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老師,公司有一筆政府補(bǔ)貼,稅務(wù)要求當(dāng)期全額申報(bào)所得稅,賬務(wù)處理方式分期進(jìn)入營(yíng)業(yè)外收入申報(bào)。我已經(jīng)按照稅務(wù)要求更正當(dāng)期的納稅申報(bào)表并且繳納了所得稅(以前年度的),那我現(xiàn)在賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢?涉及遞延所得稅資產(chǎn)嗎?請(qǐng)?jiān)敿?xì)講解一下,謝謝

2025-05-24 16:20
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-24 16:22

你好,稅務(wù)局的意思是要求你一次做營(yíng)業(yè)外收入,但是你是分次做的,如果是的話借銀行存款貸營(yíng)業(yè)外收入 你怎么做的 現(xiàn)在那個(gè)科目有余額 如果按照你稅務(wù)局的要求的話,不涉及到遞延所得稅資產(chǎn)

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快賬用戶(hù)8381 追問(wèn) 2025-05-24 16:24

我納稅申報(bào)是按照稅務(wù)要求申報(bào)并繳稅了(做的未按全責(zé)發(fā)生制調(diào)增),但是賬務(wù)處理還是按照資產(chǎn)使用年限分期進(jìn)入營(yíng)業(yè)外收入的。這樣的話稅務(wù)和賬務(wù)就有差異,我應(yīng)該怎么處理賬務(wù)呢

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齊紅老師 解答 2025-05-24 16:26

借遞延收益 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)

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快賬用戶(hù)8381 追問(wèn) 2025-05-24 16:38

我取得補(bǔ)助的時(shí)候就做的遞延收益,然后分期進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入,我想問(wèn)的是我這次補(bǔ)稅應(yīng)該怎么做賬

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齊紅老師 解答 2025-05-24 16:39

我把這個(gè)遞延收益都結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面去 可是跨年了用以前年度損益調(diào)整來(lái)代替了不是嗎?

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快賬用戶(hù)8381 追問(wèn) 2025-05-24 16:45

你的意思就是賬務(wù)與稅務(wù)保持一致,對(duì)吧

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齊紅老師 解答 2025-05-24 17:23

你好對(duì)的 是的 是的

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你好,稅務(wù)局的意思是要求你一次做營(yíng)業(yè)外收入,但是你是分次做的,如果是的話借銀行存款貸營(yíng)業(yè)外收入 你怎么做的 現(xiàn)在那個(gè)科目有余額 如果按照你稅務(wù)局的要求的話,不涉及到遞延所得稅資產(chǎn)
2025-05-24
你好,需要的把它結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
2024-09-05
同學(xué)你好 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2022-08-25
尊敬的學(xué)員您好!參考一下 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,享受稅收優(yōu)惠產(chǎn)生的稅會(huì)差異,直接調(diào)減應(yīng)納稅所得額,少繳納企業(yè)所得稅即可。會(huì)計(jì)處理上,只需要根據(jù)企業(yè)實(shí)際繳納的稅款金額確認(rèn)所得稅費(fèi)用即可。賬面無(wú)需單獨(dú)反應(yīng)稅會(huì)差異。
2023-01-15
同學(xué)您好 如果賬套不改憑證而僅更改報(bào)表,這種做法是不規(guī)范的,可能會(huì)導(dǎo)致后續(xù)更多問(wèn)題。 從正確的會(huì)計(jì)處理角度來(lái)說(shuō),所得稅計(jì)提應(yīng)該按照正確的總公司盈利額減掉分公司的虧損額,在符合稅法規(guī)定的基礎(chǔ)上準(zhǔn)確計(jì)算應(yīng)納稅所得額后計(jì)提所得稅。 但由于你們已經(jīng)進(jìn)行了年報(bào)調(diào)整并補(bǔ)繳了所得稅,這種情況下如果不調(diào)整賬套憑證而直接改報(bào)表,容易造成數(shù)據(jù)混亂和不一致。建議與稅務(wù)部門(mén)溝通,說(shuō)明實(shí)際情況,盡量采取規(guī)范的會(huì)計(jì)處理方法,調(diào)整賬套憑證以確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和連貫性。同時(shí),應(yīng)重視稅務(wù)合規(guī),避免類(lèi)似瞞報(bào)收入的情況再次發(fā)生。
2024-08-30
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