您好,只要業(yè)務(wù)真實(shí),偶爾開(kāi)超出經(jīng)營(yíng)范圍的發(fā)票可以的,我特意問(wèn)過(guò)稅務(wù)局的
一、A公司每月就3-4筆維修或銷(xiāo)售配件業(yè)務(wù),全部收入大概也就200-3000左右,不指望A公司賺錢(qián),主要以B公司賺錢(qián)。 二、A公司經(jīng)營(yíng)范圍: 健身器材,文體用品,Ⅰ類(lèi)醫(yī)療器械,戶(hù)外旅游用品,美容美發(fā)用品(除美容及整容植入器械及材料),儀器儀表,金屬制品,電子產(chǎn)品的銷(xiāo)售,企業(yè)管理咨詢(xún),文化藝術(shù)交流策劃咨詢(xún)(除經(jīng)紀(jì)),企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)策劃,會(huì)展服務(wù),從事計(jì)算機(jī)科技領(lǐng)域內(nèi)技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)。 問(wèn)題: 4月份B公司缺錢(qián),和A公司簽訂了一份合同主要內(nèi)容是640套月700單價(jià)的云端服務(wù)合計(jì)448000。當(dāng)時(shí)付款沒(méi)有開(kāi)票,8月份開(kāi)一半的發(fā)票A公司入的"借生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本,貸應(yīng)收賬款-XX公司",本月剩下的票也都進(jìn)行了開(kāi)具,請(qǐng)問(wèn)A公司怎么入賬,它沒(méi)有大的主營(yíng)業(yè)收入可以消耗這筆448000。 1.請(qǐng)問(wèn)入賬的科目對(duì)嗎? 2.如果對(duì)要結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目? 3.不是生產(chǎn)企業(yè)也可以做生產(chǎn)成本科目嗎? 4. 如果不對(duì)要入什么科目怎么做賬?
老師您好,我們是個(gè)體戶(hù),經(jīng)營(yíng)范圍:各類(lèi)工程建設(shè)活動(dòng);住宅室內(nèi)裝飾裝修(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))一般項(xiàng)目:建筑裝飾材料銷(xiāo)售;電線、電纜經(jīng)營(yíng);建筑防水卷材產(chǎn)品銷(xiāo)售;五金產(chǎn)品零售;門(mén)窗銷(xiāo)售;園林綠化工程施工(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目) 現(xiàn)在要和一個(gè)工程項(xiàng)目合作業(yè)務(wù)方面咨詢(xún),問(wèn)下這個(gè)可以開(kāi)具信息咨詢(xún)費(fèi)發(fā)票嗎?
老師好,公司在電子稅務(wù)局收到了“企業(yè)所得稅作廢發(fā)票稅前扣除”風(fēng)險(xiǎn)提示,給了一個(gè)被作廢的成本票的發(fā)票代碼,和作廢發(fā)票總金額,讓公司自查反饋情況,公司沒(méi)有遇見(jiàn)過(guò)這樣的情況,想請(qǐng)教:1、提示只是針對(duì)2022年4季度的企業(yè)所得稅嗎?我需要查范圍只在成本票開(kāi)票時(shí)間是2022年10-12月之間的發(fā)票?2、提示里只有被作廢成本票的代碼,沒(méi)有票號(hào),自查了收到的開(kāi)票日期是2022年10-12月的成本票,有好多發(fā)票代碼都符合提示的發(fā)票代碼,不能判定哪張發(fā)票被作廢了,那這種情況電子稅務(wù)局哪個(gè)模塊可以查詢(xún)被作廢的發(fā)票號(hào)?還是說(shuō)沒(méi)有辦法查詢(xún),要一家家打電話問(wèn),如果對(duì)方說(shuō)實(shí)話我們也沒(méi)有辦法嗎?有點(diǎn)不知道怎么自查!謝謝老師
許可項(xiàng)目:道路貨物運(yùn)輸(不含危險(xiǎn)貨物)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項(xiàng)目:運(yùn)輸貨物打包服務(wù);鐵路運(yùn)輸輔助活動(dòng);煤炭洗選;礦物洗選加工;煤炭及制品銷(xiāo)售;選礦;化工產(chǎn)品銷(xiāo)售(不含許可類(lèi)化工產(chǎn)品);有色金屬合金銷(xiāo)售;非金屬礦及制品銷(xiāo)售;建筑材料銷(xiāo)售;輕質(zhì)建筑材料銷(xiāo)售;建筑防水卷材產(chǎn)品銷(xiāo)售。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))老師,這經(jīng)營(yíng)范圍能開(kāi)精煤煤泥等嗎,為什么賦碼的時(shí)候輸入編碼查詢(xún)后沒(méi)有呢,賦不了碼
老師,我有個(gè)個(gè)體戶(hù),經(jīng)營(yíng)范圍如下: 一股項(xiàng)目:工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù):光面設(shè)計(jì):廣告設(shè)計(jì)、代理;信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù);五金產(chǎn)品研發(fā);技術(shù)服務(wù)、技不開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技木交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;家具安裝和維修服務(wù)。家用電器安裝服務(wù):信息咨詢(xún)服務(wù) (不含許可類(lèi)信息咨詢(xún)服務(wù)):專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)?,F(xiàn)在需要個(gè)體戶(hù)給一個(gè)出口企業(yè)開(kāi)發(fā)票,合同寫(xiě)的是研發(fā)籃球架升降技術(shù),我開(kāi)什么名目,咨詢(xún)費(fèi),技術(shù)費(fèi)或者其他什么,稅率多少?
