誤收稅局的稅金?退的是什么稅就做應(yīng)交稅費(fèi)-什么稅?
老師好,收到去年申報(bào)錯誤退回的稅款怎么做分錄呢
本年誤收印花稅退稅的分錄怎么做
個體戶誤收退稅怎么做分錄
請問收到增值稅的退稅分錄怎么做(誤收多繳的)
老師 請問收到上年誤收增值稅和附加稅退回款項(xiàng),會計(jì)分錄怎么做
A和B 2個人合伙開一個有限公司其中A既是股東也是法人那么在進(jìn)行利潤分配時(shí)候,是不是A不需要交個人所得稅?為什么?
老師,我是一般納稅人 給員工搭建的工地鐵棚宿舍,還在建,收到10萬元材料和人工費(fèi),要怎么做分錄?
您好,本年的工會經(jīng)費(fèi)還沒繳納,需要計(jì)提嗎?還是等明年繳納時(shí)再做費(fèi)用。
24年12月未開票收入含稅價(jià)56959.2元,稅務(wù)局讓做未開票收入交增值稅,還有房產(chǎn)稅24731元也補(bǔ)記到24年12月,匯算清繳做完了怎么更正,記賬軟件怎么記賬呢
老師,您好,我想向您請教一些問題。我馬上要接手一個一般納稅人的高新企業(yè)的賬務(wù)工作。我本人是代賬的,我以前沒有接觸過高新企業(yè)。請問高新企業(yè)在科目設(shè)置上,有什么專門的講究嗎?我需要注意什么呢?特此向老師請教。
外貿(mào)企業(yè)采購用于外銷的商品, (1)進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入哪個科目?能否計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-外銷進(jìn)項(xiàng)稅科目,還是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅; (2)當(dāng)完成進(jìn)項(xiàng)稅勾選認(rèn)證后,怎樣編制分錄; 借其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅紅字,這樣處理是否正確
老師問一下 母公司的員工報(bào)銷為子公司購買的商品 在子公司報(bào)銷可以嗎勞動關(guān)系不在這子公司,還有差旅費(fèi)
今年支付了12萬的房租,每月1萬(今年4月到明年3月),發(fā)票已取得,會計(jì)讓按月攤銷,應(yīng)該怎么做賬
根據(jù)統(tǒng)計(jì)表填寫申報(bào)表, 這個統(tǒng)計(jì)表我要從哪里獲取
內(nèi)賬是按照收付實(shí)現(xiàn)制還是權(quán)責(zé)發(fā)生制?