你好,你具體要開(kāi)哪一個(gè)勞務(wù)?
經(jīng)營(yíng)范圍有勞務(wù)服務(wù) 可以開(kāi)現(xiàn)代服務(wù)咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)嗎
老師,經(jīng)營(yíng)范圍里是勞務(wù)服務(wù)(不含勞務(wù)派遣)這樣的營(yíng)業(yè)范圍可以開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎
經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)有勞務(wù)服務(wù)不含勞務(wù)派遣可以開(kāi)建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)嗎
經(jīng)營(yíng)范圍有勞務(wù)費(fèi),可以開(kāi)建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)嗎
經(jīng)營(yíng)范圍有勞務(wù)服務(wù)不含勞務(wù)派遣,可以開(kāi)建筑服務(wù)*勞務(wù)費(fèi)么
老師,請(qǐng)問(wèn)這道題為什么是乘以13%的稅率?鑲嵌是軟件不是無(wú)形資產(chǎn)嗎?無(wú)形資產(chǎn)不是6%的增值稅稅率嘛?
老師您好!想請(qǐng)教一下員工的工傷失業(yè)保險(xiǎn)怎么停保?
買(mǎi)方是一般納稅人圖書(shū)行業(yè)免稅,我們賣(mài)方是一般納稅人服務(wù)業(yè),現(xiàn)在開(kāi)服務(wù)費(fèi)的專(zhuān)票(6%)給對(duì)方,對(duì)方說(shuō)我們不能抵扣進(jìn)項(xiàng)增值稅,要全額交增值稅,是真的嗎?
老師,多裝訂進(jìn)去的憑證,可以撕了嗎?
老師,您好,想問(wèn)下關(guān)于免租期的問(wèn)題,圖中2020年12月31日收取租金后結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額不是120萬(wàn)對(duì)應(yīng)9%稅率的99082.57元,而是前面應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額的合計(jì)118899.08元(29724.77+89174.31)
老師為什么不用以前年度損益調(diào)整科目
正常按照繳納稅的方法繳納,但卻申報(bào)不成功。上面顯示申報(bào)人員不足。我發(fā)現(xiàn)確實(shí)是少一個(gè)人,但又不知道怎么把那個(gè)人加上。
請(qǐng)教一下,員工報(bào)銷(xiāo),如果回來(lái)的發(fā)票比實(shí)際報(bào)銷(xiāo)多,那發(fā)票也是附在報(bào)銷(xiāo)憑證后面嗎?
老師,第四個(gè)題干,他說(shuō)那個(gè)2022年的時(shí)候,退貨率是10%,那我是按照200乘以90%確認(rèn)收入和銷(xiāo)項(xiàng)稅的。下面說(shuō)2023年3月實(shí)際退回了15件,答案,2022年確認(rèn)收入和銷(xiāo)項(xiàng)稅都是根據(jù)200減15件來(lái)計(jì)算的,這個(gè)地方我不太明白@方寧老師
這個(gè)課程的報(bào)稅系統(tǒng)不能實(shí)操報(bào)稅嗎?
勞務(wù)服務(wù)費(fèi)
這個(gè)勞務(wù)
你好,稅收編碼是哪一個(gè)?
公司經(jīng)營(yíng)范圍里面有個(gè)勞務(wù)服務(wù)
加工、修理、修配勞務(wù), 你得有這些經(jīng)營(yíng)范圍 加工需要是工業(yè)企業(yè)