商貿(mào)企業(yè),去年?duì)I業(yè)收入2374萬(wàn),交增值稅55萬(wàn)多,稅負(fù)3%。交增值交的太多了,老板讓今年做個(gè)繳納增值稅的籌劃,去年是讓代理機(jī)構(gòu)給做的賬,交增值交的確實(shí)高。我做籌劃主要考慮哪些問(wèn)題呢,稅負(fù)控制在幾比例合理?
你好,我們老板有兩家公司,一家生產(chǎn)型企業(yè),一家銷售企業(yè),現(xiàn)需要將生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品放到銷售企業(yè)去賣,這應(yīng)該怎么進(jìn)行稅收籌劃
假設(shè)現(xiàn)在有一張3年期的國(guó)庫(kù)券,面值100元,票面利率為5%,每六個(gè)月付息一次,現(xiàn)在的市場(chǎng)利率為8%,計(jì)算該國(guó)庫(kù)券的久期
兩個(gè)快遞公司在合并財(cái)務(wù)需要做什么
老師,本題給出的答案是B,為什么不考慮售出時(shí)其他綜合收益結(jié)轉(zhuǎn)到留存收益,但沒(méi)有影響所有者權(quán)益的金額?
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)選擇題選擇哪個(gè)?
你好,老師。我這邊4.1升為一般納稅人。按理來(lái)說(shuō)5月份應(yīng)該申報(bào)4月份增值稅。進(jìn)去顯示我沒(méi)法申報(bào),然后,再進(jìn)去申報(bào)信息看,增值稅成了季報(bào),這正常嗎
A和B 2個(gè)人合伙開(kāi)一個(gè)有限公司其中A既是股東也是法人那么在進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)候,是不是A不需要交個(gè)人所得稅?為什么?
老師,我是一般納稅人 給員工搭建的工地鐵棚宿舍,還在建,收到10萬(wàn)元材料和人工費(fèi),要怎么做分錄?
您好,本年的工會(huì)經(jīng)費(fèi)還沒(méi)繳納,需要計(jì)提嗎?還是等明年繳納時(shí)再做費(fèi)用。
24年12月未開(kāi)票收入含稅價(jià)56959.2元,稅務(wù)局讓做未開(kāi)票收入交增值稅,還有房產(chǎn)稅24731元也補(bǔ)記到24年12月,匯算清繳做完了怎么更正,記賬軟件怎么記賬呢
老師,您好,我想向您請(qǐng)教一些問(wèn)題。我馬上要接手一個(gè)一般納稅人的高新企業(yè)的賬務(wù)工作。我本人是代賬的,我以前沒(méi)有接觸過(guò)高新企業(yè)。請(qǐng)問(wèn)高新企業(yè)在科目設(shè)置上,有什么專門的講究嗎?我需要注意什么呢?特此向老師請(qǐng)教。
小規(guī)模,主要是增值稅這塊怎么可以操作,有些商品沒(méi)考慮增值稅的影響,雖然表面上賺錢了,但是交完稅不賺錢了,實(shí)操中怎么可以避免這類問(wèn)題
同學(xué),你好 有個(gè)政策季度不滿30萬(wàn),普通發(fā)票免稅
30萬(wàn)肯定是超了
具體什么政策
同學(xué),你好 如果超了,這個(gè)政策就沒(méi)有了
小規(guī)模不能抵扣進(jìn)項(xiàng),所以你收入有多少,就需要繳納增值稅
小規(guī)模不能抵扣進(jìn)項(xiàng),所以你收入有多少,就需要繳納多少增值稅
麻煩發(fā)一下政策內(nèi)容,我主體很多,可以分散一下收入
對(duì)了,我確認(rèn)了一下,我們是一般納稅人,怎么籌劃增值稅呢
:《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策有關(guān)征管事項(xiàng)的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2023年第1號(hào))規(guī)定,應(yīng)當(dāng)預(yù)繳增值稅稅款的小規(guī)模納稅人,凡在預(yù)繳地實(shí)現(xiàn)的月銷售額未超過(guò)10萬(wàn)元(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度銷售額未超過(guò)30萬(wàn)元)的,當(dāng)期無(wú)需預(yù)繳稅款
同學(xué),你好 一般納稅人增值稅籌劃,要看企業(yè)具體情況的,12句話講不清的
就是銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)處理的不當(dāng),導(dǎo)致繳稅比較多,實(shí)操中有什么切實(shí)可行的方法嗎,大概說(shuō)一下就行
同學(xué),你好 控制稅負(fù)率,如果進(jìn)項(xiàng)少,盡可能取得進(jìn)項(xiàng),如果進(jìn)項(xiàng)多,就延后抵扣