您好,可以的,前提是2024年年報(bào)還沒(méi)有申報(bào),如果申報(bào)了,先作廢年報(bào),才能更正4季度報(bào)表
老師,您好!我去年三、四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表填錯(cuò)了數(shù),我去電子稅務(wù)局更正,然后三季度的提示不允許更正,四季度沒(méi)有提示,所以我就把四季度更正了,那三季度還要更正嗎
老師,21年第四季度增值稅申報(bào)已更正申報(bào),21年年度匯算也更正申報(bào),21年第四季度企業(yè)所得稅季報(bào)需要更正嗎?財(cái)務(wù)報(bào)表呢?
我在電子稅務(wù)局更正第四季度企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表,會(huì)不會(huì)被處罰?
去年第三,四季度企業(yè)所得稅申報(bào)錯(cuò)誤,可以在電子稅務(wù)局更正嗎,還是要去稅務(wù)局現(xiàn)場(chǎng)更正呢
老師第二季度企業(yè)所得稅報(bào)錯(cuò)了,自己可以在電子稅務(wù)局更正申報(bào)嗎,還是大廳更正申報(bào)呢?
問(wèn)公司收到貨款了,但是我們實(shí)際不給他供貨開(kāi)票怎么做分錄
付銀行一般戶(hù)年費(fèi)怎么寫(xiě)分錄??
匯算清繳后,公司需要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅,那么一般怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,是否會(huì)按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢,會(huì)涉及填表嗎
老師,庫(kù)存和應(yīng)收賬款是什么關(guān)系,他們兩個(gè)都算是企業(yè)的利潤(rùn)嗎
我想請(qǐng)問(wèn)一下庫(kù)存商品~暫估,借方余額是負(fù)數(shù)怎么辦
老師我們是差額征收的勞務(wù)派遣公司,我們收到差額征收的普票可以入成本嗎?生成使用嗎?
小規(guī)模納稅人零售煙酒,食品能開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎?
老師您好,藥店購(gòu)買(mǎi)的倉(cāng)儲(chǔ)架記入什么科目
公司是有限責(zé)任公司,有三個(gè)股東,公司決定撤資,撤走兩個(gè),剩余1個(gè),公司的性質(zhì)是變?yōu)閭€(gè)人獨(dú)資企業(yè)嗎?個(gè)人獨(dú)資企業(yè)能否再次變成有限責(zé)任公司
老師,咨詢(xún)一下,公司股東退股,股權(quán)變更,公司變更為自然人獨(dú)資,董事產(chǎn)生方式就需要變更為聘任,但是一直變更不了,變更選聘任,一到股東決定就變成了選舉,要如何處理
老師我年報(bào)還沒(méi)報(bào),我可以在電子稅務(wù)局更正嗎
您好老師,我們是建筑公司,去年有一個(gè)項(xiàng)目的收入不應(yīng)該按完工進(jìn)度確認(rèn),所以我反結(jié)賬把那筆給刪除了,我把第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表重新報(bào)送了,但是企業(yè)所得稅沒(méi)有更正,如果更正了的話應(yīng)該會(huì)退稅吧,相當(dāng)于企業(yè)所得稅多交了,那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢,我不想讓退稅,但是這個(gè)系統(tǒng)一直在提示,我先更正去年第四季度企業(yè)所得稅在申報(bào)匯算,會(huì)不會(huì)退稅
您好,年報(bào)還沒(méi)有申報(bào)的話,可以更正的,現(xiàn)在增值稅收入和所得稅收入一致么,最后不要退稅,我以前不懂,退稅補(bǔ)查了,要么咱把這個(gè)收入不要?jiǎng)h除,提前確認(rèn),反正所得稅和增值稅都 交的,25年少交也是一樣的
這個(gè)項(xiàng)目不做收入,不刪除不行老師,這個(gè)項(xiàng)目不和我們簽合同,是之前的老會(huì)計(jì)按照完工進(jìn)度做的,做錯(cuò)著呢,那咋辦
哦哦,我們以前沒(méi)有累計(jì)虧損的話,人為調(diào)增算了,要退的稅除所得稅稅率就是我們要調(diào)整的金額 不開(kāi)票成本入賬(摘要寫(xiě)無(wú)票年度納稅調(diào)增,方便匯繳統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)):這樣3個(gè)好處:季度利潤(rùn)少了年度調(diào)增才交所得稅,銀行余額也是對(duì)上了,公司內(nèi)部利潤(rùn)表是真實(shí)的。年度匯繳:無(wú)票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行(十七)其他
老師。我現(xiàn)在就是有調(diào)增部分,調(diào)整下來(lái)要補(bǔ)稅1萬(wàn)多。那我是怎么做,先更正第四季度企業(yè)所得稅報(bào)表嗎。還是先申報(bào)匯算
您好,上面不是說(shuō)減少收入要退稅,怎么現(xiàn)在要補(bǔ)稅呀,補(bǔ)稅沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的
補(bǔ)稅是因?yàn)楣べY沒(méi)有發(fā)啊,調(diào)增加了
哦哦,那這樣很好呀,您看減少收入和調(diào)增工資正好不會(huì)退稅,也是我們想要的結(jié)果嘛,
那要不我還是把那筆加上,今年的賬里通過(guò)以前年度損益調(diào)整調(diào)整可以嗎,老師,如果通過(guò)以前年度損益調(diào)整的話分錄怎么做,匯算清繳年報(bào)怎么報(bào),需要調(diào)增嗎,我不想更正了
您好,一樣的效果,以前年度損益調(diào)整這個(gè)分錄,是要申報(bào)在24年的,跟在24年把這個(gè)分錄刪除一樣的