你好,可以的,可以加計(jì)扣除
您好,老師,同一個(gè)項(xiàng)目,軟著提前申請下來了,但是項(xiàng)目還沒有完成,之后的研發(fā)費(fèi)用還能加計(jì)扣除嗎? 軟著的完成時(shí)間,是不是就標(biāo)志著,研發(fā)項(xiàng)目結(jié)束了?
老師你好! 1. 公司屬于軟件技術(shù)開發(fā)新成立公司,現(xiàn)有項(xiàng)目是委托研發(fā),我公司是受托方,根據(jù)委托方的要求定制oa系統(tǒng),軟件著作權(quán)歸屬委托方的情況下,我們可以記研發(fā)費(fèi)用嗎?
老師你好,我們公司在申請高新的時(shí)候,中介說我們知識(shí)產(chǎn)權(quán)太少,就做了幾個(gè)軟著,算到研發(fā)項(xiàng)目里了。記為RD01、RD02這類的。但是我們平常賬上并沒有軟著相關(guān)的研發(fā)費(fèi)用支出。請問1.要把軟著列為到研發(fā)項(xiàng)目里面嗎? 2.軟著方面沒有研發(fā)費(fèi)用支出,那應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?
老師 我們可以享受研發(fā)費(fèi)用100%加計(jì)扣除 請問老師我們軟件開發(fā)的銷售金額和維護(hù)的銷售金額可以算是研發(fā)費(fèi)用嗎
請問老師,我公司屬于、信息、技術(shù)服務(wù)企業(yè),主營軟件產(chǎn)品銷售。外聘研發(fā)公司為我公司研發(fā)軟件,我公司支付費(fèi)用,該軟件的所有權(quán)、著作權(quán)(已申請下發(fā)了)歸我公司,我公司無研發(fā)人員,純屬外聘團(tuán)隊(duì)為公司研發(fā)軟件。 我的問題是,我公司是否可以享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的政策?是否按如下政策操作呢? 2018年1月1日至2023年12月31日期間,企業(yè)開展研發(fā)活動(dòng)中實(shí)際發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用形成無形資產(chǎn)的,按照無形資產(chǎn)成本的175%在稅前攤銷。 3.企業(yè)委托外部機(jī)構(gòu)或個(gè)人進(jìn)行研發(fā)活動(dòng)所發(fā)生的費(fèi)用,按照費(fèi)用實(shí)際發(fā)生額的80%計(jì)入委托方研發(fā)費(fèi)用并計(jì)算加計(jì)扣除。無論委托方是否享受研發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除政策,受托方均不得加計(jì)扣除。
需要紅沖異地已預(yù)繳的發(fā)票,外經(jīng)證也已經(jīng)注銷了,紅沖的發(fā)票和準(zhǔn)備重新開具的金額有差異,稅金怎么處理,簡易計(jì)稅的。
車輛維修開專票對(duì)一般納稅人來說可以抵進(jìn)項(xiàng)嗎
老師好,請問公司注冊地與經(jīng)營地不是一個(gè)地址,對(duì)申請退稅有影響嗎?謝謝。
老師 暫估成本怎么用
您好!請問會(huì)計(jì)傳票是什么
請問老師,我個(gè)人收購了一臺(tái)二手車,然后我把這個(gè)二手車再轉(zhuǎn)手賣給別人,我需要繳納稅費(fèi)嗎?
老師,你好,紅沖以前暫估發(fā)票和起新分摘要怎么寫
老師,我公司被判定為“小型微利企業(yè)”,所以,我們的稅率為5%,那省的20%的稅,會(huì)體現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表主表中的7行減:免稅收入,和8行減:所得減免,當(dāng)中嗎?
這個(gè)課又筆記?在哪兒下載
老師,選項(xiàng)B為啥錯(cuò)誤?
申請下來軟件著作權(quán)了就一定算是研發(fā)創(chuàng)新了是不老師?稅務(wù)局說看我們立項(xiàng)申請不像創(chuàng)新,不確定能不能享受 加計(jì)扣除
你好,一般都是。但是實(shí)操中,確實(shí)會(huì)碰到你說的這種情況,因?yàn)槟阏f是他說不是,又沒有一個(gè)很明確的標(biāo)準(zhǔn)。
明白,我們平時(shí)做賬研發(fā)費(fèi)用都是計(jì)入研發(fā)費(fèi)用了,系統(tǒng)研發(fā)出來后直接售出了,后申請的軟件著作權(quán),那軟件著作權(quán)申請下來 后,還需要做什么賬務(wù)處理嗎老師?
你好,你是連著作權(quán)一起賣掉嗎?
著作權(quán)沒有賣,只是系統(tǒng)先賣的,著作權(quán)是后申請的。24年研發(fā)的系統(tǒng)24年已經(jīng)售出了,但是著作權(quán)是25年1月份才下來的
你好,你這個(gè)以后你自己不能用這個(gè)系統(tǒng)了嗎
應(yīng)該可以用吧,著作權(quán)是我們申請的,有的系統(tǒng)是嵌入電腦里,跟電腦一起銷售的,銷售的時(shí)候就開的電腦的發(fā)票,后期我們負(fù)責(zé)運(yùn)維
你好,這樣的話,你只是提供了一次軟件使用權(quán)。就像金蝶公司買了一次軟件一樣
那我們24年的研發(fā)支出計(jì)入費(fèi)用后,25年軟件著作權(quán)申請下來后,還用做其他賬務(wù)處理嗎老師?不影響我們享受加計(jì)扣除吧?
你好,你是直接轉(zhuǎn)入費(fèi)用的嗎?沒有轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)嗎?
老師,我們大多都是人員費(fèi)用,做賬的時(shí)候直接:借:管理費(fèi)用-研發(fā)支出-工資/社保/公積金,沒有轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn),而且,軟件著作權(quán)是今年才申請下來的
你好,你已經(jīng)計(jì)入費(fèi)用了,就不用做其他處理了。
老師好,軟件著作權(quán)下來后也不用轉(zhuǎn)成無形資產(chǎn)啥的是不老師?
你好,正常是需要轉(zhuǎn)。只是你都做了費(fèi)用了,就不要轉(zhuǎn)了