你好,借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸應(yīng)付利潤(rùn) 然后借應(yīng)付利潤(rùn),貸銀行存款。
老師,我去年本年利潤(rùn)有18萬(wàn)沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn),到今年4月份的時(shí)候才結(jié)轉(zhuǎn)的,但我在看總賬的時(shí)候,4月份之前本年利潤(rùn)余額減去上年18萬(wàn)就得到今年利潤(rùn)了,可是4月份我把上年的18萬(wàn)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配后,今年的利潤(rùn)就不知道該怎么算了,比如:本年利潤(rùn)貸方10萬(wàn),借方5萬(wàn),余額該是5萬(wàn)吧,單總賬的本年利潤(rùn)余額就是5+18=23萬(wàn),到底該怎么去算
請(qǐng)問(wèn)去年費(fèi)用做重復(fù)了,造成利潤(rùn)低了,與所得稅少交了。這樣的請(qǐng)問(wèn)分錄在今年如何調(diào)整?分錄如何做?
去年的庫(kù)存商品,因?yàn)槌杀竞怂愕膯?wèn)題,少出庫(kù)了7萬(wàn)元。今年做了一次分錄: 借利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn)7萬(wàn) 貸庫(kù)存商品7萬(wàn)。 這筆是不是沖銷了去年的利潤(rùn)啊。 比如去年的全年利潤(rùn)是10萬(wàn),做了這筆分錄,去年的利潤(rùn)是不是成了3萬(wàn)了?
你好老板,今年5月繳納去年年度企業(yè)所得稅,去年是未計(jì)提的,請(qǐng)問(wèn)今年5月的分錄是借:未分配利潤(rùn) 貸:銀行嗎?
去年的發(fā)票做到了今年的5月,請(qǐng)問(wèn)影響應(yīng)交所得稅的分錄如何做?
老師,a105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中二扣除類調(diào)整項(xiàng)目,傭金和手續(xù)費(fèi)支出,是否有包括一般企業(yè)支付給銀行的手續(xù)費(fèi)?
剛開(kāi)好的發(fā)票,發(fā)現(xiàn)有誤,要重開(kāi),怎么做
去年采購(gòu)一批產(chǎn)品,支付15萬(wàn),借:預(yù)付賬款15萬(wàn),貸:銀行存款15萬(wàn),收到貨后,借庫(kù)存產(chǎn)品15萬(wàn),貸:應(yīng)付賬款-暫估15萬(wàn),確定無(wú)法取得發(fā)票,納稅調(diào)增會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)
老師請(qǐng)問(wèn)一下公司賬上有前幾年的分配利潤(rùn),100萬(wàn),近三年虧損,每年虧8萬(wàn)那如果今年假設(shè)盈利,30萬(wàn),那今年交企業(yè)所得稅是安今年的30萬(wàn)交還是補(bǔ)掉前三年的24萬(wàn)后剩的6萬(wàn)交企也所得稅呢?謝謝
稅務(wù)局讓補(bǔ)所屬期24年12月未開(kāi)票收入的增值稅7000元,房產(chǎn)稅20000,怎么做賬,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師好,我需要調(diào)整24年9月的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,反結(jié)賬到12月更換成管理費(fèi)用。請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄,如果只是借管理費(fèi)用,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,賬不平,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么平賬
老師,像培訓(xùn)班老師是工資可以直接做營(yíng)業(yè)成本嗎?還是管理費(fèi)用。主要費(fèi)用就是老師工資社保
你好,老師請(qǐng)問(wèn)行政單位全名健身服務(wù)中心購(gòu)買一批乒乓球拍和羽毛球拍咋記賬
假如一個(gè)公司成立是2023年六月份,那他是到2024年六月份算一年所要交的的稅金嗎?
怎樣核算單一材料占成品價(jià)值的比重?比如一輛車總材料占成本94%,其中一種材料的材料成本占總材料成本30%,要計(jì)算這種單一材料占成品價(jià)值比重是多少?
去年就提了盈余公積,不用先預(yù)提分紅吧。
你好,不用。這個(gè)沒(méi)關(guān)系。