你好,這個(gè)要看增值稅專票,稅額是多少金額。
老師 公司買了一輛汽車 原價(jià)15萬(wàn) 4年折舊期,44年過(guò)戶到個(gè)人名下,這一買,賣需要交多少稅,都有哪些 能不能詳細(xì)點(diǎn)
老師 我想請(qǐng)問(wèn)一下我們是商貿(mào)一般納稅人 還在籌建期 10月的時(shí)候買了一輛車 之前沒(méi)有做過(guò)稅務(wù)申報(bào) 我這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候可以十一月和十二月的折舊都做進(jìn)去還是只能做十二月的折舊 還有就是申報(bào)了法人十一月和十二月的工資 只能做一個(gè)月的還是兩個(gè)月都能一起做了呀?
老師,我想問(wèn)一下,我現(xiàn)在想計(jì)算一下我家廠房折舊以后的金額,廠房是彩鋼板廠房,但地皮是租的,原價(jià)是20萬(wàn),報(bào)廢后大概有不到二萬(wàn)元凈殘值,已經(jīng)使用3年半了,最后我折舊以后的金額是多少錢呢,我應(yīng)該用四種中哪個(gè)方法記算呢?
老師,您好 一個(gè)廠房建設(shè)一共6000萬(wàn),兩年建設(shè)期,第一年借1200萬(wàn),第二年借3000萬(wàn),其余1800萬(wàn)沒(méi)有借,這兩年是建設(shè)期,沒(méi)有還錢,利息作為下一年的本金,第三年開(kāi)始還錢且開(kāi)始提折舊,請(qǐng)問(wèn)每年的折舊額是多少呀(利率是4%,第三年開(kāi)始還錢,每年都是973.3萬(wàn))
小規(guī)模納稅人,用公司名字買一輛三十多萬(wàn)的車大概能抵多少稅?比如今年企業(yè)所得額利潤(rùn)5萬(wàn)元,年底買30萬(wàn)的車,還需要繳納企業(yè)所得稅嗎?還是說(shuō)按5年折舊,今年可以折舊6萬(wàn)元,就可以抵6萬(wàn)元的企業(yè)所得嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬(wàn),假如我們訂20萬(wàn)的貨他們會(huì)給20萬(wàn)的貨。在沒(méi)有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫(kù)存商品 20萬(wàn) 貸 預(yù)付賬款20萬(wàn)。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬(wàn)且是專票,因此我們又對(duì)專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫(kù)存商品-2.3萬(wàn) 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬(wàn)。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來(lái)檢查又覺(jué)得這樣做不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -20萬(wàn) 預(yù)付賬款-20萬(wàn)。現(xiàn)在又感覺(jué)不對(duì),老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫(xiě)職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰(shuí)的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無(wú)償給老板開(kāi)公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來(lái),就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒(méi)有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
不含稅金額部分,都是可以抵減所得稅的。
是能抵增值稅的意思嗎
你好,專用發(fā)票是可以抵扣增值稅的。