久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

借款利息2024.8月到2025年2月,發(fā)票開在25年3月,在3月交了全部增值稅,那前面需要確認的24.8到12月的,要更正的話,怎么弄

2025-05-28 14:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-05-28 14:24

?24.8到12月的當時沒計提利息?那么直接 計入利潤分配-未分配利潤

頭像
快賬用戶9780 追問 2025-05-28 14:33

需要去補繳增值稅嗎

頭像
齊紅老師 解答 2025-05-28 14:34

你是收到利息,就直接在今年做收入就行,支付利息才做調整

頭像
快賬用戶9780 追問 2025-05-28 14:50

收到的利息,在25年2月開發(fā)票給對方了

頭像
齊紅老師 解答 2025-05-28 14:51

那個直接做到今年的收入就行

頭像
快賬用戶9780 追問 2025-05-28 15:44

稅務會來查,到時延后繳納,會要交滯納金嗎

頭像
齊紅老師 解答 2025-05-28 15:44

你已經做了收入,申報了增值稅不影響的

頭像
快賬用戶9780 追問 2025-05-28 15:48

就不需要再去調整到去年確認收入了吧,也不需要繳納滯納金了嗎

頭像
齊紅老師 解答 2025-05-28 15:51

是的,就是那個意思的

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
你好,18,20年的的申報金額是填寫錯誤了要更正?你們自己做賬的數據對不對呢,要是對的話從賬上查數據填寫。
2021-09-03
你好 可以一月份做的
2023-01-05
您好,是的,先紅沖,再按發(fā)票做分錄,我們摘要里都寫上發(fā)票號的
2024-05-09
你好,學員,稍等一下的
2022-12-05
前期收款未開票時,分錄為借銀行存款 3 萬,貸營業(yè)外收入 29126.21、應交稅費 - 應交增值稅銷項稅 973.79 。 更正增值稅申報表時,無票收入按 26548.67,稅金按 3451.33 申報,二者存在差異。 沖銷前期錯誤分錄 借:銀行存款 -30000 貸:營業(yè)外收入 -29126.21 貸:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) -973.79 按正確金額入賬 借:銀行存款 30000 貸:營業(yè)外收入 26548.67 貸:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) 3451.33 發(fā)票粘貼 將 2025 年 4 月補開的發(fā)票粘貼在上述正確入賬分錄的記賬憑證后面 ,作為業(yè)務發(fā)生的原始憑證
2025-05-28
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×