減半征收之后稅率是按25%來(lái)征收的不是按5%征收了
我司原本項(xiàng)目投資,投資其48萬(wàn)(保本收益不保),去年9月開(kāi)具的一張129881.01萬(wàn)(含稅)信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)專(zhuān)票,收入12.9萬(wàn),全部記銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入銷(xiāo)項(xiàng)了。今年業(yè)務(wù)結(jié)束,最終是將退回48萬(wàn)本金與3.84萬(wàn)的分紅(只分紅部分開(kāi)信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)給甲方)。所以5月25號(hào)跨年沖紅12.9萬(wàn)的發(fā)票,又給對(duì)方重開(kāi)了38400元的信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)的專(zhuān)票。當(dāng)年9月有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-信息技術(shù)服務(wù)45212.26元(不含稅)以及主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-會(huì)計(jì)工資社保公積金8107.57元。昨天反結(jié)賬到12月份調(diào)整分錄,把當(dāng)時(shí)這筆收入款重新掛帳到應(yīng)收賬款內(nèi),再確認(rèn)銀行存款。現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬
我有個(gè)企業(yè)注銷(xiāo),已經(jīng)拿到清稅證明了,下一步還需要做啥
客戶(hù)自己的個(gè)體,自己在申報(bào),現(xiàn)在逾期申報(bào)了,第一季度客戶(hù)開(kāi)了14萬(wàn)多的票,一點(diǎn)成本也沒(méi)有,而且是查賬征收、有什么辦法客戶(hù)可以少交點(diǎn)稅呢
郭老師,個(gè)體戶(hù)有員工過(guò)兩年要退休,這個(gè)月要從公司減員,公司想注銷(xiāo),可以注銷(xiāo)嗎,對(duì)這個(gè)退休人員有沒(méi)有什么影響
老師,稅務(wù)要求調(diào)增2024年企業(yè)所得稅,那我需要重新調(diào)賬嗎?
股東拿票來(lái)報(bào)銷(xiāo),會(huì)被認(rèn)為虛構(gòu)成本和被認(rèn)為分紅嗎
老師,可以解釋下為什么幾個(gè)公司之間環(huán)開(kāi)專(zhuān)票會(huì)導(dǎo)致稅收損失嗎? 假設(shè)A、B、C三家企業(yè)相互勾結(jié)進(jìn)行環(huán)開(kāi)專(zhuān)票。A企業(yè)向B企業(yè)虛開(kāi)一張金額為100萬(wàn)元、增值稅稅率為13%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票上的稅額為13萬(wàn)元。B企業(yè)再以同樣的方式向C企業(yè)虛開(kāi)一張金額100萬(wàn)元、稅額13萬(wàn)元的專(zhuān)票,C企業(yè)又向A企業(yè)虛開(kāi)一張同樣的專(zhuān)票。 對(duì)于A企業(yè)來(lái)說(shuō),它收到C企業(yè)開(kāi)具的發(fā)票后,可將這13萬(wàn)元的稅額作為進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣。如果A企業(yè)在正常經(jīng)營(yíng)中有100萬(wàn)元的不含稅銷(xiāo)售額,按照13%的稅率,它本應(yīng)繳納13萬(wàn)元的增值稅(100×13%)。但由于有了虛開(kāi)進(jìn)來(lái)的13萬(wàn)元進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣,A企業(yè)就無(wú)需繳納這筆增值稅了,從而減少了應(yīng)納稅額。但是如果A企業(yè)不去開(kāi)這張發(fā)票不就壓根不會(huì)出現(xiàn)這筆銷(xiāo)項(xiàng)嗎?繞這么大一圈不也只是用虛開(kāi)回來(lái)的進(jìn)項(xiàng)去抵掉了虛開(kāi)出去的銷(xiāo)項(xiàng)?
個(gè)人所得稅不會(huì)算清繳可以嗎,農(nóng)民工聯(lián)系不上
匯算清繳時(shí),賬上的應(yīng)付利息(發(fā)票金額)和銀行年利率計(jì)出來(lái)的數(shù)有差異,這個(gè)需要調(diào)整嗎
好的謝謝老師
?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來(lái)一切順利!