?借:營業(yè)外支出?原值-折舊 ????? 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)
老師,我有個(gè)問題要咨詢下,我們這固定資產(chǎn)賣了,售價(jià)50萬,這批設(shè)備已經(jīng)提完折舊了,這批固定資產(chǎn)原值是130萬,折舊125萬,殘值5萬。我記會(huì)計(jì)分錄這樣記對(duì)嗎? (1)借方:固定資產(chǎn)清理 5萬 累計(jì)折舊 125萬 貸記:固定資產(chǎn) 130萬 (2)借:銀行存款 50萬 貸記:固定資產(chǎn)清理 442477.88 應(yīng)交稅金 57522.12 (3)借:固定資產(chǎn)清理392477.88 營業(yè)外收入392477.88 。 我想問那我營業(yè)外收入記392477.88元,稅金就和我繳稅對(duì)不上了,繳費(fèi)數(shù)對(duì)上了,營業(yè)外收入不對(duì),我哪里錯(cuò)了
固定資產(chǎn)報(bào)廢問題:報(bào)廢一批服務(wù)器,賬面都已經(jīng)折舊完了,沒有凈殘值了(假如原值5萬,累計(jì)折舊5萬)。然后賣出給廠家回收5000元,這個(gè)分錄怎么處理?需要繳納增值稅嗎?
老師,有一輛車去年賣了,比如說原價(jià)10萬,殘值5%=5000元,但是上一個(gè)會(huì)計(jì)折舊折多了多折了2000元,可是電腦上固定資產(chǎn)這一模塊殘值還是5000元,去年賣了的時(shí)候分錄中固定資產(chǎn)折舊也是按5000元算的,想問一下老師,折舊的2000元是不是不允許的必須要調(diào)回來,還是說就按照賬上已經(jīng)折的7000元算小車的累計(jì)折舊
老師,管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊有2個(gè)設(shè)備在22年7月份已經(jīng)折舊完,但這2個(gè)設(shè)備多計(jì)提了折舊到22年10月份,現(xiàn)在凈值低于殘值了,會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)要怎么處理呢?
老師,假設(shè)一個(gè)固定資產(chǎn)原值2萬,使用5年,無殘值,每個(gè)月都計(jì)提折舊,5年后折舊完畢。由于這個(gè)東西是2001年購置,2011年前仍為手工賬。在并入賬套時(shí)。累計(jì)折舊數(shù)無此固定資產(chǎn)的數(shù)。報(bào)廢申請(qǐng)已通過,但是還沒處置噢,錯(cuò)誤做賬借固定資產(chǎn)清理2萬,貸固定資產(chǎn)2萬。主要是因?yàn)槟壳柏?cái)務(wù)報(bào)表上的累計(jì)折舊數(shù)不含此固定資產(chǎn)原先計(jì)提的折舊。那等到處置變賣這個(gè)東西時(shí),賣了1000元(稅后)我應(yīng)該怎么做分錄呢?就是如何調(diào)整?
24年賬里面有以前年度損益調(diào)整。這個(gè)金額在25年匯算時(shí)需要在匯算表里填寫嗎?
請(qǐng)問銷售家電享受政府補(bǔ)貼賬務(wù)處理是 借:應(yīng)收-乄x(實(shí)收部分) 應(yīng)收-政府補(bǔ)貼款(優(yōu)惠部分金額) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 收到貨款:借:銀存 貸:應(yīng)收-xx(個(gè)人) 這樣對(duì)嗎
這題選什么呢?。。。。。。為什么呢
農(nóng)業(yè)合作社可以上社保么?
注冊(cè)資金100萬,實(shí)繳投入150萬,那多投的50萬需要交印花稅么
今年匯繳清算怎么沒有出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)?是需要按什么按鈕,才會(huì)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)
個(gè)體戶定期定額改成查賬征收了,是一定要做賬嗎?
老師,您好!公司出售不動(dòng)產(chǎn)掛的其它應(yīng)付款,要怎么調(diào)到固定資產(chǎn)?
老師,法人可以代收公司款項(xiàng)嗎
老師好。我想請(qǐng)教一下,中級(jí)實(shí)務(wù)第十五章,合同生效日跟債務(wù)重組日,怎么區(qū)分,還有,什么時(shí)候用合同生效日。什么時(shí)候用債務(wù)重組日的公允價(jià)
哦,殘值不用管嗎?
??借:營業(yè)外支出 300原值-折舊 ????? 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)
你的意思是還有處置收入?
不是,全報(bào)廢,要不要通過固定資產(chǎn)清理科目?
直接我那樣做就完事了哈,沒有處置收